» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ЭФНО и 100-ая форма с 23 приложением |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Danilaice |
Добавлено: | #1  Ср Мар 26, 2008 15:53:18 |
Заголовок сообщения: | ЭФНО и 100-ая форма с 23 приложением |
возникла проблема с открытием 100-ой формы выгруженной с 1С (версия 257 регл отчетночть версии 3 за 1 кв 2008 года) в ЭФНО (версия 1.6.1.18, версия СГДС 184) при открытии выдается след ошибка: Значение "III" не соответствует типу "numeric" (form_100230000116.page_100230000116.n_d) подскажите что нам делать |
Автор: | Дмитрий_ИКС | ||
Добавлено: | #2  Ср Мар 26, 2008 16:25:41 | ||
Заголовок сообщения: | Re: ЭФНО и 100-ая форма с 23 приложением | ||
Искать в своей 1С запрещенный символ, типа III. |
Автор: | Danilaice |
Добавлено: | #3  Ср Мар 26, 2008 18:29:47 |
Заголовок сообщения: | |
и что? допустим найдем мы этот символ - что с ним делать то ? - там когда в 1С создаешь 23 приложение и заполняешь его он там появляеться и не только III но и VI .... получаеться надо 1С-никам писать чтоли ....? как обычно все друг на друга стрелки переводят и ничего не двигается ... Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ниужели ни у кого такой проблемы нет ? что 23 приложение ни кто не отправляет ? |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #4  Ср Мар 26, 2008 20:47:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Редко кто такую траву...
Меняем III на 3, VI на 6 (хотя VI там нету)... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Сб Мар 29, 2008 11:32:53 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день всем! Пожалуйста, помогите разобраться в ситуации. Предприятие-ТОО -не работает, платит авансовые платежи с октября 2007 г. по 1000 тенге. Декларацию сдала в эл виде, все ок. Но не могу понять, какую форму отправить после сдачи декларации 101.02 или 101.03. Искала Правила составления Расчета суу авансовых платежей по КПН, не нашла. В чем отличие этих форм? Что нужно отправить101.02 или 101.03? Дали совет, что 101.03, но я сомневаюсь, т.к. там почему то стоит звездочка Добавлено спустя 13 минут 47 секунд: Я нашла Правила, там в 16 говорится, что: "16. Данный Расчет предназначен для исчисления суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате после сдачи Декларации налогоплательщиками, получившими убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода по итогам предыдущего налогового периода, в соответствии со статьей 126 Налогового кодекса", значит, я все сделала правильно? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #6  Сб Мар 29, 2008 13:03:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Не понятно что же вы сделали? Если отправили 101.03, то правильно, а если продолжаете сомневаться, то не правильно. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #7  Сб Мар 29, 2008 13:43:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Смотрите свою 100.00: если в строке 100.00.043 цифра больше нуля, то отправляете 101.02, если 0 или меньше, то 101.03. |