» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Списание материалов на производство |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Asya |
Добавлено: | #1  Чт Мар 13, 2008 16:42:50 |
Заголовок сообщения: | Списание материалов на производство |
Добрый день светлейшие! У меня опять этот вопрос встал. Можно ли списывать все материалы на производство за июль 31 июля, при том если реализация была, н-р, 4,6,8 и 30 числах этого месяца. Если логически подумать, в 1С расходы разносятся пропорционально верно ведь. Но есть нюанс, н-р, при списании за определенный месяц я могу списать и те материалы которые поступили в конце месяца, при проведении документа списания в конце месяца. Здесь уже без логики, потому что те материалы, которые поступили в конце месяца не могут быть задействованы в производстве ГП, которая была продана в начале или середине месяца. :( Это все я к тому, что кто прошел проверку по производству и как строго в этом отношении проверяется и как лучше это делать чтоб не напороться? 8))) Спасибо :Rose: :Rose: :Rose: |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #2  Чт Мар 13, 2008 17:59:47 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Списание материалов | ||
незнаю как другие, но у нас было так: в течении месяца я приходовала материалы на склад. В тот же момент (при необходимости) я перемещала на цеха (их было 2). В конце месяца мне приносил учетчик цеха ведомость на списание (причем они распределяли материалы на ГП) я же просто списывала их. т.е. учетчик считала сколько металла, колбочек, формочек нужно для N-го количества продукции, себестоимость и прочее, и итог у нас долюен был бить на угол. Может мы делали неправильно, но в целом так |
Автор: | Ксюшка222 | ||
Добавлено: | #3  Чт Мар 13, 2008 18:36:43 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Списание материалов | ||
Это не очень то и проверяется (на себе проверила) списываю материалы так же последним днем месяца., так удобнеее независимо от дня реализации. Придирок не было :pioneer: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Пт Мар 14, 2008 17:51:30 |
Заголовок сообщения: | |
Все верно, девчонки. Не переживайте. Главное, чтобы максимально, были списаны материалы принадлежащие реализованной в течении месяца продукции. В итоге их стоимость и расперделится на все, что вы в течении месяца выпустили, (ну и желательно сбагрили:) ). |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #5  Пт Мар 14, 2008 17:58:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вот это класс))))...я побаивалась, что они будут сверять дату поступления материалов и дату списания материала на определенную ГП и сразу разоблачат))))..ну там такая муть болтики шурупики..и все такое.. мелочи по 1 тг. я думаю, им неинтересно копаться там))) всем спасибо за отзывчивость :Rose: |
Автор: | Alena_buh |
Добавлено: | #6  Ср Июн 02, 2010 15:49:36 |
Заголовок сообщения: | |
скажите пожалуйста а как вы т огда проводите накладную по реализации в течениии месяца если оприходование ГП возможно только после списания??? |
Автор: | Я тут мимо проходил | ||
Добавлено: | #7  Ср Июн 02, 2010 16:07:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По списанию материалов обычно делают так: закрытие производственного месяца происходит пораньше например 20-25 числа, все что по ТМЗ приходит позже автоматом переходит на следующий месяц. Хотя это зависит от специфики каждого предприятия. Но вы не должны списывать на производство те материалы, которые не пошли в задел. Проверить это можно, и не так сложно...
Насколько я знаю, накладная проводится без списания себестоимости, потом в конце месяца пересчитывается. Либо в течение месяца делается несколько списаний закрытий. |
Автор: | DreamDi | ||
Добавлено: | #8  Ср Июн 02, 2010 16:08:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в 1С7 при формировании накладной на реализацию ГП на вкладке "общая" можно поставить галочку "не формировать проводки по списанию" (или как-то очень похоже). потом уже в конце месяца, когда оприходуете ГП, делаете списание товара, поставив там в табличной части галочку "ранее реализованный товар" (или как-то похоже, 1С7 нет под рукой чтобы сказать точно), при таких действиях табличная часть заполнится в соответствии с забалансовым счетом "РТ" |