» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Можно ли за июнь исчислить и оплатить налоги по ГПХ если АВР закрыли в июле? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | kira28 |
Добавлено: | #1  Вс Мар 10, 2024 18:15:10 |
Заголовок сообщения: | Можно ли за июнь исчислить и оплатить налоги по ГПХ если АВР закрыли в июле? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=684009#684009 Добрый день! ИП на Упращенке, не НДСник,в аренду сдавал бульдозера. Водителей оформляли по договору ГПХ.Работали с июня, за июнь АВР закрыли и подписали в июле (хотя правильнее было 30июнем), и доход был отражен во 2м полугодии. Скажите пожалуйста можно ли за июнь исчислить и уплатить налоги водителям до договору ГПХ? |
Автор: | Ada |
Добавлено: | #2  Вс Мар 10, 2024 19:31:22 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер! Считаю, что можно. Ведь Вы должны начислить зарплату за проработанное время. То, что АВР подписан в следующем месяце, роли не играет. |
Автор: | Ada | ||
Добавлено: | #3  Вс Мар 10, 2024 19:44:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На основании Трудового кодекса РК: Статья 103. Размер заработной платы 1. Заработная плата выплачивается работнику за фактически отработанное им время, учтенное в документах работодателя по учету рабочего времени. |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #4  Вс Мар 10, 2024 21:04:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Налоги исчисляете в июле, когда подписан АВР, а уплачиваете их до 25 августа. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #5  Вс Мар 10, 2024 21:08:15 |
Заголовок сообщения: | |
Ada, тут не про трудовой договор, а про договор ГПХ. Зарплаты нет. |
Автор: | Ada | ||
Добавлено: | #6  Вс Мар 17, 2024 15:15:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ирина, спасибо, не знала. У меня были такие случаи. Думала, что за проработанное время... |
Автор: | kira28 | ||
Добавлено: | #7  Пн Мар 18, 2024 13:53:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добрый день! благодарю за ответ! последние работы были в ноябе.Тогда за ноябрь начислить и отразить в фно 910.00 в декабре? |
Автор: | Ada | ||
Добавлено: | #8  Вт Мар 19, 2024 13:40:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Кира, видите, Ирина пишет, что начисление работникам по договору ГПХ зависит от того, когда подписан АВР. Если АВР у Вас подписан в ноябре, то в ноябре и показываете в отчетности. |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||
Добавлено: | #9  Вт Мар 19, 2024 20:33:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Почему в декабре? Правильно так:
Но точнее говоря, поскольку ИПН, ОПВ и ВОСМС уплачиваются до 25 числа следующего месяца после выплаты дохода физическому лицу, то как правило, надо привязываться не к дате подписания АВР, а к дате выплаты дохода (за исключением случая, когда был выплачен аванс). Например: 1) Если АВР подписан в ноябре и выплата была в ноябре, то делаете начисление и отражаете в ф.910 в ноябре, уплата ИПН, ОПВ и ВОСМС до 25 декабря. 2) Если АВР подписан в ноябре, а выплата была в декабре, то делаете начисление и отражаете в ф.910 в декабре, уплата ИПН, ОПВ и ВОСМС до 25 января. 3) Если АВР подписан в ноябре, а выплата была авансом в октябре, то делаете начисление и отражаете в ф.910 в ноябре, уплата ИПН, ОПВ и ВОСМС до 25 декабря. С авансов ИПН, ОПВ и ВОСМС не платятся, т.к. еще не было начисления дохода физлицу. |