» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Будет ли пеня, в том случае, если сдать допик на увеличение суммы по реализации после 25.11.17 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #1  Ср Ноя 22, 2017 19:12:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
если понимать ровно так как Вы написали, то нет. |
Автор: | alinusya007_86 |
Добавлено: | #2  Ср Ноя 22, 2017 18:52:22 |
Заголовок сообщения: | |
Все таки это я не верно написала. Сдав 3й квартал, у нас к оплате вышло 60000. Мы их оплатили. Но позже сдали допик, где из основной декларации (в строке - сумма реализации без НДС и НДС) и в 7 приложении убрали некоторые позиции, так было надо на тот момент, и у нас вышло, НДС к оплате минус 1 000 000. На нашем лицевом счету образовалась сумма минус 1 000 000. Теперь, я хочу сдать допик, ближе к Новому году, снова указав позиции все, на один миллион. Получается на нашем ЛС будет НДС к оплате 0. Вот на это начисляется пеня ? Уф ... |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #3  Ср Ноя 22, 2017 17:47:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы же сами видите свой учет. Посмотрите какой счет 1421/3130 превышает, учтите сальдо на начало периода и фактическую уплату и вопрос отпадет. |
Автор: | Ведмедев | ||||
Добавлено: | #4  Ср Ноя 22, 2017 16:40:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
если не заплатите до истечения срока. |
Автор: | Cardeliya |
Добавлено: | #5  Ср Ноя 22, 2017 16:32:01 |
Заголовок сообщения: | |
Так как Вы сдаете доп.к 3 кварталу, то пени будут начисляться от срока уплаты НДС за 3 кв, т.е. с 27.11.17. Сумму пени можете посчитать здесь http://kgd.gov.kz/ru/calc/fine |
Автор: | alinusya007_86 | ||
Добавлено: | #6  Ср Ноя 22, 2017 16:22:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В основной форме, 300,00, мы так же не указали всю сумму доходной части, как и в приложении 7. Сумма приложения 7 полностью совпадает с основной декларацией. Вопрос звучал в другом, будет ли пеня расти, если я покажу после 25 ноября (может ближе к концу года) всю сумму реализации за 3й квартал. |
Автор: | Ведмедев |
Добавлено: | #7  Ср Ноя 22, 2017 16:09:46 |
Заголовок сообщения: | |
alinusya007_86, начисление НДСа, проходит по строкам основной формы 300.00, а не по приложениям. |
Автор: | alinusya007_86 |
Добавлено: | #8  Ср Ноя 22, 2017 15:57:19 |
Заголовок сообщения: | Будет ли пеня, в том случае, если сдать допик на увеличение суммы по реализации после 25.11.17 |
Добрый день. У меня появился вопрос. За 3й квартал НДС вышло к оплате 60 000, мы из оплатили. Но в 300,00 форме 7 приложение показали не полностью (на то были свои причины). В итоге у нас вышло превышение около 1 миллиона. После 25 ноября я собираюсь сдать допик, и показать полностью приложение 7. Вопрос - будет ли у меня расти пеня на ту сумму, которую я не показала в 7 приложении (около 1 миллиона). Надеюсь я верно изложила свою мысль. |