» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТОО выставило ЭСФ 10 октября, а акт вып работ от 30 сентября. В реестр 300.07 Декларации 300.00 вклю |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | mitsu |
Добавлено: | #1  Пн Окт 30, 2017 17:16:41 |
Заголовок сообщения: | ТОО выставило ЭСФ 10 октября, а акт вып работ от 30 сентября. В реестр 300.07 Декларации 300.00 вклю |
Добрый день. ТОО выставило покупателю счет-фактуру 10 октября, а акт вып работ от 30 сентября. Сейчас нужно сдавать Декларацию по НДС за 3 квартал. Вопрос. В реестр 300.07 Декларации 300.00 за 3 квартал, нужно ли включать этот счет-фактуру (который от 10 октября в 3 квартал) или он пойдет в 4 квартал? спасибо! |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #2  Пн Окт 30, 2017 17:22:21 |
Заголовок сообщения: | |
Поставщик отражает Счета-фактуры в 300.07 и начисляет НДС по дате оборота. Т.е. в сентябре и 3 квартале. Покупатель отражает Счета-фактуры в 300.08 и берет в зачет НДС по дате выписки СФ. Т.е. в октябре и 4 квартале. Основание сей несправедливой нормы - Налоговый Кодекс. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Вт Окт 31, 2017 07:04:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Посмотрите здесь: http://www.balans.kz/topic54469.html?print=yes С ув. |
Автор: | mitsu | ||
Добавлено: | #4  Ср Ноя 01, 2017 12:58:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
esiphi, спасибо за ссылку. но очень много информации. :%): путаница. в общем остановилась на том что Elis, ответил на мой запрос.
Так верно? |