» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отчетность при импорте у ТОО не плательщика ндс |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Crazy |
Добавлено: | #1  Сб Июл 01, 2017 16:12:27 |
Заголовок сообщения: | Отчетность при импорте у ТОО не плательщика ндс |
ТОО на общеустановленном режиме не является плательщиком НДС. В июне 2017 приобретено в России оборудование. Какие отчеты необходимо сдать и в какие сроки? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #2  Сб Июл 01, 2017 16:59:36 |
Заголовок сообщения: | |
Так же как и у плательщиков НДС - формы сдать 328.00, 320.00 до 20.07.17г (импорт в июне). - оплатить НДС Только вот у неплательщика НДС, сама сумма уплаченного НДС по импорту пойдет на себестоимость ТМЗ. |
Автор: | Crazy |
Добавлено: | #3  Сб Июл 01, 2017 17:05:30 |
Заголовок сообщения: | |
В статистику и в Нацбанк нужно будет отчитываться? |
Автор: | laffetto | ||
Добавлено: | #4  Ср Июл 19, 2017 14:14:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как отобразить НДС по импорту на себестоимость? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #5  Ср Июл 19, 2017 14:29:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если я Вас понял,то предлагаю как вариант: 1.Дт 1630-Кт 3130. 2.Дт 3130-Кт 1030. 3.Дт 1330-Кт 1630. С ув. |