» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отчетность при импорте у ТОО не плательщика ндс

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Crazy
Добавлено: #1  Сб Июл 01, 2017 16:12:27
Заголовок сообщения: Отчетность при импорте у ТОО не плательщика ндс

ТОО на общеустановленном режиме не является плательщиком НДС. В июне 2017 приобретено в России оборудование. Какие отчеты необходимо сдать и в какие сроки?


Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Сб Июл 01, 2017 16:59:36
Заголовок сообщения:

Так же как и у плательщиков НДС
- формы сдать 328.00, 320.00 до 20.07.17г (импорт в июне).
- оплатить НДС
Только вот у неплательщика НДС, сама сумма уплаченного НДС по импорту пойдет на себестоимость ТМЗ.



Автор: Crazy
Добавлено: #3  Сб Июл 01, 2017 17:05:30
Заголовок сообщения:

В статистику и в Нацбанк нужно будет отчитываться?


Автор: laffetto
Добавлено: #4  Ср Июл 19, 2017 14:14:36
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Только вот у неплательщика НДС, сама сумма уплаченного НДС по импорту пойдет на себестоимость ТМЗ.


Как отобразить НДС по импорту на себестоимость?



Автор: esiphi
Добавлено: #5  Ср Июл 19, 2017 14:29:34
Заголовок сообщения:

laffetto говорит:
Как отобразить НДС по импорту на себестоимость?

Если я Вас понял,то предлагаю как вариант:
1.Дт 1630-Кт 3130.
2.Дт 3130-Кт 1030.
3.Дт 1330-Кт 1630.
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ