» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Приложение 100.01 в 100.00 за какой период заполнять если сняты с учета по НДС с 01.10.15. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гульбанум76 |
Добавлено: | #1  Чт Фев 04, 2016 02:11:15 |
Заголовок сообщения: | Приложение 100.01 в 100.00 за какой период заполнять если сняты с учета по НДС с 01.10.15. |
ТОО снят с учета по НДС с 01.10.15. Приложение 101.01 "Расходы налогоплательщиков, не являющихся плательщиками НДС, по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам" заполнять за весь 2015 год или только за 4 кв ? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Чт Фев 04, 2016 07:13:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: "Форма 100.01 к декларации по КПН заполняется лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. В форме отражаются сведения по приобретенным товарам (работам, услугам), включая не относимые на вычеты. Т.к. сумма НДС, выделенная в счетах-фактурах, полученных неплательщиками НДС, подлежит включению в себестоимость полученных товаров, работ и услуг, то в данном приложении стоимость полученных товаров, работ и услуг отражается в полном объеме с НДС. Сведения из данной формы не переносятся в декларацию и приложения к ней." В Вашей ситуации считаю,что ф.100.01 заполняется
С ув. |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #3  Чт Фев 04, 2016 10:27:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А вы форму 100.00 будете сдавать только за 4 кв. или за весь 2015 год? В правилах есть слова "За тот период, когда налогоплательщик являлся плательщиком НДС, приложение не заполняется"? |
Автор: | Гульбанум76 |
Добавлено: | #4  Чт Фев 04, 2016 12:13:32 |
Заголовок сообщения: | |
100.00 буду сдавать за весь год, |