Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    СЭЗ, не верно задокументирован импорт товара, как исправить?
    В документе поступление импорт не верно переоценивает валюту
    Приход Импорта. Какой курс ставим в Накладной на импорт ТМЗ (импорт)
    Импорт с территории РФ - товары приня...
    Какие проводки для НДС при переоформл...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    верно ли я разношу импорт?     
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Сен 28, 2015 18:03:44   

    Добрый вечер.ТОО на ОУР, НДСники.
    пришел товар с Китая. Подскажите пожалуйста правильно ли я разношу ГТД,создала поступление ТМЗ и услуг, контрагент указываю поставщика,счет учета 3310.
    Затем создаю документ импорт, гтд по импорту,контрагент я указываю ЦТО Кызылорда? (куда оплачивали тамож.сборы и платежи)
    счет учета расчета с таможней 3310, указываю таможенные платежи,сборы.ндс и разношу на стоимость товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Сен 29, 2015 06:56:22 Сказали Спасибо❤   

    kira28 говорит:
    правильно ли я разношу ГТД

    Да.
    Отражение в учете:
    1.ДТ 1330 КТ 3310 на фактурную стоимость товара(по курсу в тенге).
    2.ДТ 1330 КТ 3397 на таможенные процедуры и пошлины (по гтд)
    3.ДТ 1330 КТ 3310 на допрасходы (по документам).
    4.ДТ 1420 КТ 3130 на сумму НДС (по ГТД).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikbayeva R.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Сен 29, 2015 11:09:56 Сказали Спасибо❤   

    esiphi говорит:
    2.ДТ 1330 КТ 3397 на таможенные процедуры и пошлины (по гтд)


    Мое мнение, что лучше использовать счет 3230, он для этого и предназначен.

    kira28 говорит:
    контрагент я указываю ЦТО Кызылорда? (куда оплачивали тамож.сборы и платежи)


    Там. пошлины и НДС Вы оплачиваете не в ЦТО, а в налоговое управление, внимательно посмотрите в квитанции на оплату получателя и укажите то НУ, куда оплатили.

    kira28 говорит:
    указываю таможенные платежи,сборы.ндс и разношу на стоимость товара.

    Верно, плюс если у Вас несколько разделов в ГТД, то используете кнопку Разделы ГТД - Добавить. У Вас должно получится столько же разделов, сколько в ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Сен 29, 2015 11:12:53 Сказали Спасибо❤   

    kira28 говорит:
    указываю таможенные платежи,сборы.ндс и разношу на стоимость товара

    Почему же верно? Таможенные платежи и сборы на стоимость товара, а НДС в зачет, но никак не на стоимость товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikbayeva R.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Сен 29, 2015 11:33:12   

    YelenaS говорит:
    Почему же верно? Таможенные платежи и сборы на стоимость товара, а НДС в зачет, но никак не на стоимость товара.

    Как я поняла, автор поста имела ввиду применения кнопки Распределить. А 1С, естественно НДС отнесет в зачет, а не на себестоимость товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz