» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отражение в 1с 8.2 НДС методом зачета.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: YelenaS
Добавлено: #1  Пн Июл 20, 2015 15:08:05
Заголовок сообщения: Отражение в 1с 8.2 НДС методом зачета.

Подскажите, как отразить начисление и уплату в 1с 8.2 НДС методом зачета? Начисление как я поняла , через ГТД. А уплату ручной операцией?


Автор: vbnz
Добавлено: #2  Пн Июл 20, 2015 23:16:25
Заголовок сообщения:

так у Вас
YelenaS говорит:
методом зачета

или
YelenaS говорит:
уплату

?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #3  Пн Июл 20, 2015 23:31:50
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
А уплату ручной операцией?

Чёйта?



Автор: YelenaS
Добавлено: #4  Вт Июл 21, 2015 09:42:53
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
А уплату ручной операцией

Не уплату конечно, методом зачета. В регламентную форму 300.00 у меня попадает и в начисление и зачетную часть из ГТД, а вот сч.1420 и 3130 не перекрывается.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #5  Вт Июл 21, 2015 10:08:16
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
В регламентную форму 300.00 у меня попадает и в начисление и зачетную часть из ГТД

Главное правильно указать Вид НДС.
YelenaS говорит:
а вот сч.1420 и 3130 не перекрывается.

Правильно. 1420 и 3130 когда перекрываются? В каком документе?



Автор: YelenaS
Добавлено: #6  Вт Июл 21, 2015 10:27:23
Заголовок сообщения:

Ошибку исправила, в табличной части вместо 1420 у меня стоял счет НДС 3130. Думала, что НДС должен перекрыться "закрытием периода". Вид НДС у меня правильно был указан, поэтому в 300.00 попадал правильно.
С. Ромазанов, ещё раз спасибо.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #7  Вт Июл 21, 2015 10:30:35
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
Думала, что НДС должен перекрыться "закрытием периода".

Почти. Период в 7-ке, в 8-ке - месяц ))



Автор: YelenaS
Добавлено: #8  Вт Ноя 17, 2015 14:05:35
Заголовок сообщения:

Дополнительный вопрос. До этого у меня была ситуация с ГТД, а сейчас товар получен из России.
Какие проводки поставить в Заявлении? И нужно ли делать регистрацию НДС?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #9  Вт Ноя 17, 2015 19:35:03
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
До этого у меня была ситуация с ГТД, а сейчас товар получен из России.

YelenaS говорит:
как отразить начисление и уплату в 1с 8.2 НДС методом зачета?

YelenaS говорит:
Какие проводки поставить в Заявлении?

1630-3130
1420-1630
YelenaS говорит:
И нужно ли делать регистрацию НДС?

Нет.



Автор: YelenaS
Добавлено: #10  Вт Ноя 17, 2015 22:02:51
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
1630-3130
1420-1630

Ну это то понятно , но эти проводки обе в Заявлении ставятся? Можно конкретнее в каком месте какая? Не соображу.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #11  Ср Ноя 18, 2015 10:10:27
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
Ну это то понятно , но эти проводки обе в Заявлении ставятся?

Да.
YelenaS говорит:
Можно конкретнее в каком месте какая?

На вкладке Счета учета указываете 1630
YelenaS говорит:
Не соображу.

С. Ромазанов говорит:
Главное правильно указать Вид НДС.



Автор: NatalyaV
Добавлено: #12  Ср Ноя 18, 2015 10:14:09
Заголовок сообщения:

у меня так


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ