Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    учет по незавершенной строительстве
    Курсы Бух.учет в строительстве
    учет затрат у заказчика в строительстве?
    Бухгалтерский учет в строительстве дорог
    Как отразить процент ген.подрядных услуг по договору в строительстве?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1C8 как отразить документацию и учет в Строительстве?     
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Апр 07, 2010 00:19:06 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=326382#326382

    Заказчик передал подрядчику ТМЗ на основании акта приемки-передачи где указал только количество передаваемого ТМЗ (т.к данные ТМЗ числятся у него на балансе). Как Подрядной организации в 1С отразить эти поступления? Естественно, учет по ним будет вестись на забалансовом счете, но у меня почему-то не получается посадить забалансовый счет. Кто сталкивался?! Подскажите!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Апр 07, 2010 07:00:21   

    Мы, как Заказчик, делали это в виде реализации по фиксированным ценам. Для нас это был самый лучший вариант.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Апр 07, 2010 07:56:51 Сообщить модератору   

    Juliya1, Вам шашечки или ехать? Рег. номер где?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Апр 07, 2010 12:19:12 Сообщить модератору   

    Добрй день всем! А где взять этот рег. номер не подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Апр 07, 2010 12:23:04 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/rules.php#1c

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Апр 07, 2010 14:00:21 Сообщить модератору   

    Кто-нибудь ответьте на сообщение №1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Апр 07, 2010 16:03:44   

    Я тут мимо проходил говорит:
    в виде реализации по фиксированным ценам.

    Согласна, по покупной стоимости с учетом НДС отписать подрядчику, т.к. по налог.кодексу ст.231 п.1 пп.1 происходит передача прав собственности.
    У Подрядчика обычное поступление ТМЗ и списание по мере использования.
    Juliya1 говорит:
    вестись на забалансовом счете, но у меня почему-то не получается посадить забалансовый счет.

    Проводка
    Дт Забаланс.счет учета ТМЗ
    По забалансовому учету проводка одинарная, ну и что там еще положено по аналитике-количество и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Апр 07, 2010 16:14:15 Сообщить модератору   

    Juliya1, Вы внимательно прочитали сообщение в личке? Орг. выводы сделали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Апр 07, 2010 16:17:01 Сообщить модератору   

    В таком случае как быть? В акте указано только количество переданного материала, стоимости нет. И переделать этот акт передачи уже не получиться. Может есть выход из сложившейся ситуации? Отпуск данных материалов проходил только по актам передачи (количественно). По проводке все понятно не понятен документ внесения...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Апр 07, 2010 16:24:54   

    Juliya1 говорит:
    В акте указано только количество переданного материала, стоимости нет.

    Потребуйте накладную и счет-фактуру у заказчика. Либо заносите на забаланс операцией (=ручной проводкой, =бух.справка).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Апр 07, 2010 16:36:42 Сообщить модератору   

    Juliya1 говорит:
    Как Подрядной организации в 1С отразить эти поступления? Естественно, учет по ним будет вестись на забалансовом счете, но у меня почему-то не получается посадить забалансовый счет.

    Вы знакомы с разделом Переработка давальческого сырья?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Апр 07, 2010 17:09:12 Сообщить модератору   

    Запросит уже не получится-откажут однозначно. Операцией тоже не получается. Во-первых учет там суммовой, во-вторых уже со счетами запуталась не получается применить 9022.

    Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:

    А передать материалы Заказчика субподрядной организации тоже по этой схеме?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Апр 07, 2010 17:36:36 Сообщить модератору   

    Juliya1 говорит:
    А передать материалы Заказчика субподрядной организации тоже по этой схеме?

    Началось в колхозе утро. Еще и субчики нарисовались. Вам зачем передавать субчикам материалы? Тем более не Ваши.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Апр 07, 2010 18:14:20 Сообщить модератору   

    Заключили договор с Заказчиками, руководство подумало и решило заключить договор с субподрядной организацией на часть работ по этому договору. В эту часть и вошил переданные Заказчиком материалы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Апр 07, 2010 18:21:33 Сообщить модератору   

    Передать не Ваши материалы Вы не можете. У Вас на балансе их нет. Их можно либо списать на производство работ либо вернуть заказчику.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Апр 07, 2010 18:21:39 Сообщить модератору   

    К тому же, мы-Подрядчики закупили ещё строй. материалы и тоже передали их субподрядчику. Остальные материалы покупали субподрядчики. Вот и стоит вопрос с передачей этих материалов, точнее с занисением и обработкой документации по этим материалам. Уточняю, не знаю какими документами в 1С 8. провести приход, передачу и закрытие материальных счетов. (9021,1310, 1351) Хотя бы с первой частью разобраться по приходу-передачи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Апр 07, 2010 18:23:05 Сообщить модератору   

    Juliya1 говорит:
    К тому же, мы-Подрядчики закупили ещё строй. материалы и тоже передали их субподрядчику

    Свои материалы передать можно. Передача в переработку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Апр 07, 2010 18:36:24 Сообщить модератору   

    Но ведь нам их уже передали. Мне не надо их ставить себе на баланс для этого я и хочу провести на забалансовом счете эту передачу, чтобы видеть по завершению работ количество исползованного материала.

    Добавлено спустя 3 минуты:

    Значит надо "так сказать свести" Заказчика и Субподрядчика для переделки акта приемки-передачи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Апр 07, 2010 18:39:28 Сообщить модератору   

    Хорошо. Как Вы видите Ваши операции в проводках? С использованием типового ПС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Апр 07, 2010 18:49:49 Сообщить модератору   

    Проводки я вижу:
    1) Приобрели ТМЗ - ДТ 1310/КТ 3310 (без НДС)
    2) Передали ТМЗ субподрядчику - ДТ 1351/КТ 1310
    3)Отражаем ТМЗ переданные субподрядчику и использованных на строительство по АВР КС-2 ДТ 8110/КТ 1351.

    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

    Пока только так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Апр 07, 2010 18:53:26 Сообщить модератору   

    Я не про Ваши материалы спрашиваю. С ними все понятно - Передача в переработку.
    Меня больше интересуют проводки
    Juliya1 говорит:
    Но ведь нам их уже передали. Мне не надо их ставить себе на баланс для этого я и хочу провести на забалансовом счете эту передачу, чтобы видеть по завершению работ количество исползованного материала.

    Как Вы материалы заказчика хотите передать субподрядчику? В проводках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Апр 07, 2010 19:09:29 Сообщить модератору   

    Вот я и пытаюсь в этом разобраться. У меня перед глазами М-29, где указаны использованные материалы и Заказчика, и наши, и субподрядчика. Однозначно, что-то я делаю не так, но давайте разберемся поэтапно. Если всю работу возложили на субподрядчика, учет по ТМЗ и работам всё равно вести надо? Так может всё, как всегда, до смеха просто! Провести через "поступление ТМЗ" от субподрядной организации сумму по с/ф и АВР, приложить КС-2 и КС-3 на эту же сумму. ДТ 8110/КТ 3310 (не вбивая М-29). А на переданные нашы ТМЗ, проводим как реализацию субподрядчику. Может так? Embarassed

    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

    Confused Голова уже кругом Crazy

    Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:

    Ведь подрядчики ведут постатейный учет затрат на производство только по работам, которые выполняют собственными силами. А стоимость работ, выполненных субподрядными организациями отражают общей суммой без подразделения по статьям расходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Апр 07, 2010 19:25:20 Сообщить модератору   

    Ждать, догонять и гадать одинаково непродуктивно.
    Начнем с того, что передавать материалы вовсе необязательно. Тут Ваш заказчик просто свои цели преследует либо не знает сам для чего он это сделал.
    Смета предусматривала Материал1, Материал2, Материал3.
    Материал1 купил заказчик, Материал2 - Вы, Материал3 - субподрядчик.
    1310 - 3310
    Все эти материалы списаны в М-29
    8110 - 1310 - Вы и субподрядчик.
    2931 - 1310 - заказчик
    К чему совершать лишние телодвижения заказчику рассматривать не буду, операция свершена
    Вы принимаете их Материал1
    Дт 9021
    По М-29 списываете
    8110 - 1310 - свой материал
    9022 - 9021 - материал заказчика
    Выполняете услуги
    1210 - 6010
    Кт 9022

    Не стоит заморачивать себе голову передачей своего материала субподрядчику, не уподобляйтесь заказчику.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Апр 07, 2010 19:27:40   

    Поэтому мы и продавали, а они уже сами в свои формы включали. И ответственность сами за них несли. Наши материалы купленные ими показывали отдельной строкой, чтобы мы видели, что цены по ним не завышены по-сравнению с нашими ценами.

    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:

    Cleaner говорит:
    Дт 9021
    По М-29 списываете
    8110 - 1310 - свой материал
    9022 - 9021 - материал заказчика
    Выполняете услуги
    1210 - 6010
    Кт 9022


    Как тогда по вашему Заказчик должен списать материалы, как отразить возвраты неиспользованных остатков и проконтролировать расход по нормам?
    Кроме того, чужие материалы в М-29 входить не должны. Каша получится... Совсем не нравится мне такой вариант.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Апр 07, 2010 19:54:46 Сообщить модератору   

    Так как же быть. А? Горю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Апр 07, 2010 19:58:05 Сообщить модератору   

    Juliya1 говорит:
    Так как же быть

    Я направление предложил, а воспользоваться им и додумать либо пропустить мимо ушей - Ваше дело.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Апр 07, 2010 20:28:07 Сообщить модератору   

    Если ценности передают без права передачи собственности, то учет передоваемых строительных материалов заказчик должен отражать как затраты на незавершенку, а подрядчик должен учитывать полученные от заказчика ценности за балансом. Включая в акт выполненных работ отдельной строкой.
    1) С этим понятно заполняем документ" Производство-Переработка-Поступление ТМЗ - В переработку"
    2) Возможно-ли Подрядчику провести реализацию (купленных ТМЗ) субподрядчику без оплаты, после произвести зачет данной суммы при оплате за выполненную работу? А можно и передать также без права собственности, только уже по всем материалам( и по материалам Заказчика, и по материалам Подрядчика)?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Апр 07, 2010 20:40:58   

    Juliya1 говорит:
    Возможно-ли Подрядчику провести реализацию (купленных ТМЗ) субподрядчику без оплаты, после произвести зачет данной суммы при оплате за выполненную работу?

    Думаю, что вполне возможно, оговорить что оплата возможна зачетом по основному договору.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Апр 07, 2010 20:47:26 Сообщить модератору   

    Для личного контроля, получается, что в КС-2 и КС3(от субподрядчика) сумма сядет за минусом полученных материалов.

    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

    т.е. по договору скажем 5 000, а по АВР 5 000-500(стоимость ТМЗ)=4 500тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Апр 07, 2010 20:50:43   

    Они их у вас купят и вам же продадут! В их формах они обязательно должны присутствовать.

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    Но уже в составе СМР.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Апр 07, 2010 20:56:35 Сообщить модератору   

    При покупке должна быть проплата, а её не было. Поэтому интересует зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Апр 07, 2010 20:59:50   

    Общую стоимость договора и порядок продажи материалов, можно регулировать доп.соглашениями.
    Если в 5000 не сидели ваши материалы, делаете допик на 500, общая стоимость договора составит 5500. Платите Подрядчику 5000, на 500 продаете материалы, и на 5500 потом больше относите затрат на вычеты, за минусом НДС конечно...

    Добавлено спустя 59 секунд:

    последнее "больше" лишнее...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Ср Апр 07, 2010 21:36:38 Сообщить модератору   

    А как наценку правильно посчитать? Вопроса бы не возникло если б договор с Заказчиком был с открытой ценой. Но увы, цена фиксированная. Вот получили от субподрядчиков КС-2, КС-3 на 5 000тг. А с Заказчиками на 6 000тг. Так вот как правильно разнести эту 1 000тг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Апр 08, 2010 06:25:23   

    Что от подрядчика 5000 и ваших 500, что от подрядчика 5500, сумма затрат не меняется, стало быть не меняется и ваша маржа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Фев 04, 2015 14:35:10   

    Добрый день! Мы, заказчики, передали материалы подрядчику через документ "Передача сырья в переработку" (1310-1351). Подрядчик выполнил работы, затратил наш материал и предоставил мне помимо прочих документов, форму М-29. Пытаюсь произвести списание материалов на основании данной формы (2931-1351). Программа не дает провести. В чем может быть дело и правильно ли я провожу списание материала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пн Фев 09, 2015 10:57:40 Сказали Спасибо❤   

    Пангея говорит:
    передали материалы подрядчику через документ "Передача сырья в переработку" (1310-1351)

    1351-1310
    Пангея говорит:
    Пытаюсь произвести списание материалов на основании данной формы (2931-1351). Программа не дает провести. В чем может быть дело и правильно ли я провожу списание материала?

    Не тот материал, не с того счета, не то количество, не с того склада.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Фев 09, 2015 12:06:58   

    С. Ромазанов, спасибо. Все проверяла, все что Вы перечислили и еще время хронологическом проставила.

    Добавлено спустя 36 секунд:

    С. Ромазанов,

    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

    Вот что пишет.

    Добавлено спустя 30 секунд:

    передача

    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

    списание

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пн Фев 09, 2015 21:05:19 Сказали Спасибо❤   

    Пангея говорит:
    Вот что пишет.

    Так у счета 1351 уже нет Склада, вот потому и пишет. Со счета 1351 нельзя Списывать, может только что-то Поступить из переработки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вт Фев 10, 2015 09:55:14   

    С. Ромазанов, В моем случае сваи принадлежат нам. Другое ТОО их забило, для нас. Это, конечно, не переработка. А что тогда? Как списать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Фев 10, 2015 11:51:34 Сказали Спасибо❤   

    Можно без Передачи в переработку сразу Списать на 2931 на основании М-29.
    Ну или, если нужно, чтобы забивальщики прониклись ответственностью и не "забили" на сваи, то можно и Передать, а Поступлением из переработки получить услугу "Забивание сваи" и списать собственно сваи на транзитный 8210/8310, а оттуда на 2931 забрать. Ибо Поступление из переработки не воспримет 2931. Но это уже извращение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Фев 10, 2015 17:21:07   

    С. Ромазанов, спасибо. Со сваями я сразу спишу на незавершенку. А как обычно делается, если материал обратно из переработки не возвращается, неужели через транзитный?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтик
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Фев 10, 2015 23:53:15   

    А если документом требование-накладная? (производство) а там уже по счетам сориентироваться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Фев 10, 2015 23:55:56   

    Ну так-то Строительство подрядным способом через Передачу в переработку не делают. Это Производственный учет. Строят обычными Поступлением ТМЗ и услуг и Списанием ТМЗ/Требованием-накладной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz