Строительство хозяйственным способом: понятие, отражение в учете, оформление
|
айна 4
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Елена1983
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
айна 4
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пн Авг 03, 2009 16:05:59
|
Сообщить модератору
|
|
Пожалуйста ответте на мой вопрос. Как оформлять здание "хоз" способом. Правомерно ли так оформлять ? и всю процедуру можно разяснить (действия, проводки). если Вас не затруднит. Очень прошу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
айна 4
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
айна 4
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Авг 04, 2009 13:29:04
|
|
|
Вопрос выделен в отдельную тему отсюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18406
Добавлено спустя 54 минуты 26 секунд:
айна 4 говорит: |
Что такое построить хоз способом. |
Строительно-монтажные работы осуществляются застройщиком собственными силами. Для этого предприятие создает собственную производственную базу, само приобретает строительные машины, обеспечивает стройку всеми материалами, рабочими, инженерно-техническим и административно-управленческим персоналом. Само получает разрешения, согласования проекта.
Учет ведется на счетах незавершенного строительства.
Еще полезно будет посмотреть письмо НК-УМ-08-5-16/10121 от 10.12.2004г. по вопросу НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Апр 29, 2010 11:46:35
|
|
|
Здравствуйте
У нас строили здание хоз способом мат купили списали на незавершен строит-во
Д 1310- К 3310
Д 2930 - К 1310,
но зар плату не начисляли за работу. Обязательно ли начислять зар плату со всеми налогами если это было в прошлом году. Или мне оформить все задним числом начислить и перечислить с пеней.
Заранее спасибо
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Если надо начислить з\п то относить нужно на 2930сч р-ды, или на 7211сч
2930 - 3350 з.п.
2930-3210 Соц отчисл
2930 - 3150 социал налог
потом как закроются эти суммы ?
Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:
Пожалуйста ответте на мой вопрос
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Авг 04, 2010 16:54:41
|
|
|
ИП работает по упрощенке. На счете 2930 собраны затраты по стоительству на сумму 35 млн тенге. В акте приемочной комиссии указана сметная стоимость 50 млн тенге. Какую стоимость я должна перевести на ОС? Если на ОС перевести 50 млн. тенге, то как будут отражаться у меня 15 млн. тенге? Не будут ли считаться эти 15 млн тенге моим доходом?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Авг 04, 2010 18:48:45
|
|
|
Предприятие имеет действующее производство в г.Алматы и начинает строительство в другом городе, для контроля за строительством наш директор лично по необходимости посещает строительство. Вопрос: расходы на дорогу можно ли отнести как командировочный расходы( нет командировочного удостоверения, негде ставить отметку о прибытии и убытии) на действующее производство? Если можно дайте подробный ответ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Авг 04, 2010 19:23:13
|
|
|
Победа говорит: |
ИП работает по упрощенке. На счете 2930 собраны затраты по стоительству на сумму 35 млн тенге. В акте приемочной комиссии указана сметная стоимость 50 млн тенге. Какую стоимость я должна перевести на ОС? Если на ОС перевести 50 млн. тенге, то как будут отражаться у меня 15 млн. тенге? Не будут ли считаться эти 15 млн тенге моим доходом? |
Кто-нибудь, прошу ответа!!! Очень нужно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Авг 04, 2010 19:26:25
|
|
|
Победа говорит: |
В акте приемочной комиссии указана сметная стоимость 50 млн тенге |
правильно я понимаю оценочная стоимость объекта согл-но данных ввода объекта в эксплуатацию?
По мере завершения строительства, объект вводится в эксплуатацию по текущей стоимости (сложившимся затратам), собранным на счете 2930 (дт 2410 кт 2930). В последующеи при необходимости возможно проведение переоценки ОС, при этом сумма превышения над баласновой стоимостью на момент переоценки будет являться доходом от переоценки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Авг 22, 2014 17:44:21
|
|
|
Наше ТОО арендует у государства землю. На этой земле хотим построить складское помещение для себя.
В прошлом 2013 году затраты по подготовительным (бумажным) работам (проект, изыскательские работы, геология) относила на расходы периода.
В этом 2014 году разрешение на строительство дали и могу смело все затраты относить на незавершенку 2930.
Посоветуйте, пожалуйста, как быть с прошлогодними затратами. Хорошо бы их тоже отнести на незавершенку.
Можно ли в этом году перенести данные затраты на 2930, сославшись на то что разрешение на строительство могли не дать, землю могли отобрать и тп.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Авг 26, 2014 23:17:51
|
|
|
Я не поняла, как вы собираетесь это сделать технически? Вы же период закрыли, сальдо по счетам 7100, 7200 обнулились. Откуда вы собираетесь переносить суммы на счет 2930?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Авг 27, 2014 08:17:31
|
|
|
Рита, а что тогда делать? В МСФО для МСБ прописано, что корректировки прошлого периода можно проводить в текущем.
А если не буду ничего корректировать и оставлю все как есть? Как бы Вы сделали?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|