» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Каким числом правильно оприходовать инвойс по услугам нерезидента? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Людмилка Фролова |
Добавлено: | #1  Ср Фев 26, 2014 18:44:22 |
Заголовок сообщения: | Каким числом правильно оприходовать инвойс по услугам нерезидента? |
Добрый день, АО получает услуги от нерезидента и удерживает КПН у источника выплаты, такой вопрос: Мы получили инвойс датированный 06,01,14, но период получения работ услуг с 01,10,13-31,12,13, период указан в инвойсе. Каким числом нужно правильно оприходовать инвойс в целях НУ и за какой период оплатить налоги? до 10,04,14 если оприходуем в 2013 году, или по дате оплаты (оплатили в январе 2014) до 25 февраля 2014г. ? Заранее спасибо. :Rose: |
Автор: | Алекс Мневис | ||||
Добавлено: | #2  Ср Фев 26, 2014 19:50:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Людмилка Фролова, а каим числом подписан акт приемки оказанных услуг? Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: Документом, подтверждающим сдачу результатов работ и, соответственно, факт их выполнения, является акт сдачи-приемки работ. В связи с этим в целях определения момента определения налоговой базы по НДС днем выполнения работ следует признавать дату подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком. Статья 237. Дата совершения оборота по реализации
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: Статья 195. Порядок и сроки перечисления корпоративного подоходного налога у источника выплаты
|
Автор: | Динара Амзина |
Добавлено: | #3  Ср Фев 26, 2014 21:31:13 |
Заголовок сообщения: | |
нерезидентном оказаны услуги международной грузоперевозки. Дата принятия груза в CMR указана 08.02.2014 г., АВР грузоперевозчиком выписан 13.02.2014 г. Датой совершения оборота по реализации будет являться дата - 08.02.2013 ? Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд: получается, согл ст 244 м/н перевозки облагаются по нулевой ставке? имеется CMR. АВР, счет-фактура. |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #4  Чт Фев 27, 2014 10:11:32 |
Заголовок сообщения: | |
Динара Амзина, я бы считал по дате подписания акта согл. п. 9 ст. 237 НК. А ст. 244 НК к вашему случаю не применима, так как относиться к тем, кто реализует услуги по международной перевозке. В вашем случае (при приобретении этих услуг) в соответствии со ст. 241 НК данное приобретение не будет являться облагаемым оборотом и обязательства по НДС не возникает, так как согл. ст. 236 (276-5) НК местом реализации услуг по перевозке является страна регистрации поставщика услуг, то есть в вашем случае не Казахстан. |
Автор: | Динара Амзина |
Добавлено: | #5  Чт Фев 27, 2014 15:09:22 |
Заголовок сообщения: | |
КПН по данному доходу исчисляется и уплачивается? |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #6  Чт Фев 27, 2014 15:19:11 |
Заголовок сообщения: | |
Да, согл. п.п. 16 п. 1 ст. 192 НК по ставке 5% согл. п.п. 5 ст. 194 НК. Также можно применять Конвенцию, если такая есть со страной поставщика. |
Автор: | Динара Амзина |
Добавлено: | #7  Чт Фев 27, 2014 21:42:24 |
Заголовок сообщения: | |
страна поставщика Россия. Опять таки, что нужно для применения Конвенции? |
Автор: | Динара Амзина |
Добавлено: | #8  Вт Мар 18, 2014 09:39:27 |
Заголовок сообщения: | |
если поставщик нерезидент является ИП какую декларацию сдавать ф101.04 или ф 210.00? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #9  Вт Мар 18, 2014 09:53:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #10  Вт Мар 18, 2014 09:55:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ф. 210 и налог (ИПН) на КБК 101204. Добавлено спустя 52 секунды: Трудоголик2, быстрей :D |
Автор: | Ведмедев |
Добавлено: | #11  Вт Мар 18, 2014 09:57:30 |
Заголовок сообщения: | |
A.Vail, Трудоголик2, а почему так решили? |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #12  Вт Мар 18, 2014 10:06:35 |
Заголовок сообщения: | |
Согласно Правилам заполнения. Вопрос может быть только в том, считать ли ИП физ.лицом или юр.лицом. Ответы исходя из того, что ИП - физ.лицо. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #13  Вт Мар 18, 2014 10:08:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Подтверждения страны резидентства |
Автор: | Динара Амзина |
Добавлено: | #14  Вт Мар 18, 2014 10:34:09 |
Заголовок сообщения: | |
оплатили за услуги м/н перевозки 31.01.2014 АВР от 08.02.2014 г. (фактический оказали услуги) стоимость услуг 210 000 рублей оплатить ИПН должны до 25.03.2014 г. , по курсу за 08.02.2014 210 000*4,49=942 900 тг сумма ИПН 5 %= 47 145 тг срок представления декларации за 1-ый кв 2014 г. - 15 мая 2014 г. верно ? |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #15  Вт Мар 18, 2014 10:36:51 |
Заголовок сообщения: | |
Верно. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||||||
Добавлено: | #16  Вт Мар 18, 2014 10:37:40 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Верно.
Не верно, по курсу за 31.01.14
Верно Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Не согласна
согласно ст 195 п 1 пп 1 НК |
Автор: | A.Vail | ||||
Добавлено: | #17  Вт Мар 18, 2014 10:40:40 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Почему?
|
Автор: | Динара Амзина |
Добавлено: | #18  Ср Май 14, 2014 14:20:21 |
Заголовок сообщения: | |
подскажите пож , какие строки подлежат заполнению в основной форме 210.00 по услугам м/н перевозки от нерезидента(ИП) |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #19  Чт Май 15, 2014 11:50:34 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста, если ООО оказывают услуги по доставке с России в Казахстан, в одной счет-фактуре и АВР указывают сначала доставка с одного города России в другой, и следующей строкой указывают доставку с России в Казахстан. Оплачиваются услуги наличными в России. Какие налоги мы должны платить? И если АВР был в октябре 2013г. значит просрочены отчеты? |
Автор: | lili | ||||
Добавлено: | #20  Ср Май 21, 2014 18:23:14 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если ваш поставщик ИП, как вы писали выше и вы отчитываетесь по ФНО 210.00, разве вы ИПН не должны удержать согласно ст. 201 в месяце выплаты? Вы же 210.00 заполняете на основании ст.201? Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Динара Амзина, а подскажите пожалуйста, вы по 320.00 не отчитывались за услуги автоперевозки? |