» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как заполнить приложение 220.01 - указыват общую сумму или же нужно расписывать каждое приобретение? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Alya |
Добавлено: | #1  Чт Фев 13, 2014 19:38:10 |
Заголовок сообщения: | Как заполнить приложение 220.01 - указыват общую сумму или же нужно расписывать каждое приобретение? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=679023#679023 Добрый день. Подскажите как заполнить приложение (220.01 – Расходы налогоплательщиков, не являющихся плательщиками НДС, по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам) к ФНО 220? Можно ли суммировать по одному и тому же поставщику все счёт фактуры и в приложении указать общую сумму или же нужно расписывать каждое приобретение? |
Автор: | Ermanova D. | ||
Добавлено: | #2  Пт Фев 14, 2014 00:12:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Сабиля |
Добавлено: | #3  Ср Мар 12, 2014 18:11:35 |
Заголовок сообщения: | |
Ermanova D., Подскажите, пожалуйста, а на основании чего можно суммировать. Извиняюсь, что так интересуюсь, но сдаю в 1-й раз 220 форму, и хотелось бы затем без допиков обойтись. Правила несколько раз перечитала, но не нашла что можно отдельно или суммировать по поставщикам. А камералить не будут? Хотя в форме 220.01 нет строки "№ накладной или тому подобное" :oops: |
Автор: | Ermanova D. | ||||
Добавлено: | #4  Ср Мар 12, 2014 20:25:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
1. Оборотно-сальдовая по 7210 в разрезе расходов. Проверяем отнесение на статьи верные или нет, допустим рекламные услуги, внутри видны контрагенты. Можно сформировать 3310 и КТ обороты сложить по контрагентам и итог сравнить со статьей 7210. 2.Мы берем журнал полученных сч.ф. группируем по БИН, там виден и контрагент, рядом проставляем коды. Если суммы все совпадают, начинаем итоги вносить в 220.
|
Автор: | Даниэла |
Добавлено: | #5  Чт Янв 23, 2020 14:51:39 |
Заголовок сообщения: | |
Не могу понять: в приложении 220.01 страница 02, графа D, что туда писать, если услуги оказал нерезидент (гостиница) Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: всё поняла, что куда.... |
Автор: | Lola | ||
Добавлено: | #6  Чт Янв 23, 2020 16:31:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
при автоматическом заполнении формы в 1С , суммы группируются по БИН поставщиков. По каждому поставщику отражается общая сумма приобретения. |
Автор: | Даниэла |
Добавлено: | #7  Чт Янв 28, 2021 11:38:40 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, а общая сумма в ф.220.01, должна соответствовать строке 220.00.020? Я думаю, что нет, потому что в прочие расходы мы считали и суточные, сомневаюсь что-то. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #8  Чт Янв 28, 2021 13:43:05 |
Заголовок сообщения: | |
Да, она не всегда будет совпадать, но в налоговом регистре должно быть четко видно, из-за чего расхождение, чтобы вы могли объяснить на случай уведа по камералке. |
Автор: | Даниэла |
Добавлено: | #9  Чт Янв 28, 2021 15:44:52 |
Заголовок сообщения: | |
Поняла, в 1С всё есть. :Rose: :Rose: |
Автор: | a.zhanaltay |
Добавлено: | #10  Вт Окт 04, 2022 16:06:13 |
Заголовок сообщения: | |
добрый день! в этом году впервые сдавала 220 форму. пришло уведомление предоставить 220.01. но я его заполнила с просрочкой, теперь счет заблокирован. также сумма нарушения в уведомлении у меня было 3,4 млн, а 220.01 когда все пересчитала получилось 3,7 млн. 1С у меня нет. звонила в налоговую, говорят приехать и предоставить пояснения откуда эта разница взялась и будут составлять адм протокол. подскажите пож-та, мне нужно будет им повезти все подтверждающие расходы документы? спасибо |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #11  Пт Мар 17, 2023 12:21:47 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Нужно ли в приложении 220.01 указывать приобретение ТМЦ? Если "да", то вид расхода? Мое мнение, что не надо. Указываются только виды расхода. |
Автор: | С. Ромазанов | ||||||||||
Добавлено: | #12  Пт Мар 17, 2023 22:08:18 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
А в части приобретения ТМЗ вы - плательщик НДС?
Если 1-6 не подходят, то всегда есть 7.
Мотивируйте. "Потому что налоговая не сделала 8-ТМЗ" не принимается. Возьмите название приложения и разложите на части. "РАСХОДЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС, ПО РЕАЛИЗОВАННЫМ ТОВАРАМ, ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ, ОКАЗАННЫМ УСЛУГАМ (Приложение 1 к Декларации)" (прошу пардону, капс не мой, то доходяги)
нет разделения, ТМЗ, ОС или услуги.
Для целей реализации ТМЗ, работ, услуг вы ТМЗ не покупали? Расшифровывайте покупку ТМЦ, ставьте 7. А лучше пользуйте 1С, она вам сама так сделает. |