Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отсрочка оплаты НДС при импорте товаров из Китая
    Идет ли в зачет сумма НДС, уплаченная по импорту из России.
    Идет ли в зачет сумма НДС уплаченная при ввозе авто из РФ?
    Раздельный метод: Можно ли взять в зачет НДС при импорте товаров 100%?
    При необлагаемом импорте из Китая в ГТД выделен НДС. Это важно?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Идет ли в зачет сумма НДС при импорте товаров из Китая?     
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Май 24, 2012 13:50:28   

    Подскажите пожалуйста как правильно сделать. Ситуация такая: при импорте товаров из Китая заплатили сразу НДС и пошлину. Плюс в этом налоговом периоде приобретали товар здесь в Казахстане. Сумма НДС уплаченная за импорт товаров составила 800 000 тенге и сумма НДС приобретенных товаров в Казахстане составляет 44 000 тенге. Сумму НДС приобретенных товаров в РК естественно проставил в строку 300.00.014, а вот с импортом немного запутался. И вообще идет он в зачет или нет, сумма большая, а реализации в том налоговом периоде не было вообще. Это получается ,что если эта сумма идет в зачет, а реализации нет, то превышение суммы НДС,относимого в зачет над суммой начисленного налога будет большое. Впервые сталкиваюсь с импортом,поэтому нуждаюсь в помощи. Кто знает подскажите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Май 24, 2012 13:56:25   

    Импорт в строку 300.00.017.

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    Из правил по заполнению:
    6) в строке 300.00.017 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276–4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.021, 300.00.027. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Май 24, 2012 18:20:50   

    adiana@ говорит:
    Импорт в строку 300.00.017.

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    Из правил по заполнению:
    6) в строке 300.00.017 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276–4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.021, 300.00.027. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары


    Импорт идет в зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Май 24, 2012 18:58:58   

    TalginS, НДС идет в зачет.

    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

    по строке 300.00.017 В.
    TalginS говорит:
    превышение суммы НДС,относимого в зачет над суммой начисленного налога будет большое

    В следующие периоды уменьшите. Завезли, а теперь будете реализовывать. Все логично.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Май 24, 2012 20:00:22   

    Все понятно. Тогда получается что в строке 300.00.027 ставлю сумму 844 000 тг (импорт + приобретенные товары в РК), т.к. реализации не было вообще в том налоговом периоде. И в строке 300.00.030 та же сумма ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Май 24, 2012 22:14:19 Сказали Спасибо❤   

    TalginS, даже если бы была реализация, в строке 300.00.027 указывается только зачетный НДС за налоговый период. А вот в строке 300.00.030 показываете превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного НДС. В вашем случае в этих строках будет 844 000.
    Еще, эта же сумма (844000) будет в строке 300.00.031 Превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Май 24, 2012 23:07:09   

    А если в следующем налоговом периоде тоже будет превышение суммы НДС, относимого в зачет над суммой начисленного НДС, то в строке 300.00.031 844 000 тг надо будет прибавить к сумме,которая будет в новом налоговом периоде? Например : в 1м квартале в строке 300.00.031 сумма 844 000 тг, а во 2м квартале превышение получилось допустим 6 000 тг. Значит в декларации за 2й квартал в строке 300,.00.031 надо будет поставить сумму 850 000 тг( 844 000+6 000 тг)? Подскажите пожалуйста. А в целом благодаря Вам картина для меня прояснилась. "Спасибку "вам отправил.

    Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:

    TalginS говорит:
    А если в следующем налоговом периоде тоже будет превышение суммы НДС, относимого в зачет над суммой начисленного НДС, то в строке 300.00.031 844 000 тг надо будет прибавить к сумме,которая будет в новом налоговом периоде? Например : в 1м квартале в строке 300.00.031 сумма 844 000 тг, а во 2м квартале превышение получилось допустим 6 000 тг. Значит в декларации за 2й квартал в строке 300,.00.031 надо будет поставить сумму 850 000 тг( 844 000+6 000 тг)? Подскажите пожалуйста. А в целом благодаря Вам картина для меня прояснилась. "Спасибку "вам отправил.


    В смысле недопонял формулировку строки 300.00.031, что значит нарастающий итог?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Май 24, 2012 23:29:31   

    TalginS говорит:
    Например : в 1м квартале в строке 300.00.031 сумма 844 000 тг, а во 2м квартале превышение получилось допустим 6 000 тг. Значит в декларации за 2й квартал в строке 300,.00.031 надо будет поставить сумму 850 000 тг( 844 000+6 000 тг)

    Правильно поняли. Так и будет.

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    нарастающий итог - к прошлому итогу прибавляется новый итог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Май 24, 2012 23:40:33   

    Все понял спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали С
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Сен 07, 2012 11:15:28   

    подскажите пож-та а если сейча в стр300.00.017 написано импорт с уплатой ндс на основании ф 320, то импорт из китая тогда в какую стр вписывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Сен 07, 2012 11:28:16 Сказали Спасибо❤   

    Натали С говорит:
    импорт из китая тогда в какую стр вписывать?

    В итоговую стр.300.00.017.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали С
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Сен 07, 2012 11:35:44   

    спасибо..просто меня смущает, что именно в итоговой стр 17 и написано импорт с уплатой ндс на основании ф 320

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alchonok
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Янв 11, 2014 15:36:41   

    Скажите, пожалуйста, должна ли оплата НДС при растаможке товаров из Китая как-то отражаться на лицевом счете? ТОО на ОУР, НДС-ники, НУ по Бостандыкскому району. НДС при растаможке уплачен в Илийский р-н. Ведь при заполнении 300.00.мы указываем эту сумму как НДС в зачет, уплаченный при импорте товаров. Не будет ли недоплаты, если оплата не отражена в лицевом счете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Сб Янв 11, 2014 20:23:22 Сказали Спасибо❤   

    alchonok говорит:
    Не будет ли недоплаты, если оплата не отражена в лицевом счете?

    Нет, не будет, т.к. на лицевом счете отразится строка 300.00.027 (либо к уплате, либо в зачет).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alchonok
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Янв 11, 2014 20:28:09   

    спасибо, понтно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naiman
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Фев 11, 2014 14:41:37   

    Подскажите пожалуйста как правильно сделать. Ситуация такая: при импорте товаров из Китая заплатили сразу НДС и пошлину. Плюс в этом налоговом периоде приобретали товар здесь в Казахстане. Сумма НДС уплаченная за импорт товаров составила 2 967 000 тенге и сумма НДС приобретенных товаров в Казахстане составляет 124 000 тенге. Сумму НДС приобретенных товаров в РК естественно проставил в строку 300.00.013, а вот с импортом немного запутался. И вообще идет он в зачет или нет, сумма большая, а реализации в том налоговом периоде не было вообще. Это получается ,что если эта сумма идет в зачет, а реализации нет, то превышение суммы НДС,относимого в зачет над суммой начисленного налога будет большое. Впервые сталкиваюсь с импортом,поэтому нуждаюсь в помощи. Кто знает подскажите.

    Добавлено спустя 3 минуты:

    в форме 300.00 в строке 300.00.014 ставиться сумма ндс 2 967 000??? а какое приложение нужно заполнить 300.04 или 300.05????

    Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:

    ну пожалуйста, Добрые профи)))) Razz Confused Crazy Twisted Evil

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Фев 11, 2014 15:02:48   

    Naiman говорит:
    если эта сумма идет в зачет, а реализации нет, то превышение суммы НДС,относимого в зачет над суммой начисленного налога будет большое.

    Верно при импорте товара..Обратите внимание на ст.256 п.1 пп.3 и 256 п.2 пп.5 НК РК.
    Naiman говорит:
    в строке 300.00.014 ставиться сумма ндс 2 967 000???

    В данной стр.отражаются стоимость РАБОТ и УСЛУГ от не резидента.
    В Вашем случаи-Стр.300.00.016 А,В.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naiman
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Фев 11, 2014 15:27:43   

    не....у нас то импорт поступление ТМЗ (запасные части для реализации) с КИТАЯ, как на строку 300.00.016?

    Добавлено спустя 13 секунд:

    не....у нас то импорт поступление ТМЗ (запасные части для реализации) с КИТАЯ, как на строку 300.00.016?

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    чет я не поняла Embarassed

    Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:

    ф. 320.00 мы же не сдаем Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Фев 11, 2014 17:08:24 Сказали Спасибо❤   

    Naiman, Строка 300.00.016 - Импорт с уплатой НДС при таможенном декларировании (на основании декларации на товары, на основании декларации ф. 320.00),
    Из правил заполнения:
    6) в строке 300.00.016 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276-4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.017, 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.026. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00.Cтрока включает в себя строки 300.00.016I А, 300.00.016II А
    9) в строке 300.00.016 В указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного при таможенном оформлении. При применении пропорционального метода отнесения в зачет в данной строке указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного по импортируемым товарам, согласно декларации (-ий) на товары, а также декларации (-ий) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявления (-ий) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 328.00. При применении раздельного метода отнесения в зачет в данной строке указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного по импортируемым товарам, используемым для целей облагаемого оборота. Данная строка включает в себя строки 300.00.016 I В, 300.00.016 II В;

    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

    В строке 300.00.016 - отражается весь оборот и НДС по импорту, и по таможенному союзу(ф.320) и импорт из других стран, отраженный в таможенной декларации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naiman
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Фев 12, 2014 09:49:26   

    все дошло Twisted Evil Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zara3108
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Фев 12, 2014 17:18:20   

    Добрый день уважаемые профи. Помогите пожалуйста с моей ситуацией, прочитала все вышеизложенное, но все же сомневаюсь:
    1)в 3 квартале ТОО приобрел товар из Китая, сразу перечислили НДС методом зачета в Алмалинский НК, и пошлину тоже заплатили. В 300.00 форме сумму НДС по импорту за этот товар указала в строке 300.00.016., форму 320.00 не сдавала.
    2) в 4 квартале купили оборудование станок( продавать его не будем для ТОО в основные средства) из Китая и теперь не знаю куда посадить суммы в 300.00 форме ставить то ли также в строку 300.00.016 или заполнять приложение 300.04 импорт товаров...
    Ведь строка 300.00.016 предназначена
    Марта говорит:
    В строке 300.00.016 - отражается весь оборот и НДС по импорту, и по таможенному союзу(ф.320) и импорт из других стран, отраженный в таможенной декларации.

    ст. 49-1 Закона РК о введении в действие Налогового кодекса, а мне в НК говорят, что в строке 300.016 указывают сумму облагаемого импорта только по Таможенному Союзу, а мы купили из Китая, что делать Sad
    Переживаю, если в 3 кв неправильно себе завысила зачет, из-за 300.016 строки, то надо допку сдать, и отправить тогда 300.04 приложение,где начисление и зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Фев 12, 2014 19:29:35   

    Что значит методом зачета перечислили? Путаница какая то
    Вы цитируете - где импорт в 300 отражать. В этой строке и отражайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz