Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отнесение таможенного сбора на вычеты
    В какой строке 100.00 декларации прав...
    в ф.328 куда включать сумму транспортных расходов
    Как списать сумму командировачных расходов сверх нормы?
    Какую сумму указать в строке 100.00.009 - Вычет расходов на ЗП
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Мед.оборудование из РФ. Увеличивается ли себест-ть на сумму трансп.расходов и таможенного сбора?     
    Ульфат
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Ноя 26, 2008 15:27:06 Сообщить модератору   

    Поступило мед.оборудование для дальнейшей продажи из России предоплата 100% 3311 -1030-2647004,22 (549171*4,82 в рос руб),оплочен НДС в таможне 3131-1031 347123 тенге,3190-1031-7922тенге оплочено таможенный сбор,3311-1031-350000 тенге оплочено транспортные расходы по доставке этого оборуд согласно договора ТОО из Казахстана,Россия отписала счет-фактуру без НДС в рублях29.10.2008г,расстоможена 06.11.2008г я приходую на 11,11,08г по офиц.курсу нац банка с НДС? и увеличиваю себест-ть на сумму трансп,расходов+таможенного сбора? пр приходе даю проводку 1310-3311 2449302,66 (594171*4,46 в рос руб)? Правильно ли я поступаю? Можно ответс сразу заранее блогадарна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Ноя 26, 2008 15:40:02 Сообщить модератору   

    Ульфат говорит:
    я приходую на 11,11,08г по офиц.курсу нац банка с НДС? и увеличиваю себест-ть на сумму трансп,расходов+таможенного сбора? пр приходе даю проводку 1310-3311 2449302,66 (594171*4,46 в рос руб)? Правильно ли я поступаю?

    Не поняла, если растоможен груз 6 ноября, почему приходуете только 11.11.08, груз был в пути или на СВХ?
    Приходуете в рублях, как и оплачивали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ульфат
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Ноя 27, 2008 17:39:00 Сообщить модератору   

    Приходую 06.11.08г в тенге по курсу нац банка, оплочено в руб по курсу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina_
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Ноя 28, 2008 12:02:25 Сообщить модератору   

    мы приходуем по курсу, указанному в приложении к гтд.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Ноя 28, 2008 14:26:44 Сообщить модератору   

    Alina_Добрый день.
    Скажите пжл. а этот товар из России в 1С приходуем через поступление ТМЗ (импорт)? Там указывается пошлина и все такое. А НДС который мы оплатили на таможне?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Ноя 28, 2008 14:49:13   

    Sabina2205 говорит:
    А НДС который мы оплатили на таможне?

    Я делаю так:
    Дт 1420 - Кт 3390
    Дт 3390 - Кт 1010, 1030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yuriy S
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Ноя 28, 2008 14:57:03 Сообщить модератору   

    НДС, уплаченный на таможне идет на умешьшение платежей по НДС за текущий период и указывается в декларации по НДС отдельной строкой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Ноя 28, 2008 15:31:45 Сообщить модератору   

    Мелена
    Через операции введенные вручную вы это делаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yuriy S
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Ноя 28, 2008 15:33:26 Сообщить модератору   

    Да нет, если ПО правильно настроено, проводки делаются автоматически, нужно указать вид поступления- импорт и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Ноя 28, 2008 15:40:00   

    Sabina2205 говорит:
    Скажите пжл. а этот товар из России в 1С приходуем через поступление ТМЗ (импорт)? Там указывается пошлина и все такое. А НДС который мы оплатили на таможне?

    Да, через поступление ТМЗ. В разделе таможня, там.сборы указывается тамож.оформление, НДС. В табличной части сумму оформления и пошлины, если есть, разносите по товарам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina_
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Ноя 28, 2008 16:13:39 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    А НДС который мы оплатили на таможне?


    мы делаем так: оплаченный ндс учитываем на сч3397, затем, когда заполняем поступление тмз (импорт), ндс, оплаченный по импорту переносится автоматически на сч.1420. никаких ручных оераций мы не проводим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz