» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Уведомление по превышении оборота в целях постановки на учет по НДС. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #1  Ср Авг 28, 2013 12:20:19 |
Заголовок сообщения: | Уведомление по превышении оборота в целях постановки на учет по НДС. |
Ув.профи, получено уведомление о превышении минимума оборота за 2012г. Не скорректировали вовремя налоговую отчетность и поэтому НК увидело превышение. Сейчас подала дополнительную по уведомлению за минусом. Надо ли предоставить объяснительную в НК? И если была предоставлена отчетность к уменьшению,могут ли НК все равно поставит на учет по НДС |
Автор: | Омарова Д.М. | ||
Добавлено: | #2  Ср Авг 28, 2013 15:53:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
с учетом доп.формы превышения нет? |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #3  Чт Авг 29, 2013 01:03:36 |
Заголовок сообщения: | |
с учетом доп.формы превышения нет.Оборот за 2012г. составил 48 114 810тенге |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #4  Чт Авг 29, 2013 12:42:50 |
Заголовок сообщения: | |
НК запросили оборотно-сальдовую ведомость за 2012г. и по счету доходов. На какие статьи будут обращать внимание, чтобы сразу отнести все расшифровки? |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #5  Чт Авг 29, 2013 12:51:45 |
Заголовок сообщения: | |
возможно могут еще 100 ф. проверить по доходам, указанным в ней. |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #6  Чт Авг 29, 2013 14:23:07 |
Заголовок сообщения: | |
мы на СНР |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #7  Чт Авг 29, 2013 15:54:47 |
Заголовок сообщения: | |
ну значит по 910 ф. по строке доходы. Эта строка должна сходится с оборотом по реализации с 300 ф. |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #8  Чт Авг 29, 2013 23:34:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не всегда. Согласно п.5 ст.427 НК по доходам, не перечисленным в п.4 этой же статьи, нао отчитываться по ф.100 (если юрлицо) или по ф.220 или 240 (если ИП). Кроме этого вот здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=448014#448014 перечисляли, в каких случаях оборот по НДС не совпадает с доходом по ф.100 или 910. |