» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как внести исправления в форму 300.00 за 1 квартал 2013 год |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Синцинела |
Добавлено: | #1  Пт Май 03, 2013 14:14:30 |
Заголовок сообщения: | Как внести исправления в форму 300.00 за 1 квартал 2013 год |
Добрый день, форумчане! 20.04.2013г. я отправила очередную форму 300.00 за 1 квартал 2013 года, в которой ошибочно заполнила строку 300.00.029. 26.04.2013 обнаружила, что Декларация разнеслась с суммой к уплате "0". Разобравшись, что не нужно было запонять сроку 300.00.029, я отправила дополнительную с отрицательной суммой по этой строке. Однако сумма к начислению так и не появилась. Ума не приложу, как исправить эту ситуацию. Как сделать, чтобы разнеслась сумма к начислению. Подскажите пожалуйста. |
Автор: | angel051054 | ||||||||
Добавлено: | #2  Пт Май 03, 2013 15:18:30 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
У меня та же ситуация. Заполнены строки : 300.00.027 I - 39 487 300.00.029 - 39 487 300.00.029 I - 0 300.00.031 - 0
anginaa, информирует http://balans.kz/viewtopic.php?p=530303#530303
Далее darior, получила ответ от центра поддержки: http://balans.kz/viewtopic.php?p=530826#530826
Получается , в моей ситуации лучшее решение - сдать дополнительную декларацию и в строке 300.00.029 I отразить сумму 39 487 Уважаемые коллеги, что скажете ?!?! |
Автор: | naruto.aiman |
Добавлено: | #3  Пт Май 03, 2013 15:56:46 |
Заголовок сообщения: | |
У меня другая ситуация. Отправляла через СОНО. Заполнены строки : 300.00.027 II 300.00.028 300.00.031 Декларация разнеслась с суммой к уплате "(из строки 300.00.027II"), хотя вообще к разноске нет суммы или она с минусом. Не понятно, почему так села сумма. |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #4  Пт Май 03, 2013 16:03:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
naruto.aiman, Второе ТОО у меня такое заполнение как у вас , боюсь отправлять. там НДС очень большой к зачету. А то уже одну оправила ... правда там к начислению....теперь после отчетного периода буду допик отправлять. А Вы стоку 300.00.027 II заполнили с минусом или просто сумму проставлена ? Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
извините - сумма |
Автор: | Синцинела |
Добавлено: | #5  Пт Май 03, 2013 16:51:08 |
Заголовок сообщения: | |
angel051054, у меня заполнена строка 300.00.027 I, так как у меня суммаНДС, подлежащая уплате в бюджет Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Я тоже запросила службу поддержки и вот их ответ: Уважаемый Пользователь Информационных Систем НК МФ РК, По результатам проведенного анализа по НП РНН ======== найдена Очередная ФНО 300.00 за 1 квартал 2013 года с регистрационным номером 481417042013N00553 в статусе "Разнесена", КНО 4814. ФНО разнесена со строки 300.00.029.1, которая заполнена значением "0". Срока 300.00.029 в 2013 году в разноске не участвует. Для разноски ФНО 300.00 за 1 квартал 2013 года со строки 300.00.027 1 должно выполняться условие - Не заполнены строки 300.00.029 I и 300.00.030. Для корректировки начислений на лицевом счете можно подать Дополнительную ФНО 300.00 за 1 квартал 2013 года. За консультацией по вопросу корректного заполнения Дополнительной ФНО 300.00 обратитесь, пожалуйста, к налоговому инспектору. Служба поддержки пользователей программного обеспечения НК МФ РК. Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: "Для разноски ФНО 300.00 за 1 квартал 2013 года со строки 300.00.027 1 должно выполняться условие - Не заполнены строки 300.00.029 I и 300.00.030" - а у меня и так по этим строкам стоит сумма "0". По-видимому вообще не нужно было ставить в эти сроки какие-либо цифры. Но почему не разнеслась сумма из строки 300.00.027 I (у меня в ней стоит 977 276 тенге), не понятно? Добавлено спустя 7 минут: Как же быть в этой ситуации - отозвать нельзя, так как для отзыва прописаны конкретные ситуации, послать дополнительную с минусовыми суммами везде, чтобы потом заново отправить правильную, так замучаюсь заполнять 07 и 08 приложение с минусами. Специалисты - отклинитесь, выскажете свое мнение по этому вопросу - просто время уходит, сейчас праздники, а потом останется всего три дня до 15.05. |
Автор: | angel051054 |
Добавлено: | #6  Пт Май 03, 2013 17:12:18 |
Заголовок сообщения: | |
Синцинела, Вот я и пришла к выводу, в связи с тем ,что уже ошибочно заполнены строки 300.00.029 - 39 487 300.00.029 I - 0 то есть два варианта корректировки : 1 вариант. Сначала отправить допик где "заминусовать" строки 300.00.027 I - (-39 487 ) 300.00.029 - (-39 487 ) и потом еще следом допик с отражением только : 300.00.027 I - 39 487 2 вариант. Обойтись одним допиком и так как в разноску идет строка 300.00.029 I то в допике отразить следующее : 300.00.029 I - 39 487 вместо данной записи 300.00.029 I - 0 Какие будут предложения ? Какой из вариантов будет вернее? |
Автор: | Galina Moisseyenko |
Добавлено: | #7  Пт Май 03, 2013 17:17:35 |
Заголовок сообщения: | |
Обратите внимание на правила заполнения Ф 300.00 в 2013 году.: с 300.00.028 по 300.00.032 "Строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и применяющими статью 267 Налогового кодекса." Если вы не относитесь к данному типу налогоплательщиков, вы не должны были заполнять эти строки. Нужно с дать Допик с минусом по этим строкам. |
Автор: | angel051054 | ||||
Добавлено: | #8  Пт Май 03, 2013 17:26:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот здесь уже отправили с минусом, однако разноски нет. Может потом, когда пройдет 25.05.13 на лицевом возможно и отразится строка с заполненными данными по очередной декларации 300.00.027 I - 39 487 ???? По-моему самым верным будет 1 вариант. Так как я уже поняла
|
Автор: | Синцинела |
Добавлено: | #9  Пт Май 03, 2013 17:44:49 |
Заголовок сообщения: | |
angel051054, мне кажется верным I вариант. Я уже отправила допик с минусом по строке 300.00.029, теперь наверно отправлю допик с минусом по строке 300.00.027I, а потом опятьдопик с положительной суммой по сроке 300.00.027I. |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #10  Пт Май 03, 2013 17:45:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Этого не нужно делать. Ведь они у вас заполнены верно. Корректировку только нужно выполнить в самой 300.00 |
Автор: | Синцинела |
Добавлено: | #11  Пт Май 03, 2013 17:47:00 |
Заголовок сообщения: | |
angel051054, да, так и попробую сделать, как только раазнесется что-нибудь, сообщу |
Автор: | Синцинела |
Добавлено: | #12  Сб Май 04, 2013 14:15:30 |
Заголовок сообщения: | |
Всем здравствуйте! У меня получилось! Я оправила допик с отрицательной суммой по строке 300.00.027I, а затем допик с положительной двойной суммой по этой же строке, в результате получила к уплате то, что и нужно было мне... А сейчас я впомнила почему в очередной поставила сумму по строке 300.00.029 - да потому что ошибку выдает СОНО, говорит "результат не корректен". Ну все, теперь моя душенька успокоилась, можно отдыхать! Ура! :Yahoo!: |
Автор: | Galina Moisseyenko |
Добавлено: | #13  Сб Май 04, 2013 16:26:41 |
Заголовок сообщения: | |
А вы не всему верьте. Я имею в в иду СОНО. Там часто вылезают ошибки , где надо и где не надо. Сами их анализируйте. На то вы и бухгалтер. |
Автор: | naruto.aiman | ||
Добавлено: | #14  Ср Май 08, 2013 11:38:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Без минуса. Получается по Правилам заполняем только по строку 300.00.027I или по строку 300.00.027II. Если мы не осуществляем переработку сельскохозяйственного сырья и не применяем статью 267 Налогового кодекса. Или не так? |
Автор: | angel051054 |
Добавлено: | #15  Ср Май 08, 2013 12:00:42 |
Заголовок сообщения: | |
naruto.aiman, Я сегодня распечатала уведомление. Вчера отправила отчет 300.00.027 II - 22 737 094 300.00.028 - пусто , даже ноль не ставила 300.00.031 - пусто , даже ноль не ставила В уведомлении :: срок уплаты 25.05.2013 сумма : 22 737 094 Вот как это понимать : сумма разнеслась к зачету или к уплате ? |
Автор: | esiphi | ||||||
Добавлено: | #16  Ср Май 08, 2013 12:06:55 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Ответ:
С ув. |
Автор: | angel051054 |
Добавлено: | #17  Ср Май 08, 2013 12:13:49 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, успокоили мою душеньку. Ведь уведомление читаешь, и вызывает беспокойство наименование графы "срок уплаты". Если буквально понимать , то как бы должен уплатить .. а сумма не маленькая. СПАСИБО. |
Автор: | naruto.aiman | ||
Добавлено: | #18  Ср Май 08, 2013 12:24:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так же села в уведомлении. Решила, после 25 мая будет на лицевом разноска и увижу, что правильно все сидит, так как в прошлом году в уведомлении было написано аналогично. |
Автор: | angel051054 |
Добавлено: | #19  Ср Май 08, 2013 12:30:56 |
Заголовок сообщения: | |
naruto.aiman, Удачи нам, увидеть в лицевых то, что нам нужно. |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #20  Ср Май 08, 2013 12:54:06 |
Заголовок сообщения: | |
Есть еще вариант успокоить свою душу - съездить к своему налоговому инспектору и он посмотрит как села сумма. |
Автор: | angel051054 |
Добавлено: | #21  Ср Май 08, 2013 12:56:18 |
Заголовок сообщения: | |
anginaa, Согласна |
Автор: | Galina Moisseyenko |
Добавлено: | #22  Ср Май 08, 2013 12:56:41 |
Заголовок сообщения: | |
naruto.aiman, Так |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #23  Ср Май 08, 2013 12:58:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так правильно и нормально разноситься. Можете проверить уже сейчас запросив лицевой счет в КН на 30.05.13. Сегодня проверял, в уведомлении также - сумма и дата уплаты, а на лицевой село 27.05.13 в графе "Уменьшено". Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: по 300.00.027 i тоже верно, т.е. главное не заполнять строки, которые для с/х производителей. |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #24  Ср Май 08, 2013 13:01:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я не знала, что так можно запросить лицевой счет на 30.05.13. Сейчас попробую.. |
Автор: | angel051054 |
Добавлено: | #25  Ср Май 08, 2013 14:17:46 |
Заголовок сообщения: | |
A.Vail, Воспользовалась Вашей подсказкой. Сделала запрос лицевого счета на 30.05.13. Все прекрасно разнесено в нужные колонки . Просто чудо.. СПАСИБО !!! |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #26  Ср Май 08, 2013 15:36:24 |
Заголовок сообщения: | |
согласна с Anginaa, съездить к инспектору и попросить абсолютный лицевой счет, они же сразу все видят как и что село после сдачи отчетов. Если что-то непонятно можно сразу же у инспектора спросить. |
Автор: | Синцинела |
Добавлено: | #27  Ср Май 08, 2013 23:05:22 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер, есть еще более простой вариант - закажите лицевой на 31.05. в кабинете налогоплательщика и вы увидите разноску на лицевом. Удачи! Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Ох, простите, не увидела такую же подсказку. |
Автор: | Inna |
Добавлено: | #28  Вт Май 28, 2013 18:10:02 |
Заголовок сообщения: | |
Указала НДС, подлежащий уплате в стр.300.00.027I; в стр.300.00.028 - 0; в стр.300.00.029 НДС, подлежащий уплате. Разноски на лицевом счёте нет (я сформировала по 31.05) Так теперь в допике в какой строке указать НДС, подлежащий уплате, в 300.00.029I? |
Автор: | Аквамарин | ||||||||
Добавлено: | #29  Вт Май 28, 2013 18:21:05 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
верно
должно быть пусто
должно быть пусто
не трогайте эту строку |
Автор: | angel051054 |
Добавлено: | #30  Вт Май 28, 2013 18:24:15 |
Заголовок сообщения: | |
Inna, Обратите внимание на правила заполнения Ф 300.00 в 2013 году.: с 300.00.028 по 300.00.032 "Строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и применяющими статью 267 Налогового кодекса." Если вы не относитесь к данному типу налогоплательщиков, вы не должны были заполнять эти строки. Нужно с дать Допик с минусом по этим строкам. Причем будет два допика. Пример: Очередная 300.00 за 1 квартал (допустим вы заполнили следующее): стр.300.00.027I - 100 000 300.00.028 - 0 стр.300.00.029 - 100 000 Первый допик : стр.300.00.027I - (-100 000) 300.00.028 - ничего не указываете стр.300.00.029 - (-100 000) Разноска будет : к начислению (-100 000), но по крайней мере вы правильно все сминусуете в основной 300.00 Второй допик: стр.300.00.027I - 200 000 Больше ничего не заполняете. В Итоге вы получите нужное Вам начисление - 100 000 Я так скорректировала свой отчет. |
Автор: | Inna |
Добавлено: | #31  Ср Май 29, 2013 10:16:50 |
Заголовок сообщения: | |
angel051054, спасибо за ответ. Но почему второй допик 200 000? Очередная 100 000 минус первый лопик 100 000 получаем 0. Значит второй допик 100 000? :roll: |
Автор: | angel051054 |
Добавлено: | #32  Ср Май 29, 2013 10:26:25 |
Заголовок сообщения: | |
В том-то и дело. Основная у вас вообще не разнеслась . А информацию в строках несет. Чтобы потом не было каких-либо курьезов, нужно эту информацию сторнировать. так как когда будете в первом допике минусовать строки , (-100 000) садится к разноске к уплате , т.е. как будто вам должен бюджет. По крайней мере , когда я заминусовала информацию у меня из строки стр.300.00.027I - (-100 000) села разноска. А второй корректируете (-100 000) + (200 000) = 100 000 , т.е то что вам непосредственно нужно получить к начислению в бюджет. |
Автор: | Inna |
Добавлено: | #33  Ср Май 29, 2013 10:31:15 |
Заголовок сообщения: | |
Вообщем надо сначала отправить допик, проверить разноску, а затем отправлять второй. У меня сумма к начислению достаточно большая. Опасаюсь за двойное зачисление. |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #34  Ср Май 29, 2013 10:41:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, у меня тоже очень большая (больше миллиона) . Я так и делала
|
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #35  Ср Май 29, 2013 11:14:20 |
Заголовок сообщения: | |
angel051054, я не совсем понимаю зачем делать 2 допика и засорять л/с? |
Автор: | angel051054 |
Добавлено: | #36  Ср Май 29, 2013 11:25:53 |
Заголовок сообщения: | |
ну вот так получилось. сначала сторнировала. а потом пришлось корректировать. ведь основная не ранеслась совсем. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #37  Ср Май 29, 2013 11:28:00 |
Заголовок сообщения: | |
Inna, у вас вообще нет разноски декларации или все же есть, но нет суммы к начислению? |
Автор: | Inna |
Добавлено: | #38  Ср Май 29, 2013 11:44:02 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, нет суммы к начислению. |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #39  Ср Май 29, 2013 11:45:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
При таком заполнении Декларация основная(очередная) села на лицевой счет с нулями. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #40  Ср Май 29, 2013 11:45:47 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Тогда просто сдаете допик и по стр 300.00.027 I проставляете сумму к начислению. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: И обратите внимание в основной не заполнены ли строки
Если они заполнены сторнируйте их в допике |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #41  Чт Май 30, 2013 09:45:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если это сделать одним допом, опять ничего не разнесется на лицевой. Поэтому один доп сторнирует суммы по строкам, которые не должны были заполняться (300.00.028, 300.00.029 и т.д.), а по второму сажаем свое начисление заполняя только стр. 300.00.027 |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #42  Чт Май 30, 2013 09:49:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это почему? |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #43  Чт Май 30, 2013 09:53:38 |
Заголовок сообщения: | |
Почему так делается не знаю, но из опыта: если в Разделе "Расчеты по НДС за налоговый период" заполнены какие-нибудь строки кроме 300.00.027 (даже если просто ноль поставили), то суммы из стр. 300.00.027 не разносятся на лицевой. Видимо, программа сразу определяет такого налогоплательщика как с/х производителя. |
Автор: | Inna |
Добавлено: | #44  Чт Май 30, 2013 11:12:28 |
Заголовок сообщения: | |
Колеги, отправила по одному ТОО по варианту angel051054, по второму ТОО по варианту Трудоголик2. Оба варианта верны, всё получилось. Спасибо Вам! |
Автор: | Suok |
Добавлено: | #45  Пн Авг 12, 2013 15:29:04 |
Заголовок сообщения: | |
Во втором квартале теперь возникла таже проблема, к сожалению раньше этой темы не увидела.... у меня в уведомлении сумма к начислени оказалась 0, хотя в самой форме цифры указаны. У меня в форме отображено так: 300.00.027 I : 450 000 тг 300.00.029 : 450 000 тг 300.00.029 I : 0 перечитав темку поняла, что надо сдать дополнительную форму №1, думается так: 300.00.027 I : (-450 000 )тг 300.00.029 : (-450 000) тг 300.00.029 I : и потом еще раз дополнительную №2 так: 300.00.027 I : 450 000 тг Но чем дольше думаю над такой схемой, тем больше стала сомневаться. Помогите пожалуйста, как правильно будет? Заранее огромное спасибо!! Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: еще раз перечитав темку еще больше засомневалась и по совету Трудоголик2 созрел еще вариант ..но в данном случае только один допик 300.00.027 I : 450 000 тг 300.00.029 : (- 450 000) тг 300.00.029 I : вообще ничего не указывать |
Автор: | Марина У-Ка |
Добавлено: | #46  Пт Окт 25, 2013 10:30:54 |
Заголовок сообщения: | |
при заполнении строки 300.00.027 II нужно ставить с минусом? (просто первый раз когда образовалось превышение НДС, относимого в зачет, над начислением)? если вдруг в сл. квартале такое случится, в декларации нету строки ссумирования накопления превышения, только для налогоплательщиков, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции? |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #47  Пт Окт 25, 2013 10:50:06 |
Заголовок сообщения: | |
Предлагаю: Если зачет больше чем начисление, в форме 300.00 в строке 300 00 027 указать сумму НДС, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период указывается с минусом? 25.10.2013 ТОО, является плательщиком НДС. За 3 квартал 2013 года сумма реализации составляет 3 003 571 тенге, сумма НДС 360 429 тенге. Сумма приобретенных товаров, работ и услуг с НДС в РК составляет 5 034 670 тенге, сумма НДС 529 363 тенге. В данном случае сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период составляет 168 934 с минусом. Если зачет больше чем начисление, в 300 форме, где строка 300 00 027 указать сумму НДС, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период с минусом? Ответ: Нормативная база. Положения НК Согласно Правилам заполнения формы 300.00 в разделе «Расчеты по НДС за налоговый период» в строке 300.00.027II указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, за отчетный налоговый период. Данная строка определяется: при раздельном методе отнесения в зачет по формуле (300.00.025I+300.00.026 В – 300.00.012); при пропорциональном методе отнесения в зачет по формуле (300.00.025II+300.00.026 В – 300.00.012). ВЫВОД: В Вашем случае возникло превышение зачетного НДС над начисленным, и сумма превышения 168 934 отражается по строке 300.00.027II без знака минус, так как на лицевом счете по НДС значение из данной строки автоматически ляжет к уменьшению. Специалисты по налогообложению, НД г. Караганда |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #48  Пт Окт 25, 2013 10:52:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Для чего? Если у вас превышение зачетного НДС, то ставите без всякого минуса
Все превышения за каждый квартал у вас будет видно в л/с |
Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||||||
Добавлено: | #49  Пт Окт 25, 2013 11:25:06 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Нет. Согласно подпункту 2) пункта 18 Правил составления налоговой отчетности (декларации) по НДС (форма 300.00)
То есть у вас в принципе по данной формуле не будет получаться сумма с минусом, если есть превышение зачетной стороны.
Да, такие строки предусмотрены только для налогоплательщиков, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции. |
Автор: | Марина У-Ка |
Добавлено: | #50  Ср Ноя 01, 2017 11:42:27 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста, по состоянию на 2017 год, при превышении суммы НДС относимого в зачет, над суммой начисленного налога, так и заполняем только одну строку 300.00.027 II с + в разделе "Расчеты по НДС за нал. период"? |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #51  Чт Ноя 02, 2017 15:52:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да. |