» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1C 8.2: Отражение перечисления ден. средств брокерам за оплату третьим лицам? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | caspian |
Добавлено: | #1  Пн Фев 11, 2013 18:35:07 |
Заголовок сообщения: | 1C 8.2: Отражение перечисления ден. средств брокерам за оплату третьим лицам? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=545407#545407 День добрый, Форумчане! Перечислены ден.средств брокерам за оплату третьим лицам за ж/д услуги, но сч/ф за услуги выписаны на нашу компанию. Хотела дать бух.проводку Дт 3310 (ж/д компания)-Кт 1030 (брокера) в 1С.8. Но не получается, Кт 1030 показывает только наши банковские счета. Как быть. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #2  Пн Фев 11, 2013 21:33:54 |
Заголовок сообщения: | |
Предлагаю Дт 3310 - Кт 1030 перечислено брокерам Дт 3310 ж/д - Кт 3310 брокеры - сделать бух.справку, о том, что брокеры заплатили за вас ж.д. |
Автор: | caspian | ||||
Добавлено: | #3  Вт Фев 12, 2013 10:22:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Svetlana.B,
как же быть тогда со счетом Кт3310?
где Кт 1030 нужно зацепить брокера, ан не получается. Подскажите пожалуйста. Спасибо. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #4  Вт Фев 12, 2013 11:49:07 |
Заголовок сообщения: | |
Дт 3310 брокеры - Кт 1030 перечислено брокерам Дт 3310 ж/д - Кт 3310 брокеры В итоге брокеры на 3310 закрываются А от ж.д. как я поняла у вас есть сч-ф |
Автор: | caspian |
Добавлено: | #5  Вт Фев 12, 2013 12:54:57 |
Заголовок сообщения: | |
Svetlana.B, Дело было так: Мы перечислили , скажем 100000 тенге брокерам, из них 90000 тн бр.услуги+10000 тн оплата третьим лицам( за ж/д услуги). Брокер нам выставил сч/ф на сумму 100000 тн. ДТ7110 Кт3310 = 100000 тн брокеру ДТ3310 Кт 1030 оплата брокерам. Брокер оплатил 10000 тн ( из перечисленных ранее 100000 тн) за ж/д услуги, с/ф на 10000 выписали на нашу компанию. Я у себя провела Дт7110 Кт 3310 сч/ф от железнодорожников на 10000 тн. Теперь никто никому ничего не должен по сути, хочу закрыть бух проводкой: Дт 3310 (ж/д) Кт 1030 брокер( ведь они оплатили из тех денег, что мы перечислили), только вот не знаю, как зацепить в 1С. Пожалуйста, помогите. Заранее спасибо. |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #6  Вт Фев 12, 2013 13:01:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так не получится, брокер сам ведет свою бухгалтерию. Считаю, что брокер должен был Вам выставить сч-ф только на 90000, ведь ж.д. выписала сч-ф на вас, а не на брокера. |
Автор: | caspian | ||
Добавлено: | #7  Вт Фев 12, 2013 14:55:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мы то оплатили брокеру, теперь нужно связать все это. |
Автор: | svet |
Добавлено: | #8  Вт Фев 12, 2013 15:03:02 |
Заголовок сообщения: | |
caspian, думаю, что без подтверждения от ж/д делать такую справку не совсем корректно. Если ж/д подтвердят оплату брокера за Вас письмом или актом сверки, тогда можно сделать бух.справкой. |
Автор: | caspian |
Добавлено: | #9  Вт Фев 12, 2013 15:16:33 |
Заголовок сообщения: | |
svet, от ж/д есть сч/ф, квитанция на ж/д услуги, чеки на эти суммы. Думаю этого достаточно для бух проводки. |
Автор: | Svetlana.B | ||||
Добавлено: | #10  Ср Фев 13, 2013 13:22:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Получается, что у вас на одну и ту же услугу идет 2 счета-фактуры: от брокера в составе сч-ф на 100000 и от ж.д. на 10000. Поэтому я настаиваю, что брокеры должны Вам предоставить сч-ф только на услуги, предоставленные ими, т.е. на 90000. А взаиморасчет между брокерами и ж.д. тогда уже делать бух.справкой. Добавлено спустя 55 секунд:
они оплати ж.д. наличными? в квитанции плательщик кто? |
Автор: | caspian | ||||||
Добавлено: | #11  Чт Фев 14, 2013 13:14:44 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
да,
мы,
Да вот хочу сделать так, только не знаю, как подчинить 1С . Когда пытаюсь кредитовать счет 1030, выходят только наши счета, а брокера не могу зацепить. |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #12  Чт Фев 14, 2013 14:57:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
И не сможете, в 1С не предусмотрено вести бух.учет за другую организацию. Долго думали всей бухгалтерией над вашей проблемой и придумали вот такой вариант: 1. Дт 3310 брокеры - Кт 1030 перечислено брокерам 100000 2. Дт7110 Кт3310 брокеры = 90000 брокеры переделывают сч-ф только на свои услуги 3. Дт 7110 Кт 3310 ж.д. = 10000 сч-ф от ж.д. 4. Дт 3310 ж.д. Кт 1251 = 10000 подотчетное лицо отчитывается за оплату ж.д. на основании квитанции 5. Дт 1251 Кт 1010 = 10000 подотчетное лицо получает деньги из кассы 6. Дт 1030 или 1010 Кт 3310 брокеры = 10000 брокеры возвращают вам деньги за ж.д., т.к. у них нет документов о том, что они действительно оплатили эти деньги ж.д. 7. Подотчетное лицо должен отдать 10000 брокерам не официально, т.е. без всяких документов, т.к. фактически эти деньги оплатил не сам подотчетник, а его друг-брокер |
Автор: | caspian | ||
Добавлено: | #13  Чт Фев 14, 2013 15:03:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Svetlana.B,
Дорогие мои, спасибо ВАМ огромное за помощь, за то, что всем отделом решали мой вопрос :Rose: Я так и сделаю, больше я тоже не вижу иного варианта. Всему ВАШЕМУ отделу огромное спасибо нажимаю :Rose: :bravo: |