Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Чтобы отправить 600 форму за 4 квартал 2007 г., обязательно обновлять ЭФНО?
    Нужно ли указывать сумму превышения п...
    Нужно ли сдавать допик по 200 если по...
    Необходимо заполнять БИН и ИИН в ФНО ...
    Необходимо отозвать отчет, который бы...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Необходимо отправить допик по 300 форме за 4 квартал 2011. Сумму итого вносить обязательно?     
    Алёха
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Мар 30, 2012 23:25:41   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=483147#483147

    Поставщики выслали сф за 4 кв 2011 только сегодня. Необходимо отправить допик по 300 форме. Сумму итого вносить обязательно же? Вопрос элементарный, но я че-то не соображаю. Лучше думаю переспросить. Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Мар 31, 2012 03:13:49 Сообщить модератору   

    "Итого" где? В Приложении 300.07?
    Да, обязательно. Причем так же - только на разницу, т.е. на сумму этого самого пропущенного счета-фактуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Апр 10, 2012 16:18:01 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи,правильно ли я понимаю?
    нужно отправить допик по 300.08 за 3 квартал 2011 года.не верно был указан номер сч-фактуры и дата в одной строке.
    строка №4(неверно указан номер и дата сч-фактуры)
    за 3 квартал строки в 300.08-м заканчивается на №300-том.
    итак делаю допик
    строка №301 переношу все реквизиты граф B.C.D.E.F.G (№4-ой строки)и в графах H.I.J минусую суммы (переношу данные №4-ой строки)
    строка №302 все реквизиты и суммы заношу заново с верным номером сч-фактуры.
    нужна ваша оценка уважаемые профи!пожалуйста ответьте на вопрос!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Апр 10, 2012 18:49:00   

    - при внесении дополнений в реестры счетов-фактур (формы 300.07 и 300.08) в дополнительных формах 300.07 и/или 300.08 нумерация начинается с номера строки, следующей за последней строкой очередной/дополнительной формы 300.07 и/или 300.08;

    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

    Для дополнения очередного реестра новыми счетами-фактурами, нумерация должна начинаться со строки, следующей за последней строкой очередного реестра

    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    если необходимо внести изменение
    Порядок внесения изменений в ранее представленный Реестр зависит от вида корректируемого поля в Реестре – текстового (РНН, ИИН /БИН, №, дата выписки счета-фактуры) или числового (стоимость реализации и суммы НДС) и проводится по принципу: текстовые поля заменяются, а числовые складываются. При этом в дополнительных реестрах в обязательном порядке указываются все текстовые значения, вне зависимости от того, какое поле корректируется.
    а) внесение изменений текстовых значений (РНН, №, дата выписки счетов-фактур):
    Например, в очередном реестре в строке №3 (Таблица №1) был указан неверный РНН, при этом прочие реквизиты (в том числе стоимость по с/ф и сумма НДС) были указаны верно.
    Для исправления данной ошибки в дополнительном реестре необходимо в графе «А» указать номер корректируемой строки (№ «3»), обязательно повторить корректные текстовые значения (№ с/ф и дату выписки), и указать правильный РНН. Поскольку суммовые значения корректировать не нужно, то в дополнительной форме графы F-H указываются равными 0 или вообще не заполняются:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Апр 10, 2012 19:28:26 Сказали Спасибо❤   

    ulyana.d,
    Все верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Апр 11, 2012 09:53:25 Сообщить модератору   

    Раконка,
    если необходимо внести изменение

    опять пришла в заблуждение!вы говорите о том что бы я внесла именно тот номер строки в котором должна сделать изменение.но период у меня 2011 год.может правильно мы с baknar, думаем?с 2010 года изменение вносится ведь по другим правилом не так ли?может я ошибаюсь?поправтье меня пожалуйста уважаемые профи!как мне вносить в доп 300.08 изменение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanna_k2010
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Апр 11, 2012 10:32:34   

    41. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:

    3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета–фактуры. Для удаления ошибочного счета–фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет–фактура с правильными реквизитами и суммами;
    4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.

    Это из Правила составления отчетности, которая действует с 2010года, считаю что так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Апр 11, 2012 10:47:31 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи,правильно ли я понимаю?
    нужно отправить допик по 300.08 за 3 квартал 2011 года.не верно был указан номер сч-фактуры и дата в одной строке.
    строка №4(неверно указан номер и дата сч-фактуры)
    за 3 квартал строки в 300.08-м заканчивается на №300-том.
    итак делаю допик
    строка №301 переношу все реквизиты граф B.C.D.E.F.G (№4-ой строки)и в графах H.I.J минусую суммы (переношу данные №4-ой строки)
    строка №302 все реквизиты и суммы заношу заново с верным номером сч-фактуры.
    нужна ваша оценка уважаемые профи!пожалуйста ответьте на вопрос!zhanna_k2010,

    значить напрастны мои сомнения!значить сделала допик верно?пожалуйста ответьте точнее, мне нужно скинуть допик пока не пришла камералка!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanna_k2010
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Апр 11, 2012 16:00:41 Сказали Спасибо❤   

    ulyana.d вы сделали правильно, строка 301 с минусом т.е. корректируете ранее отраженную строку 4, затем строка 302 с правильными значаниями

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Апр 11, 2012 16:04:35   

    zhanna_k2010 говорит:
    строка 301 с минусом т.е. корректируете ранее отраженную строку 4, затем строка 302 с правильными значаниями

    при условии что строка 301 была последней. Тогда вы вносите исправления новой строкой, номера которой еще не было ни в очередной, ни в других допотчетах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Апр 11, 2012 16:31:12 Сообщить модератору   

    baknar, zhanna_k2010,
    жму спасибки!удачи всем!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Апр 17, 2012 17:56:17 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи,правильно ли я понимаю?
    нужно отправить допик по 300.08 за 3 квартал 2011 года.не верно был указан номер сч-фактуры и дата в одной строке.
    строка №4(неверно указан номер и дата сч-фактуры)
    за 3 квартал строки в 300.08-м заканчивается на №300-том.
    итак делаю допик
    строка №301 переношу все реквизиты граф B.C.D.E.F.G (№4-ой строки)и в графах H.I.J минусую суммы (переношу данные №4-ой строки)
    строка №302 все реквизиты и суммы заношу заново с верным номером сч-фактуры.
    нужна ваша оценка уважаемые профи!пожалуйста ответьте на вопрос!

    продолжение по этой теме -
    простите а сумму итоговую вносить мне какую,когда вносим изменение в 300.08.
    например
    №301 строка сумма за минусом (- 5000) тенге (с минусовала сч-ф в котором была ошибочно указана номер сч-ф)
    №302 строка сумма 5000 тенге (с плюсовала но с верным номером сч-ф ту же сч-ф но под другим номером)
    итого если сложить 0 (ноль)
    мне нужно так и указать общую итоговую сумму?
    лучше переспросить чем ошибится!
    помогите пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Апр 17, 2012 18:01:50   

    ulyana.d говорит:
    строка №301 переношу все реквизиты граф B.C.D.E.F.G (№4-ой строки)и в графах H.I.J минусую суммы (переношу данные №4-ой строки)

    строка №302 все реквизиты и суммы заношу заново с верным номером сч-фактуры.

    Верно.
    ulyana.d говорит:
    итого если сложить 0 (ноль)

    Верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина_588
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Май 04, 2012 16:10:28 Сообщить модератору   

    добрый день! подскажите, пожалуйста!!! по результатам встречной проверки за 2009 год вышло, что у покупателя нет нашей сч-фактуры. теперь необходимо сдать доп.форму за 4 кв.2009 года. как эту строку записать??? стр. 107 - просто сминусовать сумму??? эта сумма уйдёт на реализацию частному лицу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Май 04, 2012 17:11:44   

    Ирина_588 говорит:
    у покупателя нет нашей сч-фактуры.

    в этом случае покупатели должны ее допровести и откорректировать налоговую отчетность. разве не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz