» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Подскажите как правильно отразить зачет НДС в ф.300. Был получен товар из России. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Котенок |
Добавлено: | #1  Пт Мар 02, 2012 13:08:55 |
Заголовок сообщения: | Подскажите как правильно отразить зачет НДС в ф.300. Был получен товар из России. |
Подскажите как правильно отразить зачет НДС в ф.300. Был получен товар из России. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #2  Пт Мар 02, 2012 14:35:40 |
Заголовок сообщения: | |
Котенок, отражаете по стр 300.00.017 I |
Автор: | Котенок | ||
Добавлено: | #3  Пт Мар 02, 2012 15:00:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Трудоголик а в лицевом она не сядет двойной оплатой, т.к. мы эту сумму оплатили через банк, или ее не нужно отражать в 300 ф. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #4  Пт Мар 02, 2012 15:12:51 |
Заголовок сообщения: | |
Котенок, Не сядет, т.к. начисление по 320 форме идет на код 105105 и оплата на него. А в 300 форме вы отражаете зачет оплаченного НДС по ТС. |
Автор: | Котенок | ||
Добавлено: | #5  Пт Мар 02, 2012 15:19:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Трудоголик у меня при сдаче 320ф отразилось на коде 105109 , на этот же код мы и оплатили. Я что то сделала не правильно получается? :shock: Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: И теперь если я покажу сумму и в 300ф. она будет двойная так получается. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #6  Пт Мар 02, 2012 15:21:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы сделали правильно, я просто ошиблась в коде платежа. |
Автор: | Котенок |
Добавлено: | #7  Пт Мар 02, 2012 15:27:05 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо вам, не первый раз выручаете. :Rose: |