» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Списание недостачи и оприходование излишков ТМЗ по инвентаризации как отразить в форме 100?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Asem
Добавлено: #1  Пн Фев 27, 2012 17:05:52
Заголовок сообщения: Списание недостачи и оприходование излишков ТМЗ по инвентаризации как отразить в форме 100?

Добрый день!
Оприходовали ТМЗ по результатам инвентаризации, также провели списание ТМЗ, списание бывш.бухгалтер провела как расходы не идущие на вычет, отражать ли оприходование ТМЗ в строке 100.00.026 как прочие доходы, и правильно ли списано списание, или эти расходы идут на вычеты?



Автор: Eira
Добавлено: #2  Пн Фев 27, 2012 18:07:02
Заголовок сообщения:

Asem говорит:
Оприходовали ТМЗ по результатам инвентаризации, также провели списание ТМЗ,

Списали те же самые ТМЗ, что выявились при инвентаризации?
Если другие, то почему на невычеты?



Автор: Asem
Добавлено: #3  Пн Фев 27, 2012 18:12:32
Заголовок сообщения:

Списали те же самые ТМЗ, что выявились при инвентаризации?
разные товары, списали и оприходовали

Если другие, то почему на невычеты?
не могу понять, вот за этим сюда обратилась

Добавлено спустя 29 секунд:

Eira говорит:
Списали те же самые ТМЗ, что выявились при инвентаризации?

Eira говорит:
Если другие, то почему на невычеты?



Автор: Asem
Добавлено: #4  Вт Фев 28, 2012 11:47:44
Заголовок сообщения:

помогите пожалуйста разобраться, похожие темы не нашла что-то на форуме.


Автор: *САМ*
Добавлено: #5  Вт Фев 28, 2012 11:53:05
Заголовок сообщения:

Asem, давайте начнем с того, что это за ТМЗ списаны? Хотя бы название номенклатуры и в каких целях использованы напишите.


Автор: Asem
Добавлено: #6  Вт Фев 28, 2012 12:02:07
Заголовок сообщения:

торговая организация, торгует непродовольственными товарами, для туризма и отдыха, на конец года была проведена инвентаризация товаров на складе, по итогам выявили недостачу и излишки, которые провели через списание и оприходование, товары которые списали и оприходовали разные.


Автор: *САМ*
Добавлено: #7  Вт Фев 28, 2012 12:16:12
Заголовок сообщения:

Вам нужно искать виновного в недостаче.
Либо списываете за счет чистой прибыли и не берете на вычет по КПН, как использованные не в целях получения дохода.



Автор: Asem
Добавлено: #8  Вт Фев 28, 2012 12:27:43
Заголовок сообщения:

да недостача списана за счет организации, а с оприходованием как быть, тоже не включать в 100 форму, как прочие доходы?


Автор: *САМ*
Добавлено: #9  Вт Фев 28, 2012 12:31:11
Заголовок сообщения:

Излишки приходуете как безвозмездно полученные и ставите в доход по рыночной стоимости, или по стоимости аналогов в Вашей фирме.


Автор: Asem
Добавлено: #10  Вт Фев 28, 2012 12:33:23
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
ставите в доход

извините, я так понимаю, что эта сумма будет налогооблагаемой базой для КПН?

Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:

извините за глупый вопрос, все вроде ясно написано, просто иногда для уточнения хочется спросить несколько раз, чтоб дошло.



Автор: *САМ*
Добавлено: #11  Вт Фев 28, 2012 12:40:25
Заголовок сообщения:

Asem говорит:
извините, я так понимаю, что эта сумма будет налогооблагаемой базой для КПН?

Верно.



Автор: Asem
Добавлено: #12  Вт Фев 28, 2012 12:40:50
Заголовок сообщения:

Спасибо Вам большое!


Автор: Таня К
Добавлено: #13  Ср Фев 29, 2012 09:54:59
Заголовок сообщения:

Добрый день!!!! Подскажите пожалуйста, а какие проводки будут по оприходованию излишек, и списания недостачи не по зп материально ответственного лица? :(


Автор: esiphi
Добавлено: #14  Ср Фев 29, 2012 10:26:46
Заголовок сообщения:

Таня К говорит:
какие проводки будут по оприходованию излишек, и списания недостачи не по зп материально ответственного лица?

Предлагаю:
1.Дт 1310-1330-Кт 6280-Излишки.
2.Дт 7210,7470-Кт 1310-1330-Недостача.
3.Дт 7210,7470-Кт 1420-Корректировка зачета по НДС.
С ув.



Автор: Таня К
Добавлено: #15  Ср Фев 29, 2012 10:29:49
Заголовок сообщения:

Спасибо!!!


Автор: mayandinka
Добавлено: #16  Ср Фев 29, 2012 11:59:11
Заголовок сообщения:

Добрый день!
Оприходованные излишки отражать по строке 100.00.030III (указывается себестоимость приобретенных, безвозмездно полученных в отчетном периоде ТМЗ) Или какое ТМЗ подразумевается?
Заранее благодарю!



Автор: esiphi
Добавлено: #17  Ср Фев 29, 2012 12:26:45
Заголовок сообщения:

mayandinka говорит:
Оприходованные излишки отражать по строке 100.00.030III
.
Считаю,что это верное решение.
Дт 1310-1330-Кт 6280.Доход отразить в стр.100.00.026,ф.100.00.
С ув.



Автор: mayandinka
Добавлено: #18  Ср Мар 14, 2012 08:40:20
Заголовок сообщения:

Добрый день! Оприходованные излишки в какие строки 100 должны попасть? Заранее благодарю!


Автор: esiphi
Добавлено: #19  Ср Мар 14, 2012 08:48:21
Заголовок сообщения:

mayandinka говорит:
Оприходованные излишки в какие строки 100 должны попасть?

Смотрите на ссылку №17.
С ув.



Автор: Ange
Добавлено: #20  Ср Мар 27, 2013 17:50:11
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
mayandinka говорит:
Оприходованные излишки отражать по строке 100.00.030III
.
Считаю,что это верное решение.
Дт 1310-1330-Кт 6280.Доход отразить в стр.100.00.026,ф.100.00.
С ув.

извините что еще раз об одном и том же, но увидела ваше сообщение и немного затупила :oops:
получается излишки нужно дважды включать в декларации? По строке "другие доходы" в разделе доходы и потом еще раз по строке "приобретено ТМЗ" в разделе вычеты. Но тогда получается что результат будет нулевой, если одну и ту же сумму поставить и на минус и на плюс. Может я вас неправильно поняла?



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #21  Ср Мар 27, 2013 17:57:25
Заголовок сообщения:

Ange говорит:
По строке "другие доходы" в разделе доходы и потом еще раз по строке "приобретено ТМЗ"

А также в строке по остаткам на конец периода. Тогда по строке 100.00.018 будет 0, а останется доход от строки Прочие доходы.



Автор: Ange
Добавлено: #22  Ср Мар 27, 2013 18:17:17
Заголовок сообщения:

Каимова Ольга, так а сели эти излишки уже реализованы. и на конец периода их нет в остатках?
Если честно я всегда ставила сумму излишек только в строку прочие доходы. А в расходы по приобретенным не включала ни в какие строки.

Добавлено спустя 35 секунд:

Ange говорит:
сели
если


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #23  Ср Мар 27, 2013 18:37:05
Заголовок сообщения:

Ange, допустим: оприходованы излишки (100 000), отразили в прочих доходах (100 000). По строке отразили в приобретенных (100 000). Получается 0. Остатков на конец уже нет (реализовали), значит в доход от реализации пойдет сумма реализации (150 000). Получается доход только от реализации в 150 000.
По-моему так.



Автор: Ange
Добавлено: #24  Ср Мар 27, 2013 20:53:56
Заголовок сообщения:

Каимова Ольга, ну а если вообще не заморачиваться, а сразу поставить только в доход, как я делала. так совсем неправильно будет? Я так понимаю если эти самые излишки будут проданы не в отчетном периоде, а в следующем, ну теоретически возникнет временная разница, но когда они совсем реализуются то и разница закроется.
Или я чего-то не понимаю?



Автор: Ange
Добавлено: #25  Ср Мар 27, 2013 22:53:56
Заголовок сообщения:

все дошло, это я уже переработалась. проверила прошлогодние отчеты. оказывается там все правильно, излишки и в доходах и в расходах отражены (приобретенных)
а сейчас что-то замкнуло, никак сообразить не могла :) Каимова Ольга, спасибо за наглядный пример.



Автор: esiphi
Добавлено: #26  Чт Мар 28, 2013 07:56:39
Заголовок сообщения:

Вы меня правильно поняли.
С ув.



Автор: Виталия
Добавлено: #27  Сб Мар 28, 2015 14:24:33
Заголовок сообщения:

Проверьте пож-та меня по излишкам по инвентаризации.
Сумму излишек я ставлю в строку - 100.00.004 , потом эту же сумму в строку 100.00.009 III A? я правильно понимаю?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ