» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Списание недостачи и оприходование излишков ТМЗ по инвентаризации как отразить в форме 100? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #1  Пн Фев 27, 2012 17:05:52 |
Заголовок сообщения: | Списание недостачи и оприходование излишков ТМЗ по инвентаризации как отразить в форме 100? |
Добрый день! Оприходовали ТМЗ по результатам инвентаризации, также провели списание ТМЗ, списание бывш.бухгалтер провела как расходы не идущие на вычет, отражать ли оприходование ТМЗ в строке 100.00.026 как прочие доходы, и правильно ли списано списание, или эти расходы идут на вычеты? |
Автор: | Eira | ||
Добавлено: | #2  Пн Фев 27, 2012 18:07:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Списали те же самые ТМЗ, что выявились при инвентаризации? Если другие, то почему на невычеты? |
Автор: | Asem | ||||
Добавлено: | #3  Пн Фев 27, 2012 18:12:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Списали те же самые ТМЗ, что выявились при инвентаризации? разные товары, списали и оприходовали Если другие, то почему на невычеты? не могу понять, вот за этим сюда обратилась Добавлено спустя 29 секунд:
|
Автор: | Asem |
Добавлено: | #4  Вт Фев 28, 2012 11:47:44 |
Заголовок сообщения: | |
помогите пожалуйста разобраться, похожие темы не нашла что-то на форуме. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #5  Вт Фев 28, 2012 11:53:05 |
Заголовок сообщения: | |
Asem, давайте начнем с того, что это за ТМЗ списаны? Хотя бы название номенклатуры и в каких целях использованы напишите. |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #6  Вт Фев 28, 2012 12:02:07 |
Заголовок сообщения: | |
торговая организация, торгует непродовольственными товарами, для туризма и отдыха, на конец года была проведена инвентаризация товаров на складе, по итогам выявили недостачу и излишки, которые провели через списание и оприходование, товары которые списали и оприходовали разные. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #7  Вт Фев 28, 2012 12:16:12 |
Заголовок сообщения: | |
Вам нужно искать виновного в недостаче. Либо списываете за счет чистой прибыли и не берете на вычет по КПН, как использованные не в целях получения дохода. |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #8  Вт Фев 28, 2012 12:27:43 |
Заголовок сообщения: | |
да недостача списана за счет организации, а с оприходованием как быть, тоже не включать в 100 форму, как прочие доходы? |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #9  Вт Фев 28, 2012 12:31:11 |
Заголовок сообщения: | |
Излишки приходуете как безвозмездно полученные и ставите в доход по рыночной стоимости, или по стоимости аналогов в Вашей фирме. |
Автор: | Asem | ||
Добавлено: | #10  Вт Фев 28, 2012 12:33:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
извините, я так понимаю, что эта сумма будет налогооблагаемой базой для КПН? Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: извините за глупый вопрос, все вроде ясно написано, просто иногда для уточнения хочется спросить несколько раз, чтоб дошло. |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #11  Вт Фев 28, 2012 12:40:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #12  Вт Фев 28, 2012 12:40:50 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Вам большое! |
Автор: | Таня К |
Добавлено: | #13  Ср Фев 29, 2012 09:54:59 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день!!!! Подскажите пожалуйста, а какие проводки будут по оприходованию излишек, и списания недостачи не по зп материально ответственного лица? :( |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #14  Ср Фев 29, 2012 10:26:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 1310-1330-Кт 6280-Излишки. 2.Дт 7210,7470-Кт 1310-1330-Недостача. 3.Дт 7210,7470-Кт 1420-Корректировка зачета по НДС. С ув. |
Автор: | Таня К |
Добавлено: | #15  Ср Фев 29, 2012 10:29:49 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо!!! |
Автор: | mayandinka |
Добавлено: | #16  Ср Фев 29, 2012 11:59:11 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Оприходованные излишки отражать по строке 100.00.030III (указывается себестоимость приобретенных, безвозмездно полученных в отчетном периоде ТМЗ) Или какое ТМЗ подразумевается? Заранее благодарю! |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #17  Ср Фев 29, 2012 12:26:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Считаю,что это верное решение. Дт 1310-1330-Кт 6280.Доход отразить в стр.100.00.026,ф.100.00. С ув. |
Автор: | mayandinka |
Добавлено: | #18  Ср Мар 14, 2012 08:40:20 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Оприходованные излишки в какие строки 100 должны попасть? Заранее благодарю! |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #19  Ср Мар 14, 2012 08:48:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Смотрите на ссылку №17. С ув. |
Автор: | Ange | ||||
Добавлено: | #20  Ср Мар 27, 2013 17:50:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
извините что еще раз об одном и том же, но увидела ваше сообщение и немного затупила :oops: получается излишки нужно дважды включать в декларации? По строке "другие доходы" в разделе доходы и потом еще раз по строке "приобретено ТМЗ" в разделе вычеты. Но тогда получается что результат будет нулевой, если одну и ту же сумму поставить и на минус и на плюс. Может я вас неправильно поняла? |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #21  Ср Мар 27, 2013 17:57:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А также в строке по остаткам на конец периода. Тогда по строке 100.00.018 будет 0, а останется доход от строки Прочие доходы. |
Автор: | Ange | ||
Добавлено: | #22  Ср Мар 27, 2013 18:17:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Каимова Ольга, так а сели эти излишки уже реализованы. и на конец периода их нет в остатках? Если честно я всегда ставила сумму излишек только в строку прочие доходы. А в расходы по приобретенным не включала ни в какие строки. Добавлено спустя 35 секунд:
|
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #23  Ср Мар 27, 2013 18:37:05 |
Заголовок сообщения: | |
Ange, допустим: оприходованы излишки (100 000), отразили в прочих доходах (100 000). По строке отразили в приобретенных (100 000). Получается 0. Остатков на конец уже нет (реализовали), значит в доход от реализации пойдет сумма реализации (150 000). Получается доход только от реализации в 150 000. По-моему так. |
Автор: | Ange |
Добавлено: | #24  Ср Мар 27, 2013 20:53:56 |
Заголовок сообщения: | |
Каимова Ольга, ну а если вообще не заморачиваться, а сразу поставить только в доход, как я делала. так совсем неправильно будет? Я так понимаю если эти самые излишки будут проданы не в отчетном периоде, а в следующем, ну теоретически возникнет временная разница, но когда они совсем реализуются то и разница закроется. Или я чего-то не понимаю? |
Автор: | Ange |
Добавлено: | #25  Ср Мар 27, 2013 22:53:56 |
Заголовок сообщения: | |
все дошло, это я уже переработалась. проверила прошлогодние отчеты. оказывается там все правильно, излишки и в доходах и в расходах отражены (приобретенных) а сейчас что-то замкнуло, никак сообразить не могла :) Каимова Ольга, спасибо за наглядный пример. |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #26  Чт Мар 28, 2013 07:56:39 |
Заголовок сообщения: | |
Вы меня правильно поняли. С ув. |
Автор: | Виталия |
Добавлено: | #27  Сб Мар 28, 2015 14:24:33 |
Заголовок сообщения: | |
Проверьте пож-та меня по излишкам по инвентаризации. Сумму излишек я ставлю в строку - 100.00.004 , потом эту же сумму в строку 100.00.009 III A? я правильно понимаю? |