» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Оплатили нерезиденту проведение семинара в РК, проживание и проезд, какие налоговые обязательства?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Лиса
Добавлено: #1  Пт Фев 24, 2012 14:06:26
Заголовок сообщения:

Айнука, спасибо. Вот только я не не совсем понимаю как эти суммы отражать, получается сумма по договору на тоо РФ ставлю, а оплату гостиницы и билета как выплаты физ лицам РФ? Хотя в договоре указано что мы оплачиваем все услуги.


Автор: Айнука
Добавлено: #2  Пт Фев 24, 2012 13:25:39
Заголовок сообщения:

Если вы неплательщики НДС, то НДС у вас не будет по нерезидентам.

А вот КПН у источника возникнет - глава 15 НК.
Но т.к. нерезидент РФ - то воспользуйтесь налоговой конвенцией по освобождению доходов от налогообложения.

Добавлено спустя 50 секунд:

Отчет - ф.101.04.



Автор: Лиса
Добавлено: #3  Пт Фев 24, 2012 13:04:06
Заголовок сообщения:

Может кто нить всё таки подскажет, ну пожалуйста. ( me делает глаза как у кота из Шрека)


Автор: Лиса
Добавлено: #4  Чт Фев 23, 2012 15:58:59
Заголовок сообщения:

Добрый день! Помогите разобраться с налогами.
Мы ТОО ( на учёте по ндс не состоим) заключили с ТОО из РФ (сертификат резиденства есть) договор на проведение у нас семинара, в договоре указано что проезд, проживание в гостинице мы оплачиваем их ректору. Мы оплатили услуги по договору, а так же авиа билеты и проживание в гостинице. Какие налоги у нас возникают и какие отчёты сдавать?
Заранее благодарю :Rose:



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ