» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оплатили нерезиденту проведение семинара в РК, проживание и проезд, какие налоговые обязательства? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Лиса |
Добавлено: | #1  Пт Фев 24, 2012 14:06:26 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука, спасибо. Вот только я не не совсем понимаю как эти суммы отражать, получается сумма по договору на тоо РФ ставлю, а оплату гостиницы и билета как выплаты физ лицам РФ? Хотя в договоре указано что мы оплачиваем все услуги. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #2  Пт Фев 24, 2012 13:25:39 |
Заголовок сообщения: | |
Если вы неплательщики НДС, то НДС у вас не будет по нерезидентам. А вот КПН у источника возникнет - глава 15 НК. Но т.к. нерезидент РФ - то воспользуйтесь налоговой конвенцией по освобождению доходов от налогообложения. Добавлено спустя 50 секунд: Отчет - ф.101.04. |
Автор: | Лиса |
Добавлено: | #3  Пт Фев 24, 2012 13:04:06 |
Заголовок сообщения: | |
Может кто нить всё таки подскажет, ну пожалуйста. ( me делает глаза как у кота из Шрека) |
Автор: | Лиса |
Добавлено: | #4  Чт Фев 23, 2012 15:58:59 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Помогите разобраться с налогами. Мы ТОО ( на учёте по ндс не состоим) заключили с ТОО из РФ (сертификат резиденства есть) договор на проведение у нас семинара, в договоре указано что проезд, проживание в гостинице мы оплачиваем их ректору. Мы оплатили услуги по договору, а так же авиа билеты и проживание в гостинице. Какие налоги у нас возникают и какие отчёты сдавать? Заранее благодарю :Rose: |