» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ТОО снято с учета по НДС, НК требуют посадить зачетный НДС к начислению в 300 форме.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Margo007
Добавлено: #1  Чт Фев 09, 2012 15:13:07
Заголовок сообщения: ТОО снято с учета по НДС, НК требуют посадить зачетный НДС к начислению в 300 форме.

Добрый день, подскажите, пожалуйста, ТОО в 2009 г. было снято с учета по НДС. На лицевом счете оставался зачетный НДС около 100 000. Ничего с ним не делали. Сейчас НК просят посадить этот НДС к начислению в 300 форме, просто одной строкой, естественно без какого-либо облагаемого оборота. Можно ли так делать? И как еще можно обнулить лицевой счет по НДС? Возвращать себе эту сумму мы не хотим, но просто как-то странно и, наверно, неправильно, так сдать доп. форму.


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Чт Фев 09, 2012 15:26:22
Заголовок сообщения:

Margo007 говорит:
просто одной строкой, естественно без какого-либо облагаемого оборота. Можно ли так делать?

Можно. Я так и сделала, т.к. мы тоже не хотели проверки по НДС при его возврате.



Автор: Margo007
Добавлено: #3  Чт Фев 09, 2012 15:44:32
Заголовок сообщения:

Спасибо,Трудоголик2, а потом у них не может возникнуть вопросов, допустим, начнут стыковать как-то, придумают, что типа КПН занизили.


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Чт Фев 09, 2012 15:57:38
Заголовок сообщения:

Margo007, нет, т.к. вы же сейчас делаете по уведомлению


Автор: Julia_K
Добавлено: #5  Вс Фев 12, 2012 20:33:28
Заголовок сообщения:

Добрый день! Мы хотим сняться с учета по НДС. Сгл. ст.230 "Остатки товаров (в том числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость), по которым налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, при снятии лица с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость являются облагаемым оборотом". У нас остатков по тмц нет, но есть основные средства.
НДС при этом начисляется от первоначальной стоимости или от остаточной?
и по какой ставке - действующей или на день приобретения осн.средств?
Спасибо!



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #6  Пн Фев 13, 2012 02:27:32
Заголовок сообщения:

Julia_K говорит:
НДС при этом начисляется от первоначальной стоимости или от остаточной?

Не ниже балансовой - п. 2 ст. 238
Julia_K говорит:
по какой ставке - действующей или на день приобретения осн.средств?

На дату приобретения - пп. 2 п. 4 ст. 268



Автор: Julia_K
Добавлено: #7  Пн Фев 13, 2012 21:16:10
Заголовок сообщения:

Ст. 238: в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса, размер облагаемого оборота определяется исходя из уровня цен, сложившегося на дату совершения оборота по реализации, без включения в них налога на добавленную стоимость, но не ниже их балансовой стоимости.
А как определить уровень цен на основные средства (вдруг они выше чем балансовая стоимость?), оценку что ли делать нужно?



Автор: tafel
Добавлено: #8  Пн Фев 13, 2012 21:35:51
Заголовок сообщения:

Julia_K,
Поддерживаю С. Ромазанов,
Посмотрите здесь
Доначисляется ли НДС на ОС при принудительном снятии с НДС
http://balans.kz/viewtopic.php?t=23200
При снятии с учета по НДС - начисление НДС по остаткам ОС с учетом переоценки?
http://balans.kz/viewtopic.php?t=30900
Удачи!



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ