Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Вебинар 19 мая 12:00: 1с 8: Импорт, ГТД по импорту, заявление о ввозе товаров
    Какой кор. счет указывать в заявление о ввозе товаров
    распределение доп расходов по импорту и заявление о ввозе товаров
    Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 328 за 2019 год
    Кадой датой провести заявление о ввозе товаров по ТС в учете?
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ф. 328. Заявление о ввозе товаров с РФ/РБ - заполнение Раздела 1, 2.     
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Июл 15, 2010 14:16:49   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=361780#361780

    Помогите пожалуйста разобраться...
    Раздел 1.
    01 ООО "ААА" - Россия
    02 ТОО "БББ" - Казахстан
    03 Код страны Россия (подскажите пожалуйста), адрес пишем полностью?
    04 Код страны Казахстан (подскажите пожалуйста), адрес пишем полностью?
    06 Наименование организации опять пишем ООО "ААА", Код страны Россия?
    07 опять пишем № договора и № спецификации так же как в строке 05?
    Далее табличка:
    Графа 2 - наименование пишем полностью как по с/ф(каждую позицию), или просто - изделия медицинского назначения?
    Графа 7 - ???
    Графа 8 - какой курс ставить по с/ф или по штампу прохождении таможни?

    Раздел 3.

    Все переписываем с раздела 1?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Июл 15, 2010 14:30:31 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    01 ООО "ААА" - Россия
    да
    Лайм говорит:
    02 ТОО "БББ" - Казахстан
    да
    Лайм говорит:
    03 Код страны Россия (подскажите пожалуйста), адрес пишем полностью
    адрес пишем полностью,код -643
    Лайм говорит:
    04 Код страны Казахстан (подскажите пожалуйста), адрес пишем полностью?
    код -398 адрес полностью
    Лайм говорит:
    06 Наименование организации опять пишем ООО "ААА", Код страны Россия?
    07 опять пишем № договора и № спецификации так же как в строке 05?
    эти строки заполняются по правилам
    Лайм говорит:
    Графа 2 - наименование пишем полностью как по с/ф(каждую позицию), или просто - изделия медицинского назначения?

    Цитата:
    При приобретении товаров через комиссионера, поверенного либо агента по договору (контракту) комиссии, договору (контракту) поручения либо агентскому договору (контракту), если законодательством государства-члена таможенного союза не предусмотрена уплата указанными лицами косвенных налогов при ввозе товаров на территорию одного государства-члена таможенного союза с территории другого государства-члена таможенного союза:
    а) в строке 01 «Продавец» указывается лицо, реализующее товары лицу, являющемуся комиссионером, поверенным либо агентом по договору (контракту) с Покупателем;
    б) в строке 02 «Покупатель» указывается лицо, являющееся комитентом, доверителем либо принципалом по договору (контракту) с комиссионером, поверенным либо агентом, названным в подпункте «а» настоящего пункта;
    в) в строке 05 отражаются реквизиты договора (контракта) между Покупателем, указанным в подпункте «б» настоящего пункта, и комиссионером, поверенным либо агентом;
    г) в строке 06 отражается, в том числе, полное наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), являющейся (являющегося) комиссионером, поверенным либо агентом по договору (контракту), указанному в подпункте «д»;
    д) в строке 07 отражаются реквизиты договора (контракта) между комиссионером, поверенным либо агентом, указанным в подпункте «в» настоящего пункта, и Продавцом, указанном в подпункте «а» настоящего пункта.
    можно в общем изделия мед.назначения.
    Лайм говорит:
    Графа 7 - ???
    это код валюты, к примеру доллар код -840
    Лайм говорит:
    Графа 8 - какой курс ставить по с/ф или по штампу прохождении таможни
    если в контракте нет других условий, то можно на дату,когда груз был на территории Казахстана
    Лайм говорит:
    Все переписываем с раздела 1?
    читаем правила

    Цитата:
    4. Третий раздел Заявления заполняется в следующих случаях:
    если обороты (операции) по реализации товаров Продавцом, указанным в разделе 1 Заявления, Покупателю, указанному в разделе 1 Заявления, не являются объектом обложения косвенными налогами в соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза – Продавца, так как местом реализации таких товаров не признается территория государства-члена таможенного союза – Продавца. При этом в строке 08 «Продавец (комитент, доверитель, принципал)» указывается налогоплательщик государства-члена таможенного союза, с территории которого были вывезены товары, применивший при реализации этих товаров ставку НДС в размере 0 процентов (освобождение по акцизам). В строке 12 указываются реквизиты договора (контракта) (номер и дата договора (контракта), номера и даты спецификаций), заключенного между Продавцом и Покупателем, указанным в строках 08 и 09;
    при реализации товара Покупателю (строка 02) через комиссионера, поверенного либо агента. При этом в строке 12 отражаются реквизиты договора (контракта) комиссии, поручения либо агентского договора (контракта), а в строках 08 и 09 – стороны данного договора (контракта).
    5. В тех случаях, когда в поставке товара участвуют более трех лиц, налогоплательщик в Приложении указывает сведения о сделках по реализации товаров (перемещении товаров) от Продавца (налогоплательщика государства-члена таможенного союза, с территории которого были вывезены товары, и представляющего в налоговый орган документы, подтверждающие правомерность применения ставки НДС 0 процентов и освобождение от уплаты акцизов) до Покупателя (налогоплательщика, представляющего Заявление) с указанием лиц – участников соответствующих сделок, а также сведений из договоров (контрактов): наименование (УНП, ИНН/КПП, РНН либо БИН либо ИИН, код страны, место его нахождения (место жительства), номер и дата договора (контракта), номера и даты спецификаций.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июл 15, 2010 15:19:56   

    Христина Ивановна говорит:
    это код валюты, к примеру доллар код -840

    а рубль? и еще вопрос в графе 6 сумму ставлю в рублях или перевожу по курсу в тенге, если мы в декларации указываем в тенге, а в заявлении в валюте это же получится путаница для налоговиков...
    И если товар российского происхождения, завезен из России получается раздел 3 я не заполняю и приложение тоже?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Июл 15, 2010 15:36:34 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    еще вопрос в графе 6 сумму ставлю в рублях
    да в рублях с/г правил
    Цитата:
    в графе 15 – налоговая база по НДС в национальной валюте лица, заполнившего Заявление. Налоговая база рассчитывается как произведение показателей граф 6 и 8. По подакцизным товарам налоговая база по НДС определяется с учетом суммы акцизов, указанной в графе 19;

    а кода два для рублей: RUR-810. RUB-643

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Июл 15, 2010 16:18:53   

    Христина Ивановна говорит:
    в графе 15 – налоговая база по НДС в национальной валюте лица, заполнившего Заявление. Налоговая база рассчитывается как произведение показателей граф 6 и 8. По подакцизным товарам налоговая база по НДС определяется с учетом суммы акцизов, указанной в графе 19;

    а если у меня импорт освобожденный от НДС в графе 15 и 20 я ставлю 0?
    И ответьте пожалуйста на этот вопрос
    Лайм говорит:
    И если товар российского происхождения, завезен из России получается раздел 3 я не заполняю и приложение тоже?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Июл 15, 2010 16:48:34 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    И если товар российского происхождения, завезен из России получается раздел 3 я не заполняю и приложение тоже?

    В вашем случае Раздел 3 Заявления - не заполняете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Июл 15, 2010 16:58:56 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    а если у меня импорт освобожденный от НДС в графе 15 и 20 я ставлю 0?

    В случае, если налоговым законодательством Республики Казахстан предусмотрено освобождение от уплаты акцизов по ввезенным товарам на территорию Республики Казахстан и в графе 16 проставляется слово «льгота», в графе 19 проставляется «0» (ноль);
    в графе 20 – сумма НДС, рассчитанная исходя из применяемой налоговой ставки, указанной в графе 18, к налоговой базе, указанной в графе 15.
    В случае, если налоговым законодательством Республики Казахстан предусмотрено освобождение от уплаты НДС по ввезенным товарам на территорию Республики Казахстан и в графе 18 проставляется слово «льгота», в графе 20 проставляется «0» (ноль).
    А сама налоговая база по графе 15 заполняемая, поскольку в правилах в отношении ее указаний нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июл 15, 2010 17:04:02 Сообщить модератору   

    Как заполняется Заявление в случае когда могут быть несколько приходов импорта товара с РФ/РБ http://balans.kz/viewtopic.php?p=355668#355668

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Июл 16, 2010 08:08:00   

    Лайм говорит:
    а если у меня импорт освобожденный от НДС в графе 15 и 20 я ставлю 0?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Июл 16, 2010 08:13:13 Сообщить модератору   

    Лайм
    по правилам получается, что гр 15 вы должны заполнить, а в гр 18 ставите льгота, тогда гр 20 у вас не заполнится, т.е. 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Июл 16, 2010 08:23:48   

    Христина Ивановна говорит:
    а в гр 18 ставите льгота

    я так и должна писать льгота?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Июл 16, 2010 08:25:12 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    я так и должна писать льгота?
    читаем правила
    Цитата:
    в графах 16, 17 и 18 – налоговые ставки по акцизам и НДС, установленные законодательством государства-члена таможенного союза. Если законодательством предусмотрено освобождение товаров при их ввозе на территорию государства-члена таможенного союза от обложения НДС и (или) акцизов, в графах проставляется слово «льгота».


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Июл 19, 2010 20:59:18   

    Добрый день . подскажите при заполнении в заявлении графы 2 наименование товара, нужно указывать все по наименованию как в счёт фактуре, или можно объединить если это один и тот же товар, например в сч/ф: суп "борщ", суп "рассольник и т.д. Могу ли в заявлении просто указать супы не перечисляя каждый?

    Добавлено спустя 45 минут:

    Кто нибудь уже сдавал заявление?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Июл 19, 2010 22:52:38   

    Лайм говорит:
    Графа 2 - наименование пишем полностью как по с/ф(каждую позицию), или просто - изделия медицинского назначения?

    Христина Ивановна говорит:
    можно в общем изделия мед.назначения.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Июл 19, 2010 23:27:23   

    Марта говорит:
    quote="Лайм"]Графа 2 - наименование пишем полностью как по с/ф(каждую позицию), или просто - изделия медицинского назначения?

    Христина Ивановна говорит:
    можно в общем изделия мед.назначения.
    [/quote]
    т.е. если код ТН ВЭД один модно и объединить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Июл 20, 2010 07:59:59 Сообщить модератору   

    Alya говорит:
    Могу ли в заявлении просто указать супы не перечисляя каждый?

    да , с/г правил вы имеете право это сделать.
    Цитата:
    допускается перенесение в одну строку Заявления сведений итоговой строки транспортного (товаросопроводительного) документа с указанием общего наименования аналогичных друг другу ввозимых товаров
    Alya говорит:
    если код ТН ВЭД один модно и объединить.
    можно

    Добавлено спустя 22 минуты 56 секунд:

    Алекс Мневис
    все ваши вопросы переписала, сегодня иду на семинар, постараюсь выяснить, хотя своё мнение я имею по вашим вопросам, но всё-таки - отпишусь позже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Июл 21, 2010 13:56:11   

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Если наименование товара в с/ф одинаковое по нескольким позициям, но разные размеры, а код ТН ВЭД одинаковый, то можно объединить их одной строкой? например трубка ПВХ d4, трубка ПХВ d5 и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Июл 21, 2010 14:10:41 Сообщить модератору   

    alyoshka говорит:
    код ТН ВЭД одинаковый

    alyoshka говорит:
    можно объединить их одной строкой

    объединяйте, можно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Авг 09, 2010 18:41:44   

    Христина Ивановна говорит:
    а кода два для рублей: RUR-810. RUB-643

    Скажите пожалуйста, а какой именно из них ставить? И почему именно такой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Авг 09, 2010 18:45:44 Сообщить модератору   

    Котеночек
    всё дело в том, что сейчас внесли изменения в коды( сама удивилась) и код всё - таки брать RUR -810

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Авг 09, 2010 19:37:02   

    Христина Ивановна
    А кто внес изменения? Просто в Соно есть и 643 и 810, причем на коде 810 написано, что он заменен на 643 с 2001 года Еще нашла вот такую статейку:
    Цитата:
    В связи с включением в реестр Международного стандарта ISO-4217 "Коды для представления валют и фондов" нового кода валюты Российской Федерации - российского рубля (деноминированного) с цифровым кодом "643", буквенным - "RUB" вместо кода "810 RUR", нового кода немецкой марки "276 DEM" вместо кода "280 DEM" и вводом в действие с 1 января 2001 года в банковской системе Российской Федерации Изменений к Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) N 7/2000 и N 8/2000 Банк России разъясняет следующее.
    При нумерации лицевых счетов в разрядах 6 - 8 проставляется код валюты в соответствии с кодами валют, содержащимися в Общероссийском классификаторе валют (ОК-014-94) и изменениях к нему.
    Исключением является применение кода валюты Российской Федерации - российского рубля. При осуществлении расчетов на территории Российской Федерации в российских рублях и при нумерации счетов применяется "старый" код валюты "российский рубль 810". При международных расчетах, когда код валюты является отдельным реквизитом расчетных документов, в этих документах проставляется "новый" код российского рубля "643".
    Новый код немецкой марки "276" вводится в действие с 1 января 2001 года. Соответствующие изменения внесите в номера счетов, расчетные и другие документы.

    Как быть? Меня с нк завернули с моими заявлениями, говорят надо 810 и не объясняют почему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Авг 09, 2010 20:14:20 Сообщить модератору   

    Котеночек, вероятно потому, что 643 это код страны, т.е. РФ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Авг 11, 2010 09:12:44 Сообщить модератору   

    Котеночек"]Меня с нк завернули с моими заявлениями, говорят надо 810 и не объясняют почему[/quote]
    и все-таки код валюты надо ставить 643, потому что это новый действующий код, а 810- это старый код до деноминации 1998г.
    Так что Котеночек, вы всё правильно сделали, доказывайте своим НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Авг 12, 2010 11:41:57   

    В НК хотят видеть код 810, хотя во всех ГТД за 1-е полугодие код рос. рубля 643 Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Авг 12, 2010 15:13:32   

    мы все таки сдали с кодом 643 другом инспектору, она даже слова не сказала по этому поводу, хотя все проверяла под лупой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Авг 13, 2010 11:00:56   

    Христина Ивановна говорит:
    а кода два для рублей: RUR-810. RUB-643

    а в чем разница между этими кода?, сколько я пробовала загрузить курсы на RUR-810 он не реагирует в 1С 8,а вот RUB-643 спакойно грузит и грузит он с НацБанка и у меня есть справка с банка России об уплате,так там КОД ВАЛЮТЫ указан 643, теперь что же брать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Авг 13, 2010 11:56:14 Сообщить модератору   

    Dina
    код валюты РФ- 643, его и надо брать.
    А 810 было до 1998г, т.е. до их деноминации. Это совершенно точно я выяснила и в тамож.управлении и в налоговой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пт Авг 13, 2010 16:36:51 Сообщить модератору   

    Суммы в налогооблагаемую базу строка 15, вносится с тиынами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Авг 13, 2010 16:43:34 Сообщить модератору   

    Юльчик говорит:
    Суммы в налогооблагаемую базу строка 15, вносится с тиынами

    без, только тенге, т.е. округлять до тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Авг 18, 2010 19:08:08   

    Какую дату товаросопроводительного документа ставить в графе 10?
    У нас ж.д. накладная, я поставила дату отправки, заявление завернули, сказали отозвать и поставить дату прихода вагона на конечную станцию.

    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:

    По-моему это маразм, но как доказать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Авг 18, 2010 21:31:03   

    У нас тоже все жд накладные в 328.00 стоят с датой станции отправления. нареканий со стороны двух НК (в разных городах) не было. Более того этот вопрос обсуждался не раз на совещаниях и консультациях проводимых в НК.Это ведь не акт выполненных работ, и почему тогда они по автомобильному транспорту не берут дату прибытия?, ведь в CMR стоит дата, и мы её декларируем в форме 328.00. Это ведь полный абсурд по автомобильномутранспорту дата отправления, а по ЖД транспорту дата конечной станции? Делаю вывод что в каждом НК свои правила и порядки. Но я считаю что вы правильно указалли даты (ИМХО).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Авг 18, 2010 21:54:58 Сказали Спасибо❤   

    Христина Ивановна говорит:
    без, только тенге, т.е. округлять до тенге

    А во второй версии 328 формы если в графе 20 (ндс) округляешь сумму до тенге, то прога ругается и говорит расчет не корректен. Поэтому в графу 15 я ставлю округленные цифры, а в 20 сонька сама рассчитывает с тиынками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmi
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Авг 20, 2010 18:01:20   

    Alya говорит:
    т.е. если код ТН ВЭД один модно и объединить.

    Если товар - "Шпала непропитанная", где можно взять этот код ТНВЭД,
    подскажите, если есть ссылки на список, то где можно скачать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Авг 20, 2010 22:04:19   

    4406
    Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей:

    4406 10 000 0
    – непропитанные

    4406 90 000 0
    – прочие

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пн Авг 23, 2010 21:14:08 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    Какую дату товаросопроводительного документа ставить в графе 10?
    У нас ж.д. накладная, я поставила дату отправки, заявление завернули, сказали отозвать и поставить дату прихода вагона на конечную станцию.

    у нас приняли так 17.08, а сегодня звонят говорят исправляйте допик отправляйте, не ту дату поставили...я вежливо послала, попросила официальное письмо с указанием нарушений, потом будем говорю отзывать, сдавать и т.д.
    Хотя тоже считаю что мы правы!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Авг 24, 2010 21:33:32 Сообщить модератору   

    Сегодня инспектор согласился с нами Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татка
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Сен 03, 2010 15:39:59   

    Подскажите мне пожалуйста ,как правильно заполнить заявление и декларацию,муж знакомой пригнал из России машину, по доверенности,им необходимо отправить в налоговую декларацию,я хочу им помочь ,но сталкиваюсь с подобной ситуацией впервые.
    Они передали мне следующие документы:
    *паспорт транспортного средства;
    *ценовая информационная справка
    *счёт-фактура и акт оказанных услуг оценщика;
    *Доверенность выданная гражданкой РФ мужу знакомой;
    *Карточка учёта транспортных средств на имя самой знакомой;
    *Бланк регистрации транспортного средства на имя знакомой;
    *Свидетельство о регистрации в дорожной полиции;
    *Справка - счёт на имя знакомой
    *РНН и уд.личности мужа знакомой ;
    *РНН и уд.личности знакомой
    Помогите мне заполнить заявление или дайте ссылку на подобную ситуацию,сегодня прочитала много на сайте полезного в отношение заполнения форм 320 и 328.Но в данном случае не знаю как правильно заполнить заявление ,Кого в данном случае вписывать Продавцом, а кого покупателем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Сен 03, 2010 15:47:41 Сообщить модератору   

    Татка
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=365805#365805

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татка
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Сен 03, 2010 15:49:20   

    Также хотелось бы уточнить какие копии документов в нашем случае мы должны предоставить в налоговую вместе с декларацией?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    timnat
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Ср Сен 08, 2010 12:41:37   

    Код нужно брать 643 в заявлении по форме 328. Поставила 810 получила ОТКАЗ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Ср Сен 08, 2010 17:45:11   

    timnat, сегодня консультировались в Налоговом Комитете, нам тоже сказали писать 643. Поэтому легче сходить в свой Налоговый Комитет и там узнать, что они хотят видеть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Чт Сен 09, 2010 01:20:41   

    здравствуйте подскажите пожалуйста, при заполнении :

    гр.20 в Ф.328 программа не дает огруглить суммы НДС,выводит что это ошибка,все остальные суммы округляет,а вот НДС не хочет,инспектор сказал ,ну отправляйте с копейками,а в 320 поставте округленно,что там это же копейки,но меня это смущает ,потом будут уведомления высылать или заброкуют,кто как поступил в этой ситуации?

    И еще по гр.9,10 какой документ указать ,мне начальник сказал номер товарно транспортной накладной и дату соответственно,а может нужно данные СMR-ки?
    заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Сен 09, 2010 07:38:05 Сообщить модератору   

    ol4ik1904 говорит:
    гр.20 в Ф.328 программа не дает огруглить суммы НДС,выводит что это ошибка

    наша СОНО тоже "краснела" на округление НДС, но мы всё-таки так и отправили, всё прошло нормально.
    ol4ik1904 говорит:
    мне начальник сказал номер товарно транспортной накладной и дату соответственно
    правильно сказал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Чт Сен 09, 2010 09:45:44   

    спасибо большое Христина Ивановна ,придется тоже рискнуть проигнорировать и отправить,

    а как у вас с распечаткой документа,когда печатаю,он скраю справа как будто немного лист обрезает,вроде как в налоговой не принимают или все нормально

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Чт Сен 09, 2010 09:48:48 Сообщить модератору   

    ol4ik1904
    нет, нужно распечатать в другом формате: в СОНО выводите на печать- на печати есть кнопка сохранить - в RTF, очень хорошо редактируемый формат, помечаете графу 20 и сдвигаете влево, и будет вам покой наконец-то Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Чт Сен 09, 2010 09:56:20   

    спасибо ,вы точно подметили "покой" ,но он наверное будет когда они все примут и через десять дней ошибок не будет! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Чт Сен 16, 2010 17:12:56   

    ol4ik1904 говорит:
    номер товарно транспортной накладной

    А у меня есть товарная накладная и товарно-транспортная накладная у них разные даты, какую указывать в заявлении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Чт Сен 16, 2010 19:14:27   

    YelenaS
    YelenaS говорит:
    товарно-транспортная накладная


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    daltek
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пт Окт 01, 2010 10:55:55   

    Вчера не приняли форму 328 по причине, что сумма НДС по графе 20 округлена до целых чисел без тиын. Откликнитесь, пожалуйста, был ли у кого-нибудь мотивированный отказ по этой причине?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пт Окт 01, 2010 10:59:49   

    daltek
    У них в программе не принимает, если ндс без копеек. Графа с ндс при проверке у вас должна была выделиться красным цветом. Ее можно заполнять кликом по ней правой кнопкой мышки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Страница 1 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz