Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Минуса на счете 1310
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ОСВ, обход минуса     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пт Фев 23, 2007 11:36:10 Сообщить модератору   

    Может быть был пост на эту тему, но лень искать, честно. При формировании ОСВ, иногда выходят цифры с минусом (красный) на ДТ или КТ, мы знаем что, Актив Счет был увеличен по кредиту или же наоборот Пассив счет был увеличен по дебету. Можно конечно сделать счет АП, тогда все будет нормально. Как можно сделать, чтобы минусовая цифра перешла в противоположную сторону ДТ или КТ, не изменяя план счетов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Talik
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Фев 23, 2007 11:45:43 Сообщить модератору   

    План счетов вообще трогать не надо... А не пробовали например, ручными проводками?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Пт Фев 23, 2007 11:57:53 Сообщить модератору   

    Talik говорит:
    План счетов вообще трогать не надо... А не пробовали например, ручными проводками?

    Например, как в этом случае:
    821 636 - 1000 тг
    636 441 - 1100 тг (100 тг горит красным)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пт Фев 23, 2007 12:02:24 Сообщить модератору   

    iXоn говорит:
    636 441 - 1100 тг (100 тг горит красным)

    делай проводку на дебит задолженность. оно у тебя и горит потомучто так не должно быть в теории бухучета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Фев 23, 2007 12:02:54   

    Не меняя Активность счета, других путей не встречал. Если корректировать в ЭТОМ случае, ручными проводками, готовьте вазелин.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Пт Фев 23, 2007 12:09:34 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Не меняя Активность счета

    точно АП в плане счетовь поставь и все.

    а вообще: если
    iXоn говорит:
    При формировании ОСВ, иногда выходят цифры с минусом (красный)

    не может быть. это ошибка буха. сколько начисил столько и перечисли будь добр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NikitA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Фев 23, 2007 12:14:00   

    а почему бы не переплатить? в чем проблема?
    я всегда стараюсь, чтоб была переплата. Тогда, если выходят какието корректировки за прошлые месяца, то хоть пеня не начисляется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Пт Фев 23, 2007 12:25:34 Сообщить модератору   

    NikitA говорит:
    а почему бы не переплатить? в чем проблема?
    я всегда стараюсь, чтоб была переплата. Тогда, если выходят какието корректировки за прошлые месяца, то хоть пеня не начисляется.

    тогда я вам предлагаю переплату разносить на дебит задолженность.
    н-р счетОСВ сделайте 334,... и привяжите к сотрам.
    в конце месяца закрытием периода закрывайте. и минуса как не бывало.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NikitA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Фев 23, 2007 13:01:28   

    мммм..... я так делаю в конце года. А в течении года, не знаю уж кому как, а меня совсем не напрягает эта краснота в налогах, скорее наоборот - это значит что я никому ничего не должна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Пт Фев 23, 2007 13:08:19 Сообщить модератору   

    Май говорит:
    делай проводку на дебит задолженность. оно у тебя и горит потомучто так не должно быть в теории бухучета.

    Май, дело не в этом, должно ли быть или нет, переплата или недоимка.
    Сформулирую по другому, Я имел ввиду обход до разноски на дебет задолженности,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NikitA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Фев 23, 2007 13:29:34   

    вопрос не ясен
    каким образом вы хотите обойти данную ситуацию? и причем здесь разработки в 1С?
    или вы хотите, чтоб документ, при формировании проводок автоматически отслеживал сальдо и перекидывал избыток на 334?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Пт Фев 23, 2007 13:39:27 Сообщить модератору   

    И то и другое

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Talik
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Фев 23, 2007 13:44:07 Сообщить модератору   

    iXоn, вы бы наверное поподробнее проблему описали, с проводками....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Фев 23, 2007 13:46:06 Сообщить модератору   

    Переплата по налогам сажается на счет 334 (1430), в конце месяца делается закрытие периода с галочкой зачет авансовых платежей по налогам. (это в 1С)
    Для других счетов есть свои авансовые счета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NikitA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Фев 23, 2007 14:20:10   

    закрытием месяца еще куда ни шло, но при проведении документа???
    ИМХО рюшечки....
    ИМХО_2 не люблю, когда программа слишком самостоятельна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Фев 23, 2007 14:24:27 Сообщить модератору   

    Самостоятельно программа считает только арифметику, все остальное делаете Вы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NikitA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Фев 23, 2007 15:16:48   

    Под самостоятельностью в данном случае подразумеваются случаи, когда в коде документа прописано разбиение проводок на основании текущих БухгалтерскихИтогов. Как, например, зачет аванса или то, что хочет iXоn.
    Я сталкивалась со случаями, когда это жестко прописано в коде без альтернативы. Такой "ненавязчивый" сервис. Злило ужасно!
    опять же ИМХО! Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IMHO
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Фев 23, 2007 15:34:59 Сообщить модератору   

    iXоn говорит:
    Например, как в этом случае:
    821 636 - 1000 тг
    636 441 - 1100 тг (100 тг горит красным)


    вторую операцию разбейте на две. Если енто 441 сч то значит надо енто делать в выписке банка.

    636 441 - 1000 тг
    334 441 - 100 тг (вид налога)

    Compas говорит:
    Не меняя Активность счета, других путей не встречал.


    Активность и пассивность - это необходимые качества счетов. Ими можно пренебречь, но это нонсенс... Т.к. это придумано для удобства в работе... Для корректного сбора баланса...

    iXоn говорит:
    Я имел ввиду обход до разноски на дебет задолженности,


    Это уже вовсе непонятно.
    5-10 = -5, а вы хотите чтоб минуса не было, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Фев 23, 2007 15:38:45 Сообщить модератору   

    iXоn говорит:
    Может быть был пост на эту тему, но лень искать, честно.

    Ах, какой вы честный...
    iXоn говорит:
    При формировании ОСВ, иногда выходят цифры с минусом (красный) на ДТ или КТ, мы знаем что, Актив Счет был увеличен по кредиту или же наоборот Пассив счет был увеличен по дебету. Можно конечно сделать счет АП, тогда все будет нормально. Как можно сделать, чтобы минусовая цифра перешла в противоположную сторону ДТ или КТ, не изменяя план счетов?

    Я вас поняла. Конечно, самым правильным вариантом было бы перед формированием отчетности заставлять буха запускать процедуру сворачивания счетов. Точно не уверена, но наверняка в любой конфигурации 1С есть настройка счетов по юридическим лицам, подотчетным, по налогам и сборам, по штрафам и пеням. И определенный механизм, когда при запуске процедуры программа автоматически согласно вышеназванной настройки анализирует и дает проводки с одного счета на другой. (Если операции "Закрытие счетов" в конфигурации нет, но нужно попросить программера написать, либо давать эти проводки ручками, что, конечно, дико неудобно и хлопотно)

    Но не все бухи хотят запускать эту процедуру в конце месяца.
    Тогда можно напрячь программера, и сделать отдельный отчет ОСВ, где бы анализируя знак суммы, программа отображала сумму со знаком "плюс" в нужном месте. Мы у себя такое сделали как в ОСВ, так и в финансовой отчетности "Бухгалтерский баланс", чтобы Активы и Пассивы не отображались отрицательными. Я думаю, что и вы справитесь.

    А с самым лучшим вариантом я столкнулась при внедренни программы в аудиторской фирме. А именно: они организационно завели у себя обязательный порядок - все проводки давать строго в дебет 3хх (это по КСБУ, по МСФО будет 1ххх), и строго из кредита 6хх (3ххх).
    Тогда никаких "минусов" в балансе не появится. Сворачивать счета ежемесячно, конечно, им тоже приходится, но даже без запуска этого механизма они видят в балансе сплошные "плюсы" (как в прямом, так и в переносном смысле Smile)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IMHO
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Фев 23, 2007 15:46:57 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    А именно: они организационно завели у себя обязательный порядок - все проводки давать строго в дебет 3хх (это по КСБУ, по МСФО будет 1ххх), и строго из кредита 6хх (3ххх).


    Это только 3хх и 6хх счетов касается? Или по всему учету так?

    Добавлено спустя 44 секунды:

    А как же проводки типа
    201-671
    671-333

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    IMHO говорит:
    671-333


    В принципе при приходе можно делать зачет аванса. Да наверное вы правы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Пт Фев 23, 2007 15:52:45 Сообщить модератору   

    IMHO говорит:
    А как же проводки типа
    201-671
    671-333

    две операции.два документа.в чем проблема. у меня учет такой:
    А именно: они организационно завели у себя обязательный порядок - все проводки давать строго в дебет 3хх (это по КСБУ, по МСФО будет 1ххх), и строго из кредита 6хх (3ххх).[/quote]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Фев 23, 2007 16:20:54 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    они организационно завели у себя обязательный порядок - все проводки давать строго в дебет 3хх (это по КСБУ, по МСФО будет 1ххх), и строго из кредита 6хх (3ххх).


    У меня бух так и делает, и оборотка вся "черная"...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #23 Сб Фев 24, 2007 11:02:13 Сообщить модератору   

    Всем спасибо, но вопрос был такой, точнее:
    1. Никаких дополнительных проводок, оставим как есть (Начислено, Перечислено больше, или наоборот)
    2. Формируем ОСВ, видим, что надо произвести доп проводки, точнее на авансы. При этом ОСВ должна быть черной без минусов, и 100 тг должен стоять на дебете счета 636 (из примера).
    3. После этого, делаем соответствующие проводки.
    И все это делается в конфигураторе, можно счет сделать АП, но этого нельзя, т.е. без изменении ПС. Какие изменения надо внести в конфиг, чтобы увидеть результат?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Сб Фев 24, 2007 14:37:28 Сообщить модератору   

    Если Вам надо, чтобы дебетовое сальдо по пассивному счету (или наоборот) в ОСВ выглядело черным, не трогая ПС, в конфигураторе у отчета ОСВ в таблице - свойства ячейки меняете контроль с Красный на Авто. Теперь сальдо у Вас выглядит черным, но с минусом и в итоги пойдет со своим знаком. А чтобы "При этом ОСВ должна быть черной без минусов, и 100 тг должен стоять на дебете счета 636 (из примера)", это только менять ПС, либо как сказала Elis "все проводки давать строго в дебет 3хх (это по КСБУ, по МСФО будет 1ххх), и строго из кредита 6хх (3ххх)"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Сб Фев 24, 2007 17:58:14 Сообщить модератору   

    Быть может имеется ввиду "развернутое сальдо" ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #26 Вс Фев 25, 2007 15:36:54 Сообщить модератору   

    Den говорит:
    Быть может имеется ввиду "развернутое сальдо" ?

    что вы имеете ввиду???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Фев 26, 2007 16:04:23 Сообщить модератору   

    То и имею Smile
    Для наглядности возьмем ОСВ по 671, где есть остатки как + так и -
    В итогах будет развернутое сальдо. Об этом и говорю.
    Хотя может что неправильно понял я.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пн Фев 26, 2007 18:55:04 Сообщить модератору   

    В итоги ОСВ развернутые сальдо сворачиваются... А тут надо, чтобы считались и дебетовые и кредитовые остатки...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz