» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно списать ТМЗ в конце года, готовясь к годовому отчету?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Мариванна
Добавлено: #1  Чт Мар 17, 2011 12:12:06
Заголовок сообщения: Как правильно списать ТМЗ в конце года, готовясь к годовому отчету?

Подскажите, уважаемые коллеги

..как правильно списать ТМЗ в конце года, готовясь к годовому отчету?
Я просматриваю какие были куплены ТМЗ: это и бумага, и линейки, и корректирующие жидкости, и уголки прозрачные...и ластик и скотч.

Некорые из вышеупомянутых "живут" более года, однозначно, например, линейки и ластики, скоросшиватели.
Такие как бумага, понятно, дольше года не держатся и расходуются.

Еще я понимаю, что ТМЗ (счет 1310) - это краткосрочный актив, по определению срок использования которого - не больше года.

В связи с этим, не могли бы вы мне подсказать как правильно все списать.
И надо ли вообще?
Ведь разбираться по каждому виду ТМЗ и списывать единично - слишком долго.
Да и не совсем уверена как сделать списание в документе "Поступление ТМЗ" если есть и наименования, которые "живут" дольше года и те, которые используются в течение месяца (бумага, например).
Спасибо большое
Мариванна



Автор: Айнука
Добавлено: #2  Чт Мар 17, 2011 12:35:05
Заголовок сообщения:

Мариванна говорит:
Да и не совсем уверена как сделать списание в документе "Поступление ТМЗ"

Актом списываете такие ТМЗ.
Причем на списание сразу как только раздала/отдала сотрудникам для работы.



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Чт Мар 17, 2011 12:39:12
Заголовок сообщения:

Мариванна,
Мариванна говорит:
как правильно списать ТМЗ в конце года, готовясь к годовому отчету?

Предлагаю:
1.При выдачи сотрудникам указанных Вами канц.товаров, их необходимо списывать с баланса(Отразить данный порядок в учетной политике.).
2.При наличии запаса канц.товаров на складе или у др.ответ.лица, по состоянию на отчетную дату(например на 01.01.2011 г.),они отражаются на сч.1310.
С ув.



Автор: Nemo
Добавлено: #4  Чт Мар 17, 2011 12:50:09
Заголовок сообщения:

Мариванна,
есть такой вариант, например, если сумма небольшая, то некоторые сразу списывают на затраты при поступлении, например на 7211. Но это необходимо так же прописать в Учетной политике, и указать пределы по суммам.



Автор: Мариванна
Добавлено: #5  Чт Мар 17, 2011 14:51:57
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
Актом списываете такие ТМЗ.
Причем на списание сразу как только раздала/отдала сотрудникам для работы.


Айнука,

а если эти ТМЗ еще не израсходованы (линейка, например)....



Автор: Айнука
Добавлено: #6  Чт Мар 17, 2011 14:56:58
Заголовок сообщения:

Мариванна говорит:
а если эти ТМЗ еще не израсходованы

esiphi говорит:
При наличии запаса канц.товаров на складе или у др.ответ.лица, по состоянию на отчетную дату(например на 01.01.2011 г.),они отражаются на сч.1310.



Автор: Мариванна
Добавлено: #7  Чт Мар 17, 2011 14:59:14
Заголовок сообщения:

Айнукачка,

так я должна каждый ластик теперь проверять? :cry:



Автор: Поликсени
Добавлено: #8  Чт Мар 17, 2011 14:59:44
Заголовок сообщения:

Мариванна, а бы их не назвала ТМЗ, если вы их учитываете на сч.1310, то материальные запасы, притом в акте так и написать использованные для собственых нужд, и если прописать в УП, то сразу и списывать
Nemo говорит:
например на 7211
согласна с этим.


Автор: *САМ*
Добавлено: #9  Чт Мар 17, 2011 15:02:16
Заголовок сообщения:

Мариванна, вот для этого
Айнука говорит:
Актом списываете такие ТМЗ.
Причем на списание сразу как только раздала/отдала сотрудникам для работы.



Автор: Мариванна
Добавлено: #10  Чт Мар 17, 2011 15:13:18
Заголовок сообщения:

Спасибо, мои дорогие, как бы я без вас. :Rose:

сейчас буду списывать потихоньку....не оставлять же на конец года то...там порядка на 200 тыс тенге...думаю,
зачем оставлять на этот год..

Posted after 21 minutes 27 seconds:

друзья, извините,...еще вопросик, если позволите

..на какой счет списывать посоветуете (мат. запасы типа всякой мелочевки - ластики и карандаши) -
и в какую строку относить в декларации?

спасибо большое



Автор: Nemo
Добавлено: #11  Чт Мар 17, 2011 15:37:42
Заголовок сообщения:

Мариванна говорит:
..на какой счет списывать посоветуете (мат. запасы типа всякой мелочевки - ластики и карандаши) -

я списываю обычно на 7211, хотя смотря кто и где использует. Если передаем на проекты, то можем и на 7110 списать.



Автор: Мариванна
Добавлено: #12  Чт Мар 17, 2011 15:37:51
Заголовок сообщения:

сейчас моя 1-с относит на 7010 (себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг)...хотя это неправильно,
ведь мы ж их не для перепродажи держим...а так, для собственных нужд, как правильно сказала Поликсения...



Автор: Nemo
Добавлено: #13  Чт Мар 17, 2011 15:38:24
Заголовок сообщения:

Мариванна говорит:
и в какую строку относить в декларации?

это уже вопрос не по теме, думаю Вам надо поискать подходящую тему, много обсуждали на форуме подобных тем.

Posted after 1 minute 36 seconds:

Мариванна,
счет затрат сами выбираете в Акте на списание материалов



Автор: YelenaS
Добавлено: #14  Чт Мар 17, 2011 15:50:53
Заголовок сообщения:

1310- это запасы на складе, т.е. у подотчетного лица. Если канцтовары розданы сотрудникам, то они сразу списываются с склада на затраты 7210. Нет необходимости их оставлять на конец года. Можете сделать списание частями в течении года, если это не повлияет на ваши финансовые результаты, которые вы может предоставляли в какие-нибудь органы.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ