» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно списать ТМЗ в конце года, готовясь к годовому отчету? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Мариванна |
Добавлено: | #1  Чт Мар 17, 2011 12:12:06 |
Заголовок сообщения: | Как правильно списать ТМЗ в конце года, готовясь к годовому отчету? |
Подскажите, уважаемые коллеги ..как правильно списать ТМЗ в конце года, готовясь к годовому отчету? Я просматриваю какие были куплены ТМЗ: это и бумага, и линейки, и корректирующие жидкости, и уголки прозрачные...и ластик и скотч. Некорые из вышеупомянутых "живут" более года, однозначно, например, линейки и ластики, скоросшиватели. Такие как бумага, понятно, дольше года не держатся и расходуются. Еще я понимаю, что ТМЗ (счет 1310) - это краткосрочный актив, по определению срок использования которого - не больше года. В связи с этим, не могли бы вы мне подсказать как правильно все списать. И надо ли вообще? Ведь разбираться по каждому виду ТМЗ и списывать единично - слишком долго. Да и не совсем уверена как сделать списание в документе "Поступление ТМЗ" если есть и наименования, которые "живут" дольше года и те, которые используются в течение месяца (бумага, например). Спасибо большое Мариванна |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #2  Чт Мар 17, 2011 12:35:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Актом списываете такие ТМЗ. Причем на списание сразу как только раздала/отдала сотрудникам для работы. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Чт Мар 17, 2011 12:39:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мариванна,
Предлагаю: 1.При выдачи сотрудникам указанных Вами канц.товаров, их необходимо списывать с баланса(Отразить данный порядок в учетной политике.). 2.При наличии запаса канц.товаров на складе или у др.ответ.лица, по состоянию на отчетную дату(например на 01.01.2011 г.),они отражаются на сч.1310. С ув. |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #4  Чт Мар 17, 2011 12:50:09 |
Заголовок сообщения: | |
Мариванна, есть такой вариант, например, если сумма небольшая, то некоторые сразу списывают на затраты при поступлении, например на 7211. Но это необходимо так же прописать в Учетной политике, и указать пределы по суммам. |
Автор: | Мариванна | ||
Добавлено: | #5  Чт Мар 17, 2011 14:51:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Айнука, а если эти ТМЗ еще не израсходованы (линейка, например).... |
Автор: | Айнука | ||||
Добавлено: | #6  Чт Мар 17, 2011 14:56:58 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | Мариванна |
Добавлено: | #7  Чт Мар 17, 2011 14:59:14 |
Заголовок сообщения: | |
Айнукачка, так я должна каждый ластик теперь проверять? :cry: |
Автор: | Поликсени | ||
Добавлено: | #8  Чт Мар 17, 2011 14:59:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мариванна, а бы их не назвала ТМЗ, если вы их учитываете на сч.1310, то материальные запасы, притом в акте так и написать использованные для собственых нужд, и если прописать в УП, то сразу и списывать
|
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #9  Чт Мар 17, 2011 15:02:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мариванна, вот для этого
|
Автор: | Мариванна |
Добавлено: | #10  Чт Мар 17, 2011 15:13:18 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, мои дорогие, как бы я без вас. :Rose: сейчас буду списывать потихоньку....не оставлять же на конец года то...там порядка на 200 тыс тенге...думаю, зачем оставлять на этот год.. Posted after 21 minutes 27 seconds: друзья, извините,...еще вопросик, если позволите ..на какой счет списывать посоветуете (мат. запасы типа всякой мелочевки - ластики и карандаши) - и в какую строку относить в декларации? спасибо большое |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #11  Чт Мар 17, 2011 15:37:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я списываю обычно на 7211, хотя смотря кто и где использует. Если передаем на проекты, то можем и на 7110 списать. |
Автор: | Мариванна |
Добавлено: | #12  Чт Мар 17, 2011 15:37:51 |
Заголовок сообщения: | |
сейчас моя 1-с относит на 7010 (себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг)...хотя это неправильно, ведь мы ж их не для перепродажи держим...а так, для собственных нужд, как правильно сказала Поликсения... |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #13  Чт Мар 17, 2011 15:38:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это уже вопрос не по теме, думаю Вам надо поискать подходящую тему, много обсуждали на форуме подобных тем. Posted after 1 minute 36 seconds: Мариванна, счет затрат сами выбираете в Акте на списание материалов |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #14  Чт Мар 17, 2011 15:50:53 |
Заголовок сообщения: | |
1310- это запасы на складе, т.е. у подотчетного лица. Если канцтовары розданы сотрудникам, то они сразу списываются с склада на затраты 7210. Нет необходимости их оставлять на конец года. Можете сделать списание частями в течении года, если это не повлияет на ваши финансовые результаты, которые вы может предоставляли в какие-нибудь органы. |