» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В 300форме за 3кв.10г. можно взять в зачет всю сумму указанную в 320.00форме?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: natkis
Добавлено: #1  Вс Мар 27, 2011 15:48:57
Заголовок сообщения:

все написано в Налоговом Кодексе

Ответ с сайта astananalog.kz
17.02.2011 № 553

В соответствии с подпунктом 12) пункта 2 статьи 256 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – Налоговый кодекс) суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, является сумма налога, которая указана в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с суммой налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа, предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 Налогового кодекса, а также уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан.



Автор: Марта
Добавлено: #2  Вс Мар 27, 2011 15:46:44
Заголовок сообщения:

Подпункт 12) пункт 2 статья 256 Налогового кодекса
Мусия Юрьевна, http://balans.kz/viewtopic.php?p=400817#400817



Автор: Мусия Юрьевна
Добавлено: #3  Сб Мар 26, 2011 20:42:26
Заголовок сообщения:

Марта, скажите пжл а где это написано, что надо НДС по импорту из стран ТС брать в зачет по сроку даты отметки в НК? Законодательный акт есть?


Автор: Галек
Добавлено: #4  Вт Фев 01, 2011 01:12:54
Заголовок сообщения:

с 4кв. теперь уже буду смотреть. а допку обязательно надо подать на уменьшение зачетной суммы за 3кв.? В принципе у нас большая переплата по ндс...


Автор: Марта
Добавлено: #5  Вт Фев 01, 2011 01:05:13
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
в зачет сумма НДС по импорту товаров со стран Таможенного союза относится по дате отметки в ф.328 Заявления налоговых органов в подтверждении факта уплаты косвенных налогов, т.к. при представлении ф.328 Заявления сумма НДС должна быть уплачена.

И даже в случае когда оплатили сумму НДС в сентябре за сентябрьский импорт, а налоговые отчеты ф.328 и ф.320 представили в октябре, соответственно НДС начисленный и уплаченный налоговые органы подтвердили в октябре, то в зачет сумму НДС относите в 4 квартале.

В зачет НДС берете по дате отметки в заявление формы 328.

Posted after 50 seconds:

У вас в заявлении какая дата приемки стоит?



Автор: Галек
Добавлено: #6  Пн Янв 31, 2011 23:25:35
Заголовок сообщения: В 300форме за 3кв.10г. можно взять в зачет всю сумму указанную в 320.00форме?

В форме 320.00 за сентябрь месяц, указана сумма ндс причитающаяся к оплате за импортрованный товар. Оплата произведена в сентябре месяце и остаток проплачен в октябре (до 20октября 2010г). В зачет в 300форме за 3кв.2010г. можно взять всю сумму указанную в 320.00форме? либо в пределах уплаченной суммы???


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ