» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С8: Как провести выдачу подарков на Новый год? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ir0nMan |
Добавлено: | #1  Вт Янв 11, 2011 09:31:02 |
Заголовок сообщения: | 1С8: Как провести выдачу подарков на Новый год? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=559224#559224 здравтсвуйте, не подскажите каким документом в 1с8 (бух учет для Казахстана) нужно провести выдачу подарков на новый год? дт 3350 кт 1330 Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: с проводками я разобрался(было много тем на форуме), но как это реализовать в 1с не знаю |
Автор: | Senator_I |
Добавлено: | #2  Вт Янв 11, 2011 09:44:56 |
Заголовок сообщения: | |
Расходной накладной не вариант? |
Автор: | Ir0nMan |
Добавлено: | #3  Вт Янв 11, 2011 09:46:45 |
Заголовок сообщения: | |
тогда в ведомости будет висеть остаток, так как накладная не дает проводок по регистрам накопления связанных с зар платой |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #4  Вт Янв 11, 2011 09:49:11 |
Заголовок сообщения: | |
Ir0nMan, Начисление ЗП - вид расчета "Прочие доходы, облагаемые у источника" Дт 7210 Кт 3350 - стоимость подарка. Разовые удержание - вид удержания создайте сами , отражение в бухучете также создайте сами: Дт 3310 - Кт 1330 Субконто КТ1 - номенклатура (подарок) Субконто КТ2 - склад. Сумма = стоимость подарка. |
Автор: | Ir0nMan | ||
Добавлено: | #5  Вт Янв 11, 2011 09:51:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
почему по Дт 3310? если это удержание |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #6  Вт Янв 11, 2011 10:02:27 |
Заголовок сообщения: | |
Ir0nMan, Извиняюсь "3350" |
Автор: | jonni_jonni |
Добавлено: | #7  Вт Янв 11, 2011 10:05:08 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю надо использовать счет №1254. 1. 1254-1330 2. 3350-1254 Сначало списываете товар на счет 1254 документом "Списание ТМЗ." А документом служит "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний". В справочнике "Виды удержаний" найдите нужную вам ВУ, если нету создайте и объязательно укажите там "Способо отражения в бухучете". А в самом конце документ "Отражение ЗП в учете" формирует соответствующие проводки |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #8  Вт Янв 11, 2011 10:08:41 |
Заголовок сообщения: | |
jonni_jonni, можно и так. |
Автор: | Ir0nMan |
Добавлено: | #9  Вт Янв 11, 2011 10:12:43 |
Заголовок сообщения: | |
jonni_jonni , спасибо, этот вариант считаю оптимальный, хотя изза каких то подарков столько документов приходиться использовать |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #10  Вт Янв 11, 2011 10:43:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ir0nMan,
Предлагаю: 1.Составить ведомость на выдачу подарков работникам(кол-во,цена,сумма,роспись в получении). 2.Ввести сведения для удержания в 1 С8: а.Меню "Зарплата"-"Настройка удержания"-вид удержаний-добавить-наименование "Новогодние подарки"-способ расчета-"Фиксированный"-способ отражения-новый-Дт 3350-кт 3310. б.При удержании из зарплаты-"Меню-"Разовые удержания"-добавить новый-открыть документ-внести данные ведомости на выдачу подарков-ОК. в. При отражении зарплаты учете,будет отражено удержание из зарплаты работников суммы полученных подарков. Рекомендую следующую схему отражения в учете получения подарков и удержания с работников их стоимости: 1.Дт 3310-Кт 1030,1251. 2.Дт 3350-Кт 3310. С ув. |
Автор: | YelenaS | ||||
Добавлено: | #11  Пн Янв 17, 2011 11:20:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Каким документом делать?
Этим? |
Автор: | A_Shipping | ||||
Добавлено: | #12  Пн Янв 17, 2011 12:37:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ой, как удобно, а я всё через списание ТМЗ делала и так некрасиво получалось - висела сумма в расчётной ведомости как не выплаченная з/п. Сейчас всё привела в порядок. YelenaS, вы спрашивали каким документом сделать проводку Дт 3310-Кт 1030,1251. У меня оплата была по банку, поэтому я в платёжке убрала счет 1610 - соответственно сумма села сразу же на счёт 3310, а затем как подсказал esiphi - формируете новый вид удержаний и т.д. Естественно, никакого документа по поступлению ТМЗ не будет. esiphi, огромное вам спасибо! :Rose: |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #13  Пн Янв 17, 2011 13:15:14 |
Заголовок сообщения: | |
Про удержания я поняла, но нужно же тогда сначала сделать начисления? Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: Я имею ввиду начисления по заработной плате, как прочие начисления сначала сделать, а потом удержания в виде выдачи новогодних подарков. |
Автор: | A_Shipping | ||
Добавлено: | #14  Вт Янв 18, 2011 10:18:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
YelenaS, да в документе начисление з/п делаете прочие начисления, я сделала "оклад от обратного" и указала сумму подарка. А дальше уже все удержания пойдут и налоги, и подарки, как описывал esiphi выше. |
Автор: | Ремарк | ||||||
Добавлено: | #15  Сб Дек 21, 2013 16:32:23 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
От обратного делать думаю не правильно.Нельзя завышать начисления если у вас сумма подарка на приходе другая. Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Дт 3350-Кт 3310 проводка какая-то не корректная. И главное где в этой схеме списание самого подарка? Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: Думаю эта схема подходит лучше
|
Автор: | Ирина Локтионова | ||||
Добавлено: | #16  Сб Дек 21, 2013 16:42:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот здесь обсуждали этот вопрос, правильно или нет: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12260
Еще здесь посмотрите http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12591 |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #17  Сб Дек 21, 2013 22:22:19 |
Заголовок сообщения: | |
Немного смущает в корреспонденции 3350-1254,счет 1254.Это все-таки задолженность работников в следствии хищений,порчи и пр.Или он вполне подходит для списания подарков с 1330? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #18  Вс Дек 22, 2013 00:52:33 |
Заголовок сообщения: | |
А предложите что-нибудь получше, обсудим! |
Автор: | Алекс Мневис | ||||
Добавлено: | #19  Вс Дек 22, 2013 08:56:02 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Из приказа "Об утверждении типового плана счетов бухгалтерского учета"
|
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #20  Пн Дек 30, 2013 15:39:21 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Подскажите пожалуйста. мы приобрели подарки для корпоратива, ну и не только подарки, продукты... Вот теперь вопрос каким документов в 1С это правильнее списать...Деньги были выданы подотчетному лицу, который в магазине приобрел товары, документы (чеки, счет-фактуры, есть)... Вопрос, как правильнее списать. Добавлено спустя 34 минуты 19 секунд: пожалуйста помогите кто-нибудь |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #21  Вт Дек 31, 2013 08:33:02 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
С подотчета списываете в авансовом отчете на основании
Если будите удерживать с работников, то смотрите посты выше. Если списываете за счет чистого дохода, то составляете приказ и на его основании через документ списание ТМЗ. |