» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

1С8: Как провести выдачу подарков на Новый год?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ir0nMan
Добавлено: #1  Вт Янв 11, 2011 09:31:02
Заголовок сообщения: 1С8: Как провести выдачу подарков на Новый год?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=559224#559224

здравтсвуйте, не подскажите каким документом в 1с8 (бух учет для Казахстана) нужно провести выдачу подарков на новый год?
дт 3350 кт 1330

Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:

с проводками я разобрался(было много тем на форуме), но как это реализовать в 1с не знаю



Автор: Senator_I
Добавлено: #2  Вт Янв 11, 2011 09:44:56
Заголовок сообщения:

Расходной накладной не вариант?


Автор: Ir0nMan
Добавлено: #3  Вт Янв 11, 2011 09:46:45
Заголовок сообщения:

тогда в ведомости будет висеть остаток, так как накладная не дает проводок по регистрам накопления связанных с зар платой


Автор: VFrol
Добавлено: #4  Вт Янв 11, 2011 09:49:11
Заголовок сообщения:

Ir0nMan,
Начисление ЗП - вид расчета "Прочие доходы, облагаемые у источника"
Дт 7210 Кт 3350 - стоимость подарка.
Разовые удержание - вид удержания создайте сами , отражение в бухучете также создайте сами:
Дт 3310 - Кт 1330
Субконто КТ1 - номенклатура (подарок)
Субконто КТ2 - склад.
Сумма = стоимость подарка.



Автор: Ir0nMan
Добавлено: #5  Вт Янв 11, 2011 09:51:39
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
Ir0nMan,
Разовые удержание - вид удержания создайте сами , отражение в бухучете также создайте сами:
Дт 3310 - Кт 1330
Субконто КТ1 - номенклатура (подарок)
Субконто КТ2 - склад.
Сумма = стоимость подарка.


почему по Дт 3310? если это удержание



Автор: VFrol
Добавлено: #6  Вт Янв 11, 2011 10:02:27
Заголовок сообщения:

Ir0nMan, Извиняюсь "3350"


Автор: jonni_jonni
Добавлено: #7  Вт Янв 11, 2011 10:05:08
Заголовок сообщения:

Думаю надо использовать счет №1254.
1. 1254-1330
2. 3350-1254
Сначало списываете товар на счет 1254 документом "Списание ТМЗ."
А документом служит "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний". В справочнике "Виды удержаний" найдите нужную вам ВУ, если нету создайте и объязательно укажите там "Способо отражения в бухучете".
А в самом конце документ "Отражение ЗП в учете" формирует соответствующие проводки



Автор: VFrol
Добавлено: #8  Вт Янв 11, 2011 10:08:41
Заголовок сообщения:

jonni_jonni, можно и так.


Автор: Ir0nMan
Добавлено: #9  Вт Янв 11, 2011 10:12:43
Заголовок сообщения:

jonni_jonni , спасибо, этот вариант считаю оптимальный, хотя изза каких то подарков столько документов приходиться использовать


Автор: esiphi
Добавлено: #10  Вт Янв 11, 2011 10:43:51
Заголовок сообщения:

Ir0nMan,
Ir0nMan говорит:
нужно провести выдачу подарков на новый год?
дт 3350 кт 1330

Ir0nMan говорит:
как это реализовать в 1с 8
.
Предлагаю:
1.Составить ведомость на выдачу подарков работникам(кол-во,цена,сумма,роспись в получении).
2.Ввести сведения для удержания в 1 С8:
а.Меню "Зарплата"-"Настройка удержания"-вид удержаний-добавить-наименование "Новогодние подарки"-способ расчета-"Фиксированный"-способ отражения-новый-Дт 3350-кт 3310.
б.При удержании из зарплаты-"Меню-"Разовые удержания"-добавить новый-открыть документ-внести данные ведомости на выдачу подарков-ОК.
в. При отражении зарплаты учете,будет отражено удержание из зарплаты работников суммы полученных подарков.
Рекомендую следующую схему отражения в учете получения подарков и удержания с работников их стоимости:
1.Дт 3310-Кт 1030,1251.
2.Дт 3350-Кт 3310.
С ув.



Автор: YelenaS
Добавлено: #11  Пн Янв 17, 2011 11:20:18
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
1.Дт 3310-Кт 1030,1251

Каким документом делать?
VFrol говорит:
Начисление ЗП - вид расчета "Прочие доходы, облагаемые у источника"

Этим?



Автор: A_Shipping
Добавлено: #12  Пн Янв 17, 2011 12:37:25
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:

Ir0nMan говорит:
как это реализовать в 1с 8
.
Предлагаю:
1.Составить ведомость на выдачу подарков работникам(кол-во,цена,сумма,роспись в получении).
2.Ввести сведения для удержания в 1 С8:
а.Меню "Зарплата"-"Настройка удержания"-вид удержаний-добавить-наименование "Новогодние подарки"-способ расчета-"Фиксированный"-способ отражения-новый-Дт 3350-кт 3310.
б.При удержании из зарплаты-"Меню-"Разовые удержания"-добавить новый-открыть документ-внести данные ведомости на выдачу подарков-ОК.
в. При отражении зарплаты учете,будет отражено удержание из зарплаты работников суммы полученных подарков.
Рекомендую следующую схему отражения в учете получения подарков и удержания с работников их стоимости:
1.Дт 3310-Кт 1030,1251.
2.Дт 3350-Кт 3310.
С ув.


Ой, как удобно, а я всё через списание ТМЗ делала и так некрасиво получалось - висела сумма в расчётной ведомости как не выплаченная з/п. Сейчас всё привела в порядок.
YelenaS, вы спрашивали каким документом сделать проводку Дт 3310-Кт 1030,1251.
У меня оплата была по банку, поэтому я в платёжке убрала счет 1610 - соответственно сумма села сразу же на счёт 3310, а затем как подсказал esiphi - формируете новый вид удержаний и т.д. Естественно, никакого документа по поступлению ТМЗ не будет.
esiphi, огромное вам спасибо! :Rose:



Автор: YelenaS
Добавлено: #13  Пн Янв 17, 2011 13:15:14
Заголовок сообщения:

Про удержания я поняла, но нужно же тогда сначала сделать начисления?

Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:

Я имею ввиду начисления по заработной плате, как прочие начисления сначала сделать, а потом удержания в виде выдачи новогодних подарков.



Автор: A_Shipping
Добавлено: #14  Вт Янв 18, 2011 10:18:57
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
Про удержания я поняла, но нужно же тогда сначала сделать начисления?

Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:

Я имею ввиду начисления по заработной плате, как прочие начисления сначала сделать, а потом удержания в виде выдачи новогодних подарков.

YelenaS, да в документе начисление з/п делаете прочие начисления, я сделала "оклад от обратного" и указала сумму подарка. А дальше уже все удержания пойдут и налоги, и подарки, как описывал esiphi выше.



Автор: Ремарк
Добавлено: #15  Сб Дек 21, 2013 16:32:23
Заголовок сообщения:

A_Shipping говорит:

YelenaS, да в документе начисление з/п делаете прочие начисления, я сделала "оклад от обратного" и указала сумму подарка. А дальше уже все удержания пойдут и налоги, и подарки, как описывал esiphi выше.

От обратного делать думаю не правильно.Нельзя завышать начисления если у вас сумма подарка на приходе другая.

Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:

esiphi говорит:

Рекомендую следующую схему отражения в учете получения подарков и удержания с работников их стоимости:
1.Дт 3310-Кт 1030,1251.
2.Дт 3350-Кт 3310.
С ув.


Дт 3350-Кт 3310 проводка какая-то не корректная. И главное где в этой схеме списание самого подарка?

Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:

Думаю эта схема подходит лучше
jonni_jonni говорит:
Думаю надо использовать счет №1254.
1. 1254-1330
2. 3350-1254
Сначало списываете товар на счет 1254 документом "Списание ТМЗ."
А документом служит "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний". В справочнике "Виды удержаний" найдите нужную вам ВУ, если нету создайте и объязательно укажите там "Способо отражения в бухучете".
А в самом конце документ "Отражение ЗП в учете" формирует соответствующие проводки



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #16  Сб Дек 21, 2013 16:42:39
Заголовок сообщения:

Ремарк говорит:
От обратного делать думаю не правильно.Нельзя завышать начисления если у вас сумма подарка на приходе другая.

Вот здесь обсуждали этот вопрос, правильно или нет: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12260
Ремарк говорит:
Дт 3350-Кт 3310 проводка какая-то не корректная. И главное где в этой схеме списание самого подарка?

Еще здесь посмотрите http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12591



Автор: Ремарк
Добавлено: #17  Сб Дек 21, 2013 22:22:19
Заголовок сообщения:

Немного смущает в корреспонденции 3350-1254,счет 1254.Это все-таки задолженность работников в следствии хищений,порчи и пр.Или он вполне подходит для списания подарков с 1330?


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #18  Вс Дек 22, 2013 00:52:33
Заголовок сообщения:

А предложите что-нибудь получше, обсудим!


Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #19  Вс Дек 22, 2013 08:56:02
Заголовок сообщения:

Ремарк говорит:
счет 1254.Это все-таки задолженность работников в следствии хищений,порчи и пр.

Из приказа "Об утверждении типового плана счетов бухгалтерского учета"
Цитата:
1250 - "Краткосрочная дебиторская задолженность работников", где отражаются операции, связанные с движением дебиторской задолженности по: ... и прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников.



Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #20  Пн Дек 30, 2013 15:39:21
Заголовок сообщения:

Добрый день. Подскажите пожалуйста. мы приобрели подарки для корпоратива, ну и не только подарки, продукты... Вот теперь вопрос каким документов в 1С это правильнее списать...Деньги были выданы подотчетному лицу, который в магазине приобрел товары, документы (чеки, счет-фактуры, есть)... Вопрос, как правильнее списать.

Добавлено спустя 34 минуты 19 секунд:

пожалуйста помогите кто-нибудь



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #21  Вт Дек 31, 2013 08:33:02
Заголовок сообщения:

Хункаева Фатима говорит:
Деньги были выданы подотчетному лицу, который в магазине приобрел товары,

С подотчета списываете в авансовом отчете на основании
Хункаева Фатима говорит:
чеки, счет-фактуры

Если будите удерживать с работников, то смотрите посты выше. Если списываете за счет чистого дохода, то составляете приказ и на его основании через документ списание ТМЗ.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ