Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно оприходывать в 1С 8 импорт по Таможенному союзу
    Пусконаладочные работы по таможенному союзу
    Нужно заявление на отзыв 328 по таможенному союзу.
    Куда сдавать отчет по Таможенному союзу
    Проводки по таможенному союзу в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С 7.Х: Как правильно сделать начисление НДС по таможенному союзу, на примере?     
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Окт 22, 2010 11:43:05   

    Всем здравствуйте снова за помощью,как правильно провести импорт по таможенному союзу в 1С,на примере
    импорт с россии на условиях FCA,дата принятия на учет товаров 27,08,10г,(НОБ для ндс считали по курсу этой даты) по дате когда получили товар,накладная ,счф от поставщика 18.08.08 г,транспортные расходы -акт вып.работ от 27.08.10,заявление ф.328 от 14.09.10(оплата НДС 10.09.10)

    правильно ли будет так:
    12.08.10 ( Д 3310-К1030)-оплата
    27.08.10 (Д 1330-3310) через документ поступление ТМЦ (импорт) по курсу предоплаты
    27.08.10(Д 1330-3310)-транспортные расходы(также через поступление ТМЦ(импорт),доп.расходы

    10.09.10 (Д 3130-К 1030) оплата НДС
    14.09.10 (Д 1420 К 3130) начисление НДС через бух.справку.
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Окт 22, 2010 11:48:36 Сообщить модератору   

    ol4ik1904
    1С какая?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Окт 22, 2010 11:49:31   

    Не в той теме пишите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Окт 22, 2010 11:51:17   

    1С 7,7

    Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:

    извиняюсь Rose ,а что теперь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Окт 22, 2010 12:05:56 Сообщить модератору   

    ol4ik1904
    В 1С как обычный импорт ТМЗ приходуете, а по проводкам зачетного НДС была недавно тема http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=31397

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Окт 22, 2010 12:20:17   

    спасибо большое Айнука,много почитала засомневалась в этих проводках
    ol4ik1904 говорит:

    12.08.10 ( Д 3310-К1030)-оплата
    27.08.10 (Д 1330-3310) через документ поступление ТМЦ (импорт) по курсу предоплаты
    27.08.10(Д 1330-3310)-транспортные расходы(также через поступление ТМЦ(импорт),доп.расходы


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Ноя 02, 2010 15:34:41   

    добрый день,подскажите пожалуйста как правильно сделать начисление НДС по таможенному союзу ,если в заявление 328.00 НДС с копейками(642090,96),также в разделе 2 заявления НДС в сумме уплачен 642090,96(написано инспектором),в 320 сдано с округлением 642091 и уплачено нами также 642091

    будет ли правильно так
    д1630-к3130 -642091(14.09.10) сдача 320,328 ф.
    д3130-к1030-642091(10.09.10)оплата
    д1420-к1630-642091(отнесение в зачет)10.09.10

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Ноя 02, 2010 15:44:57 Сказали Спасибо❤   

    ol4ik1904 говорит:
    642091(отнесение в зачет)10.09.10

    Я бы поставила в начисление 14.09.10 на основании сданных 14.09.10 форм 320 и 328.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Ноя 02, 2010 15:53:55   

    Елена Т говорит:
    ol4ik1904 говорит:
    642091(отнесение в зачет)10.09.10

    Я бы поставила в начисление 14.09.10 на основании сданных 14.09.10 форм 320 и 328.


    вы имеете ввиду что ,так как оплата была раньше ,взять в зачет 14.09.10?
    Елена Т ,у меня сомнения по этой проводке

    д1630-к3130 -642091(14.09.10) сдача 320,328 ф,начисление делаем на основании заявления,а в заявлении сумма не округлена,но все же по 320 разноска 642091,будет ли правильно если оставлю проводку с округлением

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Ноя 02, 2010 16:52:57 Сказали Спасибо❤   

    На основании ф.320 начисляйте с округлением, большой ошибки не будет.
    ol4ik1904 говорит:
    вы имеете ввиду что ,так как оплата была раньше ,взять в зачет 14.09.10?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Ноя 02, 2010 18:51:38   

    спасибо Елена Т в очередной раз,БЛАГОДАРНА ЗА ПОМОЩЬ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz