» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как закрыть дебиторскую задолженность, при реализации товара населению за наличный расчет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | фиона |
Добавлено: | #1  Пн Окт 11, 2010 15:30:58 |
Заголовок сообщения: | Как закрыть дебиторскую задолженность, при реализации товара населению за наличный расчет? |
Здравствуйте уважаемые бухгалтера!!! У меня такой вопрос: как закрыть дебиторскую задолженность при реализации товара населению т.е физ лицу.Мы занимаемся продажей товаров и в конце месяца (Согл ст.263 п 15 оформление с/ф не требуется в случае реализации товара населению.) образуется большой долг.Как его закрыть??? Заранее благодарю... |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #2  Пн Окт 11, 2010 15:42:11 |
Заголовок сообщения: | |
фиона Делайте реализацию на Частное лицо, например, и приход денег так же на ЧЛ |
Автор: | marin |
Добавлено: | #3  Пн Окт 11, 2010 15:42:57 |
Заголовок сообщения: | |
Каждый день на сумму выручки списываете товар по накладной и не будет никакого долга. А счет-фактуру не выписываете. |
Автор: | фиона | ||||
Добавлено: | #4  Пн Окт 11, 2010 15:55:19 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А как быть если это продукты т.е занимаемся общепитом???
Тогда как отразить доход .т,е НДС.Если не выписывать с/ф. Прошу не оставьте без внимания мой вопрос..... Благодарю заранее. |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #5  Пн Окт 11, 2010 15:58:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
проводки по НДС формируются не из счета-фактуры, а из накладной Дт 1210 Кт 6010 сформирована дебиторская задолженность Дт 1210 Кт 3130 выделен НДС. Это проводки из накладной на реализацию |
Автор: | фиона |
Добавлено: | #6  Пн Окт 11, 2010 16:08:50 |
Заголовок сообщения: | |
А с/ф с накладной не вместе разве выписывается??? Просто у нас на реализацию товара, в конце месяца выписывается с/ф. Хотя в НК говорится,что с/ф не выставляется (физ лицу). |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #7  Пн Окт 11, 2010 16:20:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
физлицу не зачем выписывать счет-фактуру. Вот почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=291368#291368 |
Автор: | marin |
Добавлено: | #8  Пн Окт 11, 2010 16:24:17 |
Заголовок сообщения: | |
Если это общепит, то продукты и другие затраты, относящиеся к производству, Вы должны списывать на производственные счета и уже с производственных счетов делать выпуск готовой продукции (готовые блюда). А в накладной на реализацию у Вас будут готовые блюда на сумму выручки. На второй вопрос Вам уже ответила Nemo |