» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С8: Проведение формы 328.00 Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ardak618 |
Добавлено: | #1  Ср Сен 29, 2010 01:52:18 |
Заголовок сообщения: | 1С8: Проведение формы 328.00 Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=372905#372905 Здравствуйте, скажите пожалуйста где в 1с ке заполняется заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #2  Чт Сен 30, 2010 17:30:14 |
Заголовок сообщения: | |
ardak618 На какой 1С работаете: 7 или 8 ? |
Автор: | Aylian |
Добавлено: | #3  Пт Окт 01, 2010 15:16:18 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в 1Сv8, не проводится документ: Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Пишет что: не заполнено значение реквизита "Счет затрат НДС (БУ)"! А где тогда нужно указать это значение? Вроде такой графы и нет? Спасибо. |
Автор: | Senator_I |
Добавлено: | #4  Пт Окт 01, 2010 16:11:18 |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрите, может быть этот реквизит карточки товара в номенклатуре? Или привязан к какому-либо реквизиту шапки документа. |
Автор: | Aylian |
Добавлено: | #5  Пн Окт 04, 2010 12:23:38 |
Заголовок сообщения: | |
Senator I, спасибо! Нашла не заполненное значение и всё получилось! :Rose: |
Автор: | Senator_I |
Добавлено: | #6  Пн Окт 04, 2010 12:24:58 |
Заголовок сообщения: | |
На здоровье!! :wink: И с днем бухгалтера Вас! |
Автор: | Юльчик |
Добавлено: | #7  Вт Янв 18, 2011 11:14:48 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. У меня вот такая проблема. Мы работаем в двух базах в торговле 1С-8 и бухгалтерии 1С-8. Заявление 328.00 формирую в Торговле, все нормально. Выгружаю из Торговли в Бухгалтерию , и в бухгалтерии Заявление 328 не проводится, так как при выгрузке Заявление добавляет в справочник номенклатуры новые позиции товара с префиксом Н и вид номенклатуры услуга. Помогите разобраться с проблемой. :( |
Автор: | Senator_I |
Добавлено: | #8  Вт Янв 18, 2011 11:31:45 |
Заголовок сообщения: | |
А какую ошибку пишет, почему не проводит? |
Автор: | Юльчик |
Добавлено: | #9  Вт Янв 18, 2011 11:45:51 |
Заголовок сообщения: | |
Ошибка В табличной части ТОВАРЫ содержится услуга. Услуг здесь не должно быть. А это происходит так как при выгрузке Заявления из Торговли в Бухгалтерию, в Бухгалтерии добавляются в справочник номенклатуры новые позиции товара с префиксом Н и вид номенклатуры услуга. Почему Бухгалтерия создает еще товары, какие уже есть только с другим префексом? |
Автор: | Senator_I |
Добавлено: | #10  Вт Янв 18, 2011 12:02:51 |
Заголовок сообщения: | |
Это из-за настройки переноса. Вероятно, где-то есть галочка, что при переносе создавать новые позиции. Посмотрите настройки, если есть. |
Автор: | Юльчик |
Добавлено: | #11  Вт Янв 18, 2011 14:25:08 |
Заголовок сообщения: | |
Но другие документы при выгрузке не создают новую номенклатуру? Что еще может быть? |
Автор: | margo |
Добавлено: | #12  Ср Янв 19, 2011 13:11:31 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день.У меня такие проблемы:1. В проводках докуметах покупки и реализации должно быть три закладки-бух.учет,налоговый учет и соответственно НДС.Закладка НДС отсутствует!!! 2.В закрытии периода ставлю галочку НДС к зачету-не закрывает!!! Что мне нужно сделать,чтобы решить эти проблемы? |
Автор: | Senator_I | ||
Добавлено: | #13  Ср Янв 19, 2011 15:20:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Посмотрите все настройки, особенно Справочник-ВАшу организацию, выставлен ли там параметр "Ведение с НДС" в учетной политике. |
Автор: | margo |
Добавлено: | #14  Пт Янв 21, 2011 14:29:20 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо уже нашла! Ошибка заключалась в том,что в прдприятии стояла дата актуальности учета. Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: Добрый день! Каким бух.счтом пользоваться при заполнении Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов окошке Счет затрат НДС (БУ)"? |
Автор: | Senator_I |
Добавлено: | #15  Сб Янв 22, 2011 11:07:46 |
Заголовок сообщения: | |
Мне кажется, нужно указать 3130 (Группа "обязательства по налогам", счет "Налог на добавленную стоимость".) |