» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Разница суммы НДС в карточке счета 1420 с формой 300 прилож.8 строки I,J

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: YelenaS
Добавлено: #1  Ср Сен 29, 2010 14:10:59
Заголовок сообщения:

http://balans.kz/viewtopic.php?t=27269&highlight=
Я вам не ту ссылку дала, посмотрите здесь.



Автор: Азия
Добавлено: #2  Ср Сен 29, 2010 12:11:39
Заголовок сообщения:

Всем, не оставившим мой вопрос без ответа, Большое Спасибо!
А я наверно остановлюсь на этом варианте, тем более что здесь вообще ничего делать не нужно.
YelenaS говорит:
А потом у вас не пойдет камеральный контроль при сверке реестров полученных и выданных счетов фактур с вашими контрагентами на 1 тенге.. Я считаю что ничего трогать не нужно и подгонять тоже.

:wink: жму "спасибки"



Автор: YelenaS
Добавлено: #3  Ср Сен 29, 2010 12:01:02
Заголовок сообщения:

Senator_I говорит:
А на второй вопрос-выбирайте самые большие суммы из тех, которые есть

А потом у вас не пойдет камеральный контроль при сверке реестров полученных и выданных счетов фактур с вашими контрагентами на 1 тенге.. Я считаю что ничего трогать не нужно и подгонять тоже.

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

посмотрите по ссылке, уже обсуждалась такая тема
http://balans.kz/viewtopic.php?t=29805&highlight=

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

Азия говорит:
А потом не получится, что у моих поставщиков в декларации сумма НДС допустим-1000, а у меня-999.

Вполне может получиться, если вы округлите не по правилам.



Автор: Азия
Добавлено: #4  Ср Сен 29, 2010 11:59:44
Заголовок сообщения:

Senator_I говорит:
А на второй вопрос-выбирайте самые большие суммы из тех, которые есть.

А потом не получится, что у моих поставщиков в декларации сумма НДС допустим-1000, а у меня-999. Я имею ввиду камеральный контроль.
P.S. столько вопросов, потому что это моя первая декларация по НДС.



Автор: Senator_I
Добавлено: #5  Ср Сен 29, 2010 11:49:50
Заголовок сообщения:

Азия говорит:
Nemo говорит:
придется сидеть и считать еще и вручную итог.

вот это мне совсем не нравится :o
У нас в квартал примерно 600-700 поставщиков и считать вручную не очень хочется.
Senator_I говорит:
счет-фактуры с большими суммами НДС, к примеру НДС на 143401

И НДС с такими суммами у нас не бывает.

По-моему, после импорта в СОНО в поле "итого" можно нажать правой клавишей мыши и выбрать "Расчет", после чего посчитается автоматически.
А на второй вопрос-выбирайте самые большие суммы из тех, которые есть.



Автор: Азия
Добавлено: #6  Ср Сен 29, 2010 11:42:44
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
придется сидеть и считать еще и вручную итог.

вот это мне совсем не нравится :o
У нас в квартал примерно 600-700 поставщиков и считать вручную не очень хочется.
Senator_I говорит:
счет-фактуры с большими суммами НДС, к примеру НДС на 143401

И НДС с такими суммами у нас не бывает.



Автор: Senator_I
Добавлено: #7  Ср Сен 29, 2010 11:33:51
Заголовок сообщения:

Как приятно, когда кто-то со мной согласен :wink: Просто у нас нет регламентных, т.к. бухгалтерия не типовая, вот и выкручиваемся, как получится )


Автор: Nemo
Добавлено: #8  Ср Сен 29, 2010 11:32:14
Заголовок сообщения:

Senator_I
согласна с вами.
Только я выгружаю напрямую в СОНО, и поэтому все это делаю в самих регламентированных отчетах, там авторасчет имеется, а в СОНО нет, придется сидеть и считать еще и вручную итог.
Азия говорит:
а где конкретно в регл-ых?

в самих формах, после их заполнения



Автор: Senator_I
Добавлено: #9  Ср Сен 29, 2010 11:27:14
Заголовок сообщения:

Да, абсолютно наугад. Т.к. мы выгружаем вручную, в Эксель, то прямо в Экселе идем по списку поставщиков и у тех, кого счет-фактуры с большими суммами НДС, к примеру НДС на 143401, то отнимаем 1 тг и пишем 134400, также отнимаем 8 тенге от оборота, без НДС. Так делаем 18 раз, если не идет на 18 тг.


Автор: Азия
Добавлено: #10  Ср Сен 29, 2010 11:22:43
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
ично я обычно, исправляю сразу в регламентированных отчетах, как выше, например описал Senator_I
, что бы потом выгрузить в СОНО с верными данными

а где конкретно в регл-ых? наугад у некоторых поставщиков отнимаете?...опишите, пжлст, процесс поподробнее.



Автор: Nemo
Добавлено: #11  Ср Сен 29, 2010 11:17:28
Заголовок сообщения:

Азия говорит:
А как лучше?...оставить так как есть или исправить в регл.отчетах?

лично я обычно, исправляю сразу в регламентированных отчетах, как выше, например описал Senator_I
, что бы потом выгрузить в СОНО с верными данными

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

Senator_I говорит:
в 1С вообще ничего не трогайте и не исправляйте.

а почему?



Автор: Азия
Добавлено: #12  Ср Сен 29, 2010 11:16:27
Заголовок сообщения:

Senator_I говорит:
оставьте как есть, в 1С вообще ничего не трогайте и не исправляйте. А если есть желание, исправляйте в СОНО, при отправке.

А в СОНО как это правильно сделать?
Или может вообще ничего не делать, пусть остается так с небольшой разницей?...или это считается ошибкой (совсем запуталась ) :shock:



Автор: Senator_I
Добавлено: #13  Ср Сен 29, 2010 11:11:03
Заголовок сообщения:

оставьте как есть, в 1С вообще ничего не трогайте и не исправляйте. А если есть желание, исправляйте в СОНО, при отправке.


Автор: Азия
Добавлено: #14  Ср Сен 29, 2010 11:04:58
Заголовок сообщения:

А как лучше?...оставить так как есть или исправить в регл.отчетах?
И сразу еще вопрос - как правильно сделать исправление в регл.отчетах? (никогда этим не занималась)

Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:

Senator_I говорит:
Да, вероятно из-за округлений. Сами с таким сталкиваемся каждый квартал, т.к. 1С и СОНО округляют по-разному. Мы делаем обычно так, в счет-фактурах, с большими суммами отнимаем по 1-й тенге с НДС и по 8 тенге с оборота. Таким образом выравниваем. Или оставляем все как есть, это на усмотрение бухгалтера.

А можно поподробнее?!



Автор: Nemo
Добавлено: #15  Ср Сен 29, 2010 10:40:25
Заголовок сообщения:

Азия говорит:
А разве не получится в операциях введенных вручную (Д-1420, К-00)

зачем? получится, что вы необоснованно завышаете НДС в зачет.

Добавлено спустя 58 секунд:

лучше вручную исправить в СОНО, или в регламетнированных отчетах в 1С



Автор: Азия
Добавлено: #16  Ср Сен 29, 2010 10:27:01
Заголовок сообщения:

Senator_I говорит:
Нет, не получится. 1с считает, что все данные верны. Кстати, спасибка под аватаром

Жму.

Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:

А разве не получится в операциях введенных вручную (Д-1420, К-00) провести недостающую сумму?



Автор: Senator_I
Добавлено: #17  Ср Сен 29, 2010 10:15:49
Заголовок сообщения:

Нет, не получится. 1с считает, что все данные верны. :) Кстати, спасибка под аватаром :)


Автор: Азия
Добавлено: #18  Ср Сен 29, 2010 10:13:04
Заголовок сообщения:

Спасибо за ответ.
Я думала, что можно как-то вручную допровести разницу.



Автор: Senator_I
Добавлено: #19  Ср Сен 29, 2010 09:22:04
Заголовок сообщения:

Да, вероятно из-за округлений. Сами с таким сталкиваемся каждый квартал, т.к. 1С и СОНО округляют по-разному. Мы делаем обычно так, в счет-фактурах, с большими суммами отнимаем по 1-й тенге с НДС и по 8 тенге с оборота. Таким образом выравниваем. Или оставляем все как есть, это на усмотрение бухгалтера.


Автор: Азия
Добавлено: #20  Вт Сен 28, 2010 12:13:43
Заголовок сообщения: Разница суммы НДС в карточке счета 1420 с формой 300 прилож.8 строки I,J

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=372693#372693

Здравствуйте! У меня после формирования реглам.отчетности ф.300 и выгрузки ее в СОНО, в приложение 8 сумма НДС относимого в зачет имеет расхождения с суммой НДС в карт.сч.1420 (за первый квартал-10 тенге, второй-7 тенге). В СОНО она больше. Я так понимаю - это из-за округления копеек? Теперь вопрос, как можно это дело сравнять, чтобы сумма НДС в 1С 7.7 по сч.1420 соответствовала сумме НДС в СОНО?
Буду благодарна за совет.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ