» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Для 4030 субконто не предусмотрены, не видно кому гасится финпомощь

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: agemet
Добавлено: #1  Чт Авг 12, 2010 18:07:14
Заголовок сообщения: Для 4030 субконто не предусмотрены, не видно кому гасится финпомощь

Здравствуйте!
Оказанная беспроцентная возвратная финансовая помошь учредителем висит на счёте 4030 по кредиту.
В 2010г. перешли на 1с8, а в ней для 4030 субконто не предусмотрены, то есть при частичном погашении финпомощи
не видно кому она гасится. Как или какими проводками можно решить эту проблему?

Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:

agemet говорит:
какими проводками можно решить эту проблему?

Может быть так?
4030-3370-отражена часть задолженности, подлежащая погашению
3370-1010-погашение задолженности



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #2  Пт Авг 13, 2010 11:53:45
Заголовок сообщения:

А 4020 не подойдет? Как не крути, возвратная финпомощь это займ.


Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Пт Авг 13, 2010 12:00:25
Заголовок сообщения:

Геннадьевна
По правилам у счета 4020 назначение другое.
Хотя конечно можно и использовать для удобности, если нет дотошных пользователей фин.отчетности, ведь в баланс суммы входят общие по сч.4000.



Автор: agemet
Добавлено: #4  Пт Авг 13, 2010 12:40:52
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
А 4020 не подойдет?

В ОСВ 2009 года задолженность висит на сч.4030, а в 2010 году её посадить на сч.4020? Так можно?
agemet говорит:
Может быть так?
4030-3370-отражена часть задолженности, подлежащая погашению
3370-1010-погашение задолженности

А как всё-таки насчёт вышеуказанных проводок, или они не корректны?



Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Пт Авг 13, 2010 13:14:53
Заголовок сообщения:

agemet говорит:
отражена часть задолженности, подлежащая погашению

Для этого есть счет 3040 и вот там уже есть аналитика по контрагентам.



Автор: agemet
Добавлено: #6  Пт Авг 13, 2010 22:01:14
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Для этого есть счет 3040 и вот там уже есть аналитика по контрагентам.

То есть при частичном погашении задолженности надо будет сделать следующие проводки:
4030-3040
3040-1010
Так или нет?



Автор: Елена Т
Добавлено: #7  Пн Авг 16, 2010 10:54:43
Заголовок сообщения:

agemet говорит:
4030-3040

При составлении баланса (31.12), часть задолженности которая будет погашаться в следующем году выделяется из общей на сч.4030 и переносится на сч.3040 и далее через этот счет проводится гашение
agemet говорит:
3040-1010



Автор: agemet
Добавлено: #8  Пн Авг 16, 2010 13:22:22
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:

При составлении баланса (31.12), часть задолженности которая будет погашаться в следующем году выделяется из общей на сч.4030 и переносится на сч.3040 и далее через этот счет проводится гашение

Ясно, что баланс 2009г. уже отправлен в НК, можем ли мы в 2010г. провести проводку 4030-3040, для того чтобы погасить задолженность?



Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Пн Авг 16, 2010 13:37:09
Заголовок сообщения:

agemet говорит:
можем ли мы в 2010г. провести проводку 4030-3040

Конечно, нужно исправлять ситуацию.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ