» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Для 4030 субконто не предусмотрены, не видно кому гасится финпомощь |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | agemet | ||
Добавлено: | #1  Чт Авг 12, 2010 18:07:14 | ||
Заголовок сообщения: | Для 4030 субконто не предусмотрены, не видно кому гасится финпомощь | ||
Здравствуйте! Оказанная беспроцентная возвратная финансовая помошь учредителем висит на счёте 4030 по кредиту. В 2010г. перешли на 1с8, а в ней для 4030 субконто не предусмотрены, то есть при частичном погашении финпомощи не видно кому она гасится. Как или какими проводками можно решить эту проблему? Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Может быть так? 4030-3370-отражена часть задолженности, подлежащая погашению 3370-1010-погашение задолженности |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #2  Пт Авг 13, 2010 11:53:45 |
Заголовок сообщения: | |
А 4020 не подойдет? Как не крути, возвратная финпомощь это займ. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #3  Пт Авг 13, 2010 12:00:25 |
Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна По правилам у счета 4020 назначение другое. Хотя конечно можно и использовать для удобности, если нет дотошных пользователей фин.отчетности, ведь в баланс суммы входят общие по сч.4000. |
Автор: | agemet | ||||
Добавлено: | #4  Пт Авг 13, 2010 12:40:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В ОСВ 2009 года задолженность висит на сч.4030, а в 2010 году её посадить на сч.4020? Так можно?
А как всё-таки насчёт вышеуказанных проводок, или они не корректны? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #5  Пт Авг 13, 2010 13:14:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Для этого есть счет 3040 и вот там уже есть аналитика по контрагентам. |
Автор: | agemet | ||
Добавлено: | #6  Пт Авг 13, 2010 22:01:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
То есть при частичном погашении задолженности надо будет сделать следующие проводки: 4030-3040 3040-1010 Так или нет? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #7  Пн Авг 16, 2010 10:54:43 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
При составлении баланса (31.12), часть задолженности которая будет погашаться в следующем году выделяется из общей на сч.4030 и переносится на сч.3040 и далее через этот счет проводится гашение
|
Автор: | agemet | ||
Добавлено: | #8  Пн Авг 16, 2010 13:22:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ясно, что баланс 2009г. уже отправлен в НК, можем ли мы в 2010г. провести проводку 4030-3040, для того чтобы погасить задолженность? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #9  Пн Авг 16, 2010 13:37:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Конечно, нужно исправлять ситуацию. |