» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Плательщик НДС выписал сч-фактуру без НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Lara |
Добавлено: | #1  Ср Май 12, 2010 10:17:45 |
Заголовок сообщения: | Плательщик НДС выписал сч-фактуру без НДС |
Здравствуйте! Может ли плательщик НДС выставить сч-фактуру без НДС? Произвел работы для гос. учереждения, объяснил тем, что это учреждение при составлении договора указало сумму без НДС, т.е. не "заложила" НДС в договор, поэтому он и выставил такую сч.ф. Могу ли я считать это доходом от реализации, не облагаемым НДС? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #2  Ср Май 12, 2010 10:34:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не может. Выставлять с НДС. Это не является оборотом, не облагаемым НДС |
Автор: | alperen |
Добавлено: | #3  Ср Май 12, 2010 10:36:22 |
Заголовок сообщения: | |
А вот как воздействовать на такого плательщика. Упорно выставляет сф без НДС а при запросе на салык вываливается как плательщик. Из 7 сф 1- сндс и остальные без ндс. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #4  Ср Май 12, 2010 10:41:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Только прочитав налоговый кодекс раздел по налогу на добавленную стоимость и найдя в нем основание для этого, конкретное указания пунктов и статей оснований, чтобы потом при проверке обосновать инспектору. |
Автор: | mamarkovaolga | ||
Добавлено: | #5  Ср Май 12, 2010 10:42:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Через НК, но сначала, напишите ему официальное письмо с расшифровкой Вашей позиции, где Вы укажите, что он обязан выставлять счф с НДС, если не отреагирует, тогда через НК |
Автор: | alperen |
Добавлено: | #6  Ср Май 12, 2010 10:50:14 |
Заголовок сообщения: | |
Снабженец отвез 4 письма ... не реагируют |
Автор: | mamarkovaolga | ||
Добавлено: | #7  Ср Май 12, 2010 10:51:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
тогда через НК |
Автор: | alperen |
Добавлено: | #8  Ср Май 12, 2010 10:52:34 |
Заголовок сообщения: | |
Заменить его поставки непросто будет Оптовик Добавлено спустя 31 секунду: А его сф сдавать без ндс в 8-ке ? |
Автор: | mamarkovaolga | ||||
Добавлено: | #9  Ср Май 12, 2010 11:04:09 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вам нужно решить с ним вопрос о том, чтобы он перевытсавил Вам все счф с НДС, если нет, то Вы можете не принимать такие счф (я не стала бы), потому как это прямое уклонение от уплаты НДС с его стороны, напишите ему в письме, что собираетесь по его вопросу в НК, что он на это ответит? Просто , если Вы примите к учету счф от него без НДС - фактически вы его покрываете, ИМХО.
Кроме того, это не проблема, существует такое понятие как ДопСоглашение к договору, в котором можно оговорить момент НДС. |
Автор: | alperen | ||
Добавлено: | #10  Ср Май 12, 2010 11:07:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Оптовик ,а у нас производство. Прекратит поставки - будут проблемы. Пусть ндс за наш счет или НУ проверяет почему сф без ндс по РНН. Это их работа. |
Автор: | mamarkovaolga | ||
Добавлено: | #11  Ср Май 12, 2010 11:13:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Каким образом Вы это сделаете за Ваш счет?, у вас оборот по приобретению в данном случае пойдет без ндс тогда, Вы его в зачет не возьмете, и НК не сможет с ним разобраться, до проверки, потому как его данные по реестрам буду сходится с Вашими. Нужно решать по принципу предельной полезности, насколько это Выгодно? не брать в зачет или"натравить на него проверку" Решайте сами |
Автор: | alperen |
Добавлено: | #12  Ср Май 12, 2010 11:15:20 |
Заголовок сообщения: | |
Я и не могу показать зачет если его нет в сф. :shock: И не буду. Поэтому и говорю за наш счет Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Если ТОО с НДС отчитывается без ндс ,ИМХО, это проблемы налоговой. Пусть ловят |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #13  Ср Май 12, 2010 11:21:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Мы только смотрим указан ли НДС или нет в самой счет-фактуре чтобы взять в зачет, и чтобы реквизиты были все заполнены, а требовать проставления НДС как мы можем? Законных прав у нас нет. И отношения с поставщиком портить тоже не всякий хочет.
|
Автор: | mamarkovaolga | ||||||
Добавлено: | #14  Ср Май 12, 2010 11:22:52 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Тоже верно, только если оборот большой, то и зачет упускать не хочется. Я бы искала поставщика (с НДС), как говорится - незаменимых не бывает, ИМХО Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Это с позиции бухгалтерии, а если с позиции собственника? (если в одном лице)
|
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #15  Ср Май 12, 2010 11:28:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Желаю найти всё таки замену, по возможности. |
Автор: | alperen |
Добавлено: | #16  Ср Май 12, 2010 11:33:20 |
Заголовок сообщения: | |
В рабочем порядке шефдир будет с ними разбираться и примет какое нибудь решение. Если заменять сф дадим допик. Поставщиков он сам лично набирает и меняет. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #17  Ср Май 12, 2010 11:40:23 |
Заголовок сообщения: | |
А вы пока такие счета-фактуры указываете в Реестре Ф300.08 НДС не выделяете, естественно. В основной форме сумму оборота полностью указываете в поле 300.00.016 |
Автор: | alperen |
Добавлено: | #18  Ср Май 12, 2010 11:45:54 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо |