Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Практический опыт. Налоговая проверка при закрытии ТОО
    Как отразить в ф.300.00 НДС не принимаемый к зачету
    Проводка д-т 7211 к-т 1420 (НДС не пр...
    При закрытии месяца, НДС относимый в ...
    В закрытии месяца выходит коментарий-...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС не принимаемый к зачету при закрытии периода в 1С     
    Dron
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Апр 23, 2008 14:00:17 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=331531#331531
    У меня следующий вопрос. При закрытии периода 1С формируется проводка 821.1 - 331 "НДС не принимаемый к зачету". Кто может объяснить откуда формируется эта сумма? Из каких документов? Когда в 1С формируешь форму 300, то эта сумма попадает в общую сумму НДС, относимого в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Апр 23, 2008 15:06:24 Сообщить модератору   

    Кликните по цифрам и выйдите на документы из которых все и формируется, посмотрите что в документах не так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dron
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Апр 23, 2008 15:15:19 Сообщить модератору   

    Кликать где? В отчете? Так я и выхожу на документ "закрытие периода", где формируется эта сумма. А мне надо знать из чего эта общая сумма получается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Апр 23, 2008 15:24:49 Сообщить модератору   

    Эта сумма рассчитывается по оборотам забалансового счета "ОБ".

    При пропорциональном методе зачета - берётся то, что не попало в облагаемый оборот.
    При раздельном - берутся суммы, у которых тип оборота не равен типу "Облагаемый".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dron
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Апр 23, 2008 15:42:37 Сообщить модератору   

    А почему эта сумма при формировании 300 формы попадает в общую сумму НДС, относимого в зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Апр 23, 2008 16:00:16 Сообщить модератору   

    Потому, что форма 300 просматривает и забалансовый счет "ОБ" (для определения оборота), и счет 1420 (для определения суммы НДС).

    Скорее всего, в документах поступления есть несоответствие ставки НДС и вида оборота/вида НДС к зачету. Возможно, были ручные проводки по вышеупомянутым счетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Ср Апр 23, 2008 16:56:50 Сообщить модератору   

    NoName, может быть Вы мне сможете помочь. Не хотелось бы прибегать к помощи программёров....
    У меня 1С-торговля (7.70.012) и 1С- предприятие (7.70.256). При выгруке из торговли в бухгалтерию, у меня стали дублироваться некоторые доки. Поводки проходят правильно, так как основной перенос идёт по проводкам, а вот сами доки копируются. Как исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Апр 23, 2008 17:27:04 Сообщить модератору   

    Если вы используете типовую выгрузку ("Сервис - Выгрузка в бухгалтерию - В бухгалтерию 7.7") - то смотрите внимательно даты и номера документов - синхронизация делается по ним.

    Если выгрузка делается другими средствами, то придётся таки прибегнуть к помощи этих самых...
    А можно попытаться так же сопоставить номера и даты дублирующихся документов - в большинстве сторонних разработок синхронизация делается так же.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dron
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Апр 24, 2008 11:35:45 Сообщить модератору   

    Я разобраля откуда формируется эта сумма. Появление такой проводки и суммы в документе "Закрытие периода" означает, что в расчетном периоде есть документ/документы по реализации ставка НДС, в
    которых равна "без НДС".

    Всем спасибо за помощь. Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Апр 12, 2010 22:39:44 Сообщить модератору   

    Фирма встала на учет 1 августа.
    При закрытии периода на 30.09 появляется проводка "НДС не принимаемый к зачету". Если я поставлю в учетной политике в 1-С период для сдачи декларации по НДС месяц, с 1 августа по 30 сентября. А с 1 октября поставлю период квартал, то все закрывается нормально, НДС рассчитывается правильно. Так можно вообще делать, или нужно поставить период "квартал" с 1 августа, и сумму НДС не принимаемую к зачету откорректировать ручной проводкой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Апр 13, 2010 08:13:54 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    Так можно вообще делать

    Не стоит.
    Ange говорит:
    или нужно поставить период "квартал" с 1 августа

    Нужно.
    Ange говорит:
    сумму НДС не принимаемую к зачету откорректировать ручной проводкой?

    Нет. Лучше делать зачет НДС не Закрытием периода, а бух. справкой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Апр 13, 2010 10:25:26 Сообщить модератору   

    Cleaner
    а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Апр 13, 2010 10:53:40 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?

    если вы используете пропорциональный метод по НДС, то у вас возможно есть обороты, которые облагаются по нулевой ставке НДС. При таких случаях, программа относит сумму НДС на счет расходов периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Апр 13, 2010 10:57:17 Сообщить модератору   

    да это я понимаю, можете на пальцах объяснить, что н что умножить или поделить, или еще как, что бы высчитать эту сумму.

    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:

    Solitary говорит:

    если вы используете пропорциональный метод по НДС, то у вас возможно есть обороты, которые облагаются по нулевой ставке НДС. При таких случаях, программа относит сумму НДС на счет расходов периода.

    у меня июль не плательщик, соответсвенно все без НДС а август и сентябрь плательщик, все обороты по реализации идут 12%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Апр 13, 2010 11:05:11 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?

    может быть Вы относили в зачет НДС когда были неплательщиком?

    Добавлено спустя 18 секунд:

    Ange говорит:
    а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?

    может быть Вы относили в зачет НДС когда были неплательщиком?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Апр 13, 2010 11:06:28 Сообщить модератору   

    нет конечно

    Добавлено спустя 40 секунд:

    счет 1420 вообще не использовался в учете до 1 августа 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Апр 13, 2010 11:14:15 Сообщить модератору   

    quote="Ange"]а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?[/quote]
    а откуда сумма на нем? или на каком это счете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Апр 13, 2010 11:15:59 Сообщить модератору   

    Закрытие периода №00000000015 от 30.09.2009: Закрытие периода;
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Закрытие НДС : 1 909 000,01
    Дебет: 3130 <Налог на д...> <Налог/взно...>
    Кредит: 1420 <Налог на д...> <...> <...>
    2. НДС не принимаемый к зачету : 252 356,81
    Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Налог на д...>
    Кредит: 1420 <Налог на д...> <...> <...>

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Апр 13, 2010 11:19:00 Сообщить модератору   

    все я поняла, у Вас программа принимает в расчет что в квартал входит июль, а Вы тогда бали неплательщики, поэтому и расчет делает. Попробуйте поставить квартал с 1 августа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Апр 13, 2010 11:34:46 Сообщить модератору   

    т.е. как это квартал с 1 августа поставить?
    Если вы имеете ввиду
    Цитата:
    Если я поставлю в учетной политике в 1-С период для сдачи декларации по НДС месяц, с 1 августа по 30 сентября.

    то мне такой вариант отсоветовали, поэтому я исправила все бух справкой. Но я не могу просчитать эту сумму, которую программа списывает на 7211. Уже и так и эдак считаю, но никак не могу выйти на нее. Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому обороту за август-сентябрь. Но когда я применяю этот процент к сумме зачета, у меня выходит сумма в три раза большая, чем то что расчитывает программа Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Апр 13, 2010 11:46:11 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому

    не верно, посмотрите ст 261, должно быть "...ндс, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота а общей сумме оброта", рассчитайте сначала ндс подлежащий зачету, а затем от суммы на 1420 его отнимите, должен получиться ндс не относимый в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Апр 13, 2010 11:53:27 Сообщить модератору   

    Наталья 1108 говорит:
    Ange говорит:
    Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому

    не верно, посмотрите ст 261, должно быть "...ндс, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота а общей сумме оброта",

    я имела ввиду тоже самое, только не корректно выразилась.

    Цитата:
    рассчитайте сначала ндс подлежащий зачету, а затем от суммы на 1420 его отнимите, должен получиться ндс не относимый в зачет.

    а вот с этого места можно поподробнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alex_sedov
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Апр 13, 2010 11:58:45   

    Наталья 1108 говорит:
    Ange говорит:
    Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому

    не верно, посмотрите ст 261, должно быть "...ндс, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота а общей сумме оброта", рассчитайте сначала ндс подлежащий зачету, а затем от суммы на 1420 его отнимите, должен получиться ндс не относимый в зачет.

    Приведите пожалуйста цифры. Облагаемый не облагаемый...общий оборот..итд. Спасибо. Хотелось бы с примерами.
    спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Апр 13, 2010 11:59:15   

    Ange
    Если Вы встали на учет с августа то июль не должен входить в отчет по ф.300, соответственно не будет облагаемого и необлагаемого оборота (если у Вас конечно нет за август-сентябрь необлагаемых оборотов).
    По НДС в зачет также -указывается только полученный за период август-сентябрь.
    Соответственно он весь пойдет в зачет.
    Проблема сейчас только в программе 1с и как
    Cleaner говорит:
    Лучше делать зачет НДС не Закрытием периода, а бух. справкой.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Апр 13, 2010 12:02:53 Сообщить модератору   

    Елена Т
    да все именно так. 300 собрали вручную обороты взяли с 1 августа по 30 сентября.
    Проблема в том что не понимаю как просчиталась в 1с сумма необлагаемого оборота Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Апр 13, 2010 12:07:41 Сообщить модератору   

    Ну например:
    Общий оборот-5 000 000
    Облагаемый оборот-1 000 000
    НДС на сч 1420--300 000

    Удельный вес облагаемого 1 000 000/5 000 000*100=20%
    НДС подлежащий отнесению в зачет 300 000*20%=60 000
    НДС не подлежащий отнесению в зачет 300 000-60 000=240 000
    Вот как-то так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Апр 13, 2010 12:11:14 Сообщить модератору   

    выкладываю оборотки за июль и август-сентябрь

    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

    Цитата:
    НДС на сч 1420--300 000
    это что за НДС, откуда взялся? Embarassed

    Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:

    Применительно к цифрам из моей оборотки я делаю так
    6160250*10/71438458 = 8,6%
    8,6*8850887 = 763225 тенге необлагаеммый оборот
    если считать так как предлагает Наталья 1108
    то цифры будут такими:
    65278208/71438458 * 100 = 91,38%
    8850887 * 91,38% = 8087661
    8087661- 8850887 = 763226

    А 1с выдает мне непринимаемый к зачету

    2. НДС не принимаемый к зачету : 252 356,81
    Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Налог на д...>
    Кредит: 1420 <Налог на д...> <...> <...>

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Апр 13, 2010 12:33:43 Сообщить модератору   

    300 000 это к примеру весь ндс взятый на сч 1420 за квартал (т.е. август и сентябрь).Да не понятно...
    Это не я предлагаю, это в кодексе написано.
    А Вы не предполагаете, что может быть не корретно настроена программа? Попросите программистов расписать алгоритм расчета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Вт Апр 13, 2010 12:39:02 Сообщить модератору   

    программа типовая, стандартная. без переделок. Куплена год назад, ставили только обновления 263 и 264.
    Программист смотрел, ничего из ряда вон выходящего не обнаружил.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Апр 13, 2010 12:47:51 Сообщить модератору   

    А откуда он знает что выходит из ряда вон а что нет, пусть распишет как настроен расчет. Может у вас где-то аналитика на 1420 или 3130 забита не верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Апр 13, 2010 14:23:49 Сообщить модератору   

    расчет настроен стандартно, как у всех. Нигде ничего не сбито. С аналитикой тоже порядок. Документов там немного, так что проверить не сложно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Апр 13, 2010 14:49:14 Сообщить модератору   

    Ange, ну Вы же понимаете, что проверить расчет и найти ошибки можно только разложив его на части и увидеть его алгоритм, а все остальное это гадание на кофейной гуще, предположить можно что угодно. Может у Вас настройки на какой-то метод пропорциональный или раздельный, поэтому он и считает ндс не подлежащий зачету?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Апр 13, 2010 15:08:40 Сообщить модератору   

    Докурили? Хорошо.
    Ange, я же русским по фиолетовому
    Cleaner говорит:
    Ange говорит:
    сумму НДС не принимаемую к зачету откорректировать ручной проводкой?

    Нет. Лучше делать зачет НДС не Закрытием периода, а бух. справкой.

    Ну не ставьте Вы галочку на зачет НДС. Сделайте справкой 3130-1420 и не мучайтесь. И других не мучайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Апр 13, 2010 15:14:49 Сообщить модератору   

    Cleaner, просто человек хочет разобраться почему программа так считает, вот и все.
    Ange говорит:
    расчет настроен стандартно

    и вот это мне не совсем понятно, что значит стандартно, если в Кодексу предусмотрены разные варианты отнесения в зачет НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Вт Апр 13, 2010 16:03:49 Сообщить модератору   

    Cleaner Я уже давно все откорректировала бух.справкой. Но действительно хочу разобраться откуда берутся цифры в 1-с. Я думала может я неправильно высчитываю % соотношение.

    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

    Наталья 1108 говорит:

    и вот это мне не совсем понятно, что значит стандартно, если в Кодексу предусмотрены разные варианты отнесения в зачет НДС?

    это значит, что просто стоит галка на "пропорционвльный" и все. Никаких других манипуляций. для того что бы считать НДС как-то по-особенному не делалось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Апр 13, 2010 16:18:12 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    Я думала может я неправильно высчитываю % соотношение.

    Вы его действительно считаете не верно, посмотрите ст. 261
    У меня тоже стоит пропорциональный и все считает верно. Хотите обращайтесь к программисту с просьбой разложить алгоритм,хотите гадайте дальше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вт Апр 13, 2010 18:27:58 Сообщить модератору   

    Наталья 1108 говорит:
    Ange говорит:
    Я думала может я неправильно высчитываю % соотношение.

    Вы его действительно считаете не верно, посмотрите ст. 261

    т.е. как это не верно, я ведь привела вам цифры, именно по приведенной вами формуле. А то что мой вариант расчетов идет не справа на лево как у вас а слева направо, это роли не играет, так как резултат расчетов одинаковый, принципиальных отличий в методике нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Апр 14, 2010 01:41:33 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    хочу разобраться откуда берутся цифры в 1-с

    Открываем Конфигуратор, смотрим.
    Если Организация.МетодОтнесенияНДСКЗачету = Перечисление.МетодыОтнесенияНДСКЗачету.Пропорциональный Тогда
    //Если БухИтоги.Субконто(2) = Перечисление.ТипыОборотов.Общий Тогда
    // Не обращаем внимания на вид оборота
    // для пропорционального метода предполагаем, что
    // весь оборот - общий.
    тзНДСКЗачету.НоваяСтрока();
    тзНДСКЗачету.ВидНалога = БухИтоги.Субконто(1);
    тзНДСКЗачету.Сумма = ДоляОблагаемогоОборота*СуммаНДС;
    тзНепринимаемыйНДС.НоваяСтрока();
    тзНепринимаемыйНДС.ВидНалога = БухИтоги.Субконто(1);
    тзНепринимаемыйНДС.Сумма = (1-ДоляОблагаемогоОборота)*СуммаНДС;
    //КонецЕсли;
    Иначе // раздельный

    Вот приблизительно отсюда и берется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz