» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно отразить в ф 300.00, если товар поступил в 1кв, а счет фактура во 2кв |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Сударыня |
Добавлено: | #1  Пн Апр 05, 2010 15:06:50 |
Заголовок сообщения: | Как правильно отразить в ф 300.00, если товар поступил в 1кв, а счет фактура во 2кв |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=329043#329043 Мы приобретали талоны на бензин в первом квартале, имеется накладная на приход, однако счет фактуру выписали только во втором квартале по факту расхода талонов, т.е. заправки бензина. В каком квартале отражать операцию в первом или во втором? По реестру сч-фактур у меня сумма 100000 тыс, а по счету 1420 в оборотке больше на 10 000 тенге. |
Автор: | mamarkovaolga |
Добавлено: | #2  Пн Апр 05, 2010 15:33:53 |
Заголовок сообщения: | |
Я считаю, что по методу начисления во 2 квартале, Вы ведь и документ получили во 2 квартале (счёт фактура) Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: проверьте оборотку, где то ошибка, или Вы просто еще не списали бензин на 10 тыс? |
Автор: | Сударыня |
Добавлено: | #3  Пн Апр 05, 2010 15:44:31 |
Заголовок сообщения: | |
НЕт в оборотке правильно, ведь поступление товара я провела и соответственно НДС прошел по счету 1420, а в реестре счетов фактур этой суммы нет, т.к. нет счет -фактуры |
Автор: | mamarkovaolga |
Добавлено: | #4  Пн Апр 05, 2010 15:54:30 |
Заголовок сообщения: | |
у меня 2 версии, либо попросить их переделать счф или перепровести у себя поступление товара, одним документом (той же датой, что и счф) и НДС в зачет сможете взять в люом случае только по сч ф, так что либо просите сделать счф 1 кв, либо перпроводите все 2 кв и НДС в зачет возьмете тоже во 2 квартале, моё мнение |
Автор: | Kenga | ||||||
Добавлено: | #5  Пн Апр 05, 2010 16:34:24 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Поэтому вам надо переделать или дату накладной, или дату счета-фактуры, иначе будет считаться нарушением, и при проверке такую счет-фактуру выкинут из зачета на основании ст.257:
Подпункт 3) добавлен Законом № 200-IV от 16.11.2009 г. и вступил в силу задним числом с 01.01.2009. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
совершенно верно |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #6  Вт Апр 13, 2010 23:22:59 |
Заголовок сообщения: | |
Всем доброго вечера! У нас вышел спор с покупателем. Мы осуществили отгрузку товара ж.д.транспортом в конце 1 квартала, выписав при этом счет-фактуру. Груз был доставлен покупателю уже во 2-м квартале. Покупатель приходует товар 2-м кварталом... В 300.00 поступление товара показывает во 2-м квартале, а полученную счет-фактуру в 300.08 в 1-м квартале. Акты сверок не сходятся... Кто прав и как поступить? |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #7  Вт Апр 13, 2010 23:35:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Лично я бы обыграла этот момент в договоре, например, "датой передачи товара продавцом покупателю является дата отгрузки товара со склада продавца", либо "датой передачи товара продавцом покупателю является дата получения товара покупателем". А что у Вас в договоре? Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: S76 попробуте убедить оппонентов п.1 ст.237
|
Автор: | Svetlana.B | ||||||
Добавлено: | #8  Ср Апр 14, 2010 00:41:11 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Честно говоря, договор не читала, ими занимается другой отдел... Но если подумать логически, то фраза
А вот за
и за
|