Как оформить реализацию легкового автомобиля по цене ниже цены приобретения
|
Айнура
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Чт Фев 04, 2010 13:03:01
|
Сообщить модератору
|
|
Тема выделена из http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23931 = Kenga
Здравтствуйте дорогие форумчане. Это снова я и мне нужна ваша помощь.
Приобрели авто за 3562
продаем за 2190
Дт2420 Кт2410 на сумму накопл.износа=1781
Дт7410 Кт2410 на остаточную стоимость=1781
Дт1210 Кт6210 доход от реализации актива=365,18+1781=2146,18
Дт1210 Кт3130 начислен НДС=43,82
С проводками вы мне помогли спасибо.
Скажите пожалуйста а на какую сумму мне выписать реализацию Ос в 1с? Выписываю на 2190 у меня совершенно другой доход и НДС получается.Помогите плиз,,,,,
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Фев 04, 2010 13:06:35
|
|
|
Айнура говорит: |
продаем за 2190 |
Айнура говорит: |
Выписываю на 2190 у меня совершенно другой доход и НДС получается |
Не запрещено продавать по цене ниже покупной.
Смотрите статью налог.кодекса
Цитата: |
Статья 238. Размер облагаемого оборота
1. Размер облагаемого оборота определяется на основе стоимости реализуемых товаров, работ, услуг исходя из применяемых сторонами сделки цен и тарифов без включения в них налога на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено настоящей статьей и законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.
|
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Айнура
Авто надеюсь грузовое (как и в названии темы).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Фев 04, 2010 13:14:32
|
|
|
Айнура
Айнура говорит: |
Скажите пожалуйста а на какую сумму мне выписать реализацию Ос в 1с? Выписываю на 2190 у меня совершенно другой доход и НДС получается.Помогите плиз,, |
esiphi говорит: |
3.Дт 1210-Кт 6210-1781.
4.Дт 1210-Кт 6210-409.(2190-1781).
5.Дт 1210-Кт 3130- 49,08 (409*12%). |
Предлагаю:
1. 1 781 т.т-без НДС.
2. 409 т.т*12%-49,09 т.т.
Итого=2 239,09 т.т.(1781+409+49,09).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнура
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Фев 04, 2010 13:35:36
|
|
|
Айнура говорит: |
Нет извините авто легковое. |
Тогда ответ esiphi для Вас.
Вы понимаете что не в тему пишите :evil:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнура
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Чт Фев 04, 2010 13:35:55
|
Сообщить модератору
|
|
Ниже покупной да я согласна, у меня больше остаточной стоимости и это тоже не запрещено, мы у клиента получили 2190, теперь мне надо ему выписать накладную, выписываю на 2190 у меня выходит так
1210 6210 - 1955 доход от реализации
1210-3130 - 235 НДС
Получается НДС от всей суммы
для начисления НДС,приобретенного ранее без зачета НДС,будет являтся положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью( остаточной) товара.Верно ли все.
Добавлено спустя 2 минуты:
Извините не злитесь так я недавно здесь и еще доконца не могу разобраться
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Фев 04, 2010 13:41:11
|
|
|
Айнура говорит: |
для начисления НДС,приобретенного ранее без зачета НДС,будет являтся положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью( остаточной) товара.Верно ли все. |
Верно, надо Вам как то разделить в 1с облагаемый(разницу) и не облагаемый оборот(баланс.стоимость).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Фев 17, 2010 17:34:50
|
|
|
Форумчане, а можно еще вопрос: если легковой автомобиль продали по балансовой стоимости, то нет облагаемого оборота - значит это необлагаемый оборот и при пропорциональном методе (если есть облагаемый и необлагаемый оборот) его учитываем при определении % отнесения НДС в зачет в общем обороте по реализации? и эта сумма может существенно повлиять на сумму НДС к зачету, так как уменьшится сумма разрешенного зачета, в то время как НДС по этому-же автомобилю не был взят в зачет в свое время...
Хочется уточнить:
1. Должна-ли я включать эту сумму в необлагаемый оборот в форме 300?
2. В какую строку ф.300 нужно его поставить?
по 100-ой форме эта сумма в доход не попадет, так как величина стоимостного баланса намного выше, я так думаю, что и в ф.300 показывать не надо?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Фев 17, 2010 18:10:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
swet говорит: |
если легковой автомобиль продали по балансовой стоимости, то нет облагаемого оборота - значит это необлагаемый оборот |
Верно, теперь найдите в 300ф. строку для "необлагаемых оборотов" - нет такой, значит данный оборот не найдет отражения в ф.300.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Чт Фев 18, 2010 00:27:22
|
|
|
Елена Т говорит: |
Верно, теперь найдите в 300ф. строку для "необлагаемых оборотов" - нет такой, значит данный оборот не найдет отражения в ф.300. |
Статья 232. Необлагаемый оборот
Необлагаемым оборотом является оборот по реализации товаров, работ, услуг:
1) освобожденный от налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящим Кодексом;
строки 300.00.002,3,4,5 предназначены для таких оборотов...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Фев 18, 2010 15:39:41
|
|
|
Елена Т говорит: |
Верно, надо Вам как то разделить в 1с облагаемый(разницу) и не облагаемый оборот(баланс.стоимость). |
Как это делать в 1С 8ке.? ОС (авто легковое) продали по ст-ти выше балансовой. реализацию 2мя строчками невозможно делать так как ОС 1 штука и программа не дает проводить если поделить на облагаемый и не облагаемый обороты. может кто подскажет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Фев 23, 2010 11:10:09
|
|
|
swet
Данный оборот в перечень освобожденных оборотов не входит, получается
Елена Т говорит: |
если легковой автомобиль продали по балансовой стоимости, то нет облагаемого оборота - значит это необлагаемый оборот |
это вообще не оборот по реализации товаров (работ, услуг) и нигде не отражается в 300ф.
Василовна
Не в тему, заведите новую в подфоруме по 1с.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|