» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Чем отличается "счет расчетов" от "счет авансов" в 1C8 Предприятие? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Nuralem |
Добавлено: | #1  Чт Фев 18, 2010 13:59:47 |
Заголовок сообщения: | Чем отличается "счет расчетов" от "счет авансов" в 1C8 Предприятие? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=358979#358979 Здравствуйте Всем. Хотел спросит насчет 1С8, то етсь, в платежном ордере списании денежных средств чем отличается счет расчетов от счета авансов??? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #2  Чт Фев 18, 2010 14:04:30 |
Заголовок сообщения: | |
Если оплата поставщику идет впереди документа покупки , будет проводка на счет аванса Дт1610 Кт1030. Если оплата идет после покупки , будет проводка на счет расчетов Дт3310 Кт1030 |
Автор: | Nuralem |
Добавлено: | #3  Чт Фев 18, 2010 14:11:30 |
Заголовок сообщения: | |
У меня оплата поставщику идет вперед.... Получается я должен указать только счет авансов 1610, а счет расчетов оставить пустым..? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #4  Чт Фев 18, 2010 14:20:40 |
Заголовок сообщения: | |
Nuralem Оставить оба счета на своих местах. 1С сама разберется. Пример : Кредиторка по дяде Васе составляет 200 тенге.(по договору №1) 1. Оплачиваем дяде Васе 1200 тенге.(по договору №1). 2.Проводим док.покупки на сумму 1000 тенге (по договору №1). Что имеем: Док Пл.Ордер Дт3310 Кт1030 - 200 Тг. Дт1610 Кт1030 - 1000Тг. Док ПоступлениеТМЦ Дт1310 Кт3310 - 1000 Тг. Дт3310 Кт1610 - 1000 Тг. Все долги по дяде Васе закрыты. 1С все делает сама . НДС не учитывал. |
Автор: | NetA |
Добавлено: | #5  Чт Фев 18, 2010 14:22:28 |
Заголовок сообщения: | |
Nuralem , счета бухгалтерского учета - счет расчетов ставите 3310 и счет авансов 1610. если последную уберете, то ваш платеж сразу сядет на счет 3310 . Если оставите "счет расчетов ставите 3310 и счет авансов 1610" и при этом поступлении небыло , то ваш платеж сядит на счет 1610. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #6  Чт Фев 18, 2010 14:25:03 |
Заголовок сообщения: | |
NetA Если очистить один из счетов в токой операции. Пл.Ордер не будет работать. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Если Вы любите красноту в оборотке можете игнорировать счет авансов и ставить везде счета расчетов. |
Автор: | NetA |
Добавлено: | #7  Чт Фев 18, 2010 14:37:22 |
Заголовок сообщения: | |
VFrol вы первый не тройгайте "счет расчетов 3310 " |
Автор: | Nuralem |
Добавлено: | #8  Чт Фев 18, 2010 16:22:36 |
Заголовок сообщения: | |
Получается Счет учета КРЕДИТ Счет расчетов ДЕБЕТ??? Вообще в чем заключается фукнция "счет расчетов 3310 "??? Я очистил "счет расчетов 3310 " места этого ставил свои счета по расходам например 7470.84 "Комиссионные расходы иных проф. участника рцб" это не правильно ? расход был по регистраторским услугам. |
Автор: | Геннадьевна | ||||||
Добавлено: | #9  Чт Фев 18, 2010 16:47:13 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Nuralem Вы не бухгалтер, видимо? Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
1С их перекрывает между собой . Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
|
Автор: | Nuralem |
Добавлено: | #10  Чт Фев 18, 2010 17:17:33 |
Заголовок сообщения: | |
Да, я не бухгалтер... только только начинаю....))) Я имел ввиду, при списание денежных средств, например коммисси банка как будем отражать в бухучете? То есть как расходы, я сделал след. операции.. Открыл Платежный ордер списание ДС и у меня автоматический стоит счет учета 1030 то есть это КРЕДИТ у меня ....потом "счет расчетов 3310 ", стоит я этот счет поменял на 7470.85 "Расходы по комиссии банка" ' это субсчет получается под 7470 ЭПрочие расходы" это правильно ???? |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #11  Чт Фев 18, 2010 18:00:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А вы открыли платежный ордер оплата поставщику, в нем счет затрат нельзя проставить. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Ветка не на месте, Cleaner давно помог бы. |
Автор: | ANGEL22 |
Добавлено: | #12  Чт Фев 18, 2010 18:04:21 |
Заголовок сообщения: | |
В платежном ордере на списание в меню операция выбираете "Прочее списание безналичных денежных средств" - это для списания комиссии банка. Затем выбираете нужный вам счет.. |
Автор: | Nuralem |
Добавлено: | #13  Чт Фев 18, 2010 18:12:26 |
Заголовок сообщения: | |
То что я делаю не правильно? |
Автор: | ANGEL22 |
Добавлено: | #14  Чт Фев 18, 2010 18:25:41 |
Заголовок сообщения: | |
В части того, что открываете платежный ордер на списание ДС верно, а дальше нет.. |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #15  Чт Фев 18, 2010 19:05:47 |
Заголовок сообщения: | |
Ув.модераторы, перетащите ветку. |
Автор: | Nuralem |
Добавлено: | #16  Пт Фев 19, 2010 10:01:47 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Вам Геннадьевна! А можно поменять платежный ордер оплата поставщику сразу на прочее списание безналичных денежных средств или удалить все операции которые я сделал до этого::???? |
Автор: | NetA |
Добавлено: | #17  Пт Фев 19, 2010 10:14:42 |
Заголовок сообщения: | |
Nuralemможно, через "операцию" |
Автор: | Nuralem |
Добавлено: | #18  Пт Фев 19, 2010 10:15:39 |
Заголовок сообщения: | |
Как это неподскажете :::?? |
Автор: | NetA |
Добавлено: | #19  Пт Фев 19, 2010 10:18:20 |
Заголовок сообщения: | |
откройте платежку, ту которую вы хотите изменить, в левом углу есть "операция" туда заходите и выйдет список, и выбираете прочее списание безналичных денежных средств |
Автор: | Nuralem |
Добавлено: | #20  Пт Фев 19, 2010 10:21:44 |
Заголовок сообщения: | |
Вы имели ввиду входящие Плат. поручении, у меня их нету я сразу через ордер делал получается это неправильно?? |
Автор: | NetA | ||
Добавлено: | #21  Пт Фев 19, 2010 10:28:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Nuralem |
Добавлено: | #22  Пт Фев 19, 2010 10:33:10 |
Заголовок сообщения: | |
все понял спасибо. А вообще входящие Платежные поручении обязательно вести??? |
Автор: | NetA |
Добавлено: | #23  Пт Фев 19, 2010 10:37:20 |
Заголовок сообщения: | |
Платежные поручении входящие- это документ, который подверждает поступление денежных средств на расчетный счет от ваших дебиторов. |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #24  Пт Фев 19, 2010 10:47:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Nuralem Кнопка F1 работает?
|
Автор: | ландыш |
Добавлено: | #25  Пт Июл 02, 2010 17:00:14 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите пожалуйста разобраться. Почему одновременно получается по одному и тому же контрагенту с-до по сч 3310-50000 тенге, и по сч 1610 тоже с-до 50000 тенге. 1:С 8 (8.1.15.14) конф (1.5.17.8). Где у меня может быть ошибка при проведении документа? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #26  Пт Июл 02, 2010 17:51:25 |
Заголовок сообщения: | |
Возможно был произведен ввод документа задним числом. Перепроведите документы поступления и оплаты заново по датам начиная с раннего. |
Автор: | DreamDi |
Добавлено: | #27  Пт Июл 02, 2010 19:01:12 |
Заголовок сообщения: | |
ландыш и проверьте, может у Вас деньги висят по разным договорам |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #28  Сб Июл 03, 2010 11:14:12 |
Заголовок сообщения: | |
ландыш Если слегка нервирует автоматическое закрытие счетов авансов, то можете убрать данную опцию: 1. Пункт меню "Предприятие" - "Счета учета расчетов с контрагентами" 2. Открываете каждую запись и убираете в них "Счет учета авансов выданных" и "Счет учета авансов полученных". Но учтите, что распределение "красноты" между счетами задолженности и авансов после этого ложится полностью на Ваши хрупкие плечи. |
Автор: | Ленуца |
Добавлено: | #29  Пн Авг 09, 2010 22:52:46 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не могу ни как разобраться: Смотрю ОСВ 1610 и 3310, на 3310 весит красным кредит, а на 1610 дебет по одному поставщику, приходится каждый раз перепроводить документы, чтобы все село нормально. Получается что 1С-ка не проводит зачет аванса, а что нужно сделать, чтобы сам автоматом проводил зачет аванса? :cry: |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #30  Вт Авг 10, 2010 08:43:26 |
Заголовок сообщения: | |
Ленуца, рег. номер сами догадаетесь в личку скинуть или будете ждать? |
Автор: | jonni_jonni | ||
Добавлено: | #31  Вт Авг 10, 2010 09:10:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Озвучьте релиз вашей конфигурации |
Автор: | Ленуца | ||||
Добавлено: | #32  Вт Авг 10, 2010 20:45:08 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А что это такое? Подскажите стажеру и я вам скину. :shock: Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72) |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #33  Ср Авг 11, 2010 10:05:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
http://balans.kz/rules.php#1c |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #34  Ср Авг 11, 2010 19:49:45 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Красным сальдо бывает только в одном случае - при неправильном оформлении первичных документов
Красные суммы - нет, не проводит.
Сделать один раз Корректировку долга, выровнять до "черных" цифр и больше не допускать "красных". Не разводите тряпки для контролирующих органов. |
Автор: | Ленуца | ||
Добавлено: | #35  Ср Авг 11, 2010 22:08:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, первичные документы оформлены правильно, просто потом когда по новой перепроводишь входящую с/ф и платежное поручение к ней- "записать, ок", затем обновить страницу, то в оборотно- сальдовой ведомости видно, что эти документы садятся отлично! Суть в том, что сделать чтобы документ не перепроводить по несколько раз....или это какие-то сбои в конфигурации 1С8?? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #36  Чт Авг 12, 2010 11:54:59 |
Заголовок сообщения: | |
Никаких сбоев по расчету и учету авансов в типовой конфигурации не наблюдается. Описаная ситуация возможна при хронологически непоследовательном вводе документов. Но это уже проблемы индейцев. |