» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС, уплаченный при растаможке товара. Заполнение строки 300.00.013.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: CC
Добавлено: #1  Пн Фев 01, 2010 15:24:54
Заголовок сообщения: НДС, уплаченный при растаможке товара. Заполнение строки 300.00.013.

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=309971#309971

Помогите разобраться, был получен товар из Германии, при растаможке был уплачен НДС.
Сумма в тенге при сдаче документов в таможню по курсу была одна, и от этой суммы был высчитан и оплачен НДС, а при растаможке курс другой и соответственно сумма в тенге другая в ГТД. Теперь при заполнении строки 300.00.013 у меня не соответствие между суммой оборота по приобретению (указанного в ГТД), и суммой НДС, как быть в этом случае?
И второй вопрос: товар получен из Германии, а в декларации строки только Россия и Белорусия, куда я Германию то должен запихать?



Автор: Танюша
Добавлено: #2  Пн Фев 01, 2010 15:52:41
Заголовок сообщения:

Согласно правил заполнения 300 формы в строке 300.00.013А указывается размер облагаемого импорта, в строке 300.00.013В указывается сумма НДС, уплаченного при таможенном оформлении.
Облагаемый импорт я считаю от обратного: НДС*112/12, от полученной суммы отнимаете НДС по ГТД, получается сумма оборота по приобретению без НДС.
CC говорит:
куда я Германию то должен запихать

CC говорит:
300.00.013

CC говорит:
в декларации строки только Россия и Белорусия

это расшифровка: в том числе



Автор: CC
Добавлено: #3  Пн Фев 01, 2010 17:03:30
Заголовок сообщения:

Я так и делаю, но у меня не сходится эта сумма с суммой по ГТД, я ведь говорю, когда высчитывали НДС, курс был один, а на дату растаможки - курс другой, поэтому и сумма НДС теперь не сходится.


Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Пн Фев 01, 2010 17:12:19
Заголовок сообщения:

Танюша говорит:
Облагаемый импорт я считаю от обратного: НДС*112/12

А я думаю что =НДС/12%. Иначе сумма получается как при подсчете общей стоимости по счет-фактуре.
CC говорит:
когда высчитывали НДС, курс был один, а на дату растаможки - курс другой, поэтому и сумма НДС теперь не сходится.

Так НДС надо брать начисленный по ГТД, а не оплаченный. Разница зависнет в тамож.комитете, делаете акт сверки и просите вернуть или зачесть в счет будущих операций по растаможиванию..



Автор: Танюша
Добавлено: #5  Пн Фев 01, 2010 17:18:49
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
сумма получается как при подсчете общей стоимости по счет-фактуре

да, а потом минус НДС, получается облагаемый оборот
Елена Т говорит:
А я думаю что =НДС/12%

так проще посчитать :Rose:



Автор: CC
Добавлено: #6  Вт Фев 02, 2010 09:57:31
Заголовок сообщения: При растаможке был оплачен НДС, в какую строку декларации 300.00 эту сумму поставить?

Получен товар из Германии, при растаможке был оплачен НДС, в какую строку декларации 300.00 эту сумму поставить? Сомневаюсь. Помогите пожл.


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #7  Вт Фев 02, 2010 10:00:42
Заголовок сообщения:

стр 300.00.013


Автор: Танюша
Добавлено: #8  Вт Фев 02, 2010 10:01:02
Заголовок сообщения:

CC
Вы вчера эту тему создали http://balans.kz/viewtopic.php?t=24061&tape , Вам там ответили.



Автор: CC
Добавлено: #9  Вт Фев 02, 2010 10:16:22
Заголовок сообщения: В какую строку формы 300.00 поставить НДС, уплаченного при растаможке товара?

В какую строку формы 300.00 поставить НДС, уплаченного при растаможке товара? Помогите пожл. :Rose:


Автор: Танюша
Добавлено: #10  Вт Фев 02, 2010 10:22:04
Заголовок сообщения:

CC
Вы спите еще? http://balans.kz/viewtopic.php?p=301870



Автор: Оксана_К
Добавлено: #11  Вт Фев 02, 2010 10:28:31
Заголовок сообщения:

CC
Вам нужно научиться искать свои сообщения.
Прочитайте внимательно тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20363



Автор: CC
Добавлено: #12  Вт Фев 02, 2010 10:34:21
Заголовок сообщения:

Простите. :Rose:


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ