» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС, уплаченный при растаможке товара. Заполнение строки 300.00.013. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | CC |
Добавлено: | #1  Пн Фев 01, 2010 15:24:54 |
Заголовок сообщения: | НДС, уплаченный при растаможке товара. Заполнение строки 300.00.013. |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=309971#309971 Помогите разобраться, был получен товар из Германии, при растаможке был уплачен НДС. Сумма в тенге при сдаче документов в таможню по курсу была одна, и от этой суммы был высчитан и оплачен НДС, а при растаможке курс другой и соответственно сумма в тенге другая в ГТД. Теперь при заполнении строки 300.00.013 у меня не соответствие между суммой оборота по приобретению (указанного в ГТД), и суммой НДС, как быть в этом случае? И второй вопрос: товар получен из Германии, а в декларации строки только Россия и Белорусия, куда я Германию то должен запихать? |
Автор: | Танюша | ||||||
Добавлено: | #2  Пн Фев 01, 2010 15:52:41 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Согласно правил заполнения 300 формы в строке 300.00.013А указывается размер облагаемого импорта, в строке 300.00.013В указывается сумма НДС, уплаченного при таможенном оформлении. Облагаемый импорт я считаю от обратного: НДС*112/12, от полученной суммы отнимаете НДС по ГТД, получается сумма оборота по приобретению без НДС.
это расшифровка: в том числе |
Автор: | CC |
Добавлено: | #3  Пн Фев 01, 2010 17:03:30 |
Заголовок сообщения: | |
Я так и делаю, но у меня не сходится эта сумма с суммой по ГТД, я ведь говорю, когда высчитывали НДС, курс был один, а на дату растаможки - курс другой, поэтому и сумма НДС теперь не сходится. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #4  Пн Фев 01, 2010 17:12:19 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А я думаю что =НДС/12%. Иначе сумма получается как при подсчете общей стоимости по счет-фактуре.
Так НДС надо брать начисленный по ГТД, а не оплаченный. Разница зависнет в тамож.комитете, делаете акт сверки и просите вернуть или зачесть в счет будущих операций по растаможиванию.. |
Автор: | Танюша | ||||
Добавлено: | #5  Пн Фев 01, 2010 17:18:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
да, а потом минус НДС, получается облагаемый оборот
так проще посчитать :Rose: |
Автор: | CC |
Добавлено: | #6  Вт Фев 02, 2010 09:57:31 |
Заголовок сообщения: | При растаможке был оплачен НДС, в какую строку декларации 300.00 эту сумму поставить? |
Получен товар из Германии, при растаможке был оплачен НДС, в какую строку декларации 300.00 эту сумму поставить? Сомневаюсь. Помогите пожл. |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #7  Вт Фев 02, 2010 10:00:42 |
Заголовок сообщения: | |
стр 300.00.013 |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #8  Вт Фев 02, 2010 10:01:02 |
Заголовок сообщения: | |
CC Вы вчера эту тему создали http://balans.kz/viewtopic.php?t=24061&tape , Вам там ответили. |
Автор: | CC |
Добавлено: | #9  Вт Фев 02, 2010 10:16:22 |
Заголовок сообщения: | В какую строку формы 300.00 поставить НДС, уплаченного при растаможке товара? |
В какую строку формы 300.00 поставить НДС, уплаченного при растаможке товара? Помогите пожл. :Rose: |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #10  Вт Фев 02, 2010 10:22:04 |
Заголовок сообщения: | |
CC Вы спите еще? http://balans.kz/viewtopic.php?p=301870 |
Автор: | Оксана_К |
Добавлено: | #11  Вт Фев 02, 2010 10:28:31 |
Заголовок сообщения: | |
CC Вам нужно научиться искать свои сообщения. Прочитайте внимательно тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20363 |
Автор: | CC |
Добавлено: | #12  Вт Фев 02, 2010 10:34:21 |
Заголовок сообщения: | |
Простите. :Rose: |