Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В какую строку 100 формы ставить КПН который пойдет в разноске на лицевой счет
    ТОО (ОУР) в РК - резидент, приобретае...
    ИП был на упрощенке в 3 кв., на ОУР в...
    Если сейчас оплатим КПН, а СГД сдадим...
    При рассторжении договора аренды авто...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС, который мы оплатим, пойдет на вычеты по КПН?     
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Ноя 09, 2009 19:55:05   

    Добрый день. Подскажите, у меня по НДС ,по итогу квартала, возникло обязательство НДС к оплате- 1 235 00тг.
    У меня такой вопрос: НДС который мы оплатим пойдет на вычеты по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Ноя 09, 2009 20:03:04   

    Масло масляное, не мешайте в кучу ндс и кпн. Вам на курсах должны были сказать что так нельзя

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Ноя 10, 2009 16:13:21 Сообщить модератору   

    Alya, включаем мыслительный процесс.
    На вычеты идут что? Правильно - расходы.
    При начислении НДС мы его относим на расходы?
    Вспомните проводки по начислению НДС. Дебет какой?

    Теперь сами ответьте на свой вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gector_nms
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Ноя 10, 2009 18:27:28 Сообщить модератору   

    Дт Расходы по налогам
    Кт Задолженность по налогам

    Значит, НДС идёт на вычеты?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Ноя 10, 2009 18:32:51 Сообщить модератору   

    gector_nms, не знаю: то ли смеяться, то ли плакать.
    Вы в 1С работаете? Возьмите любой документ по реализации товаров и посмотрите, какие проводки он формирует.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Ноя 10, 2009 22:43:55 Сообщить модератору   

    Alya, встречный вопрос - вы бухгалтер?
    Что заканчивали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Ноя 11, 2009 00:06:40   

    Бухгалтер-самоучка.А такой вопрос задала потому что засомневалась, мы тут немного поспорили с другим бухгалтером(у нее стаж 12 лет) я и засомневалась в себе, она доворльно убедительно мне доказывала что НДС который мы платим идёт на вычеты, вот поэтому решила спрсить у профи (т.е. на сайте баланса) и развеять свои сомнения, а надо мной посмеялись Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Ноя 11, 2009 00:20:20   

    И она все 12 лет берет на вычет НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Ноя 11, 2009 00:34:32 Сообщить модератору   

    Alya говорит:
    а надо мной посмеялись

    Не над вами смеялись, а над gector_nms,над ее "логикой".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Ноя 11, 2009 01:15:03 Сообщить модератору   

    Alya, в Вашем случае, как Вы его описали - нет, не берется. Но для справки - ст. 100 п. 12 НК
    Цитата:
    12. Налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет по данным декларации по налогу на добавленную стоимость в соответствии со статьей 260 настоящего Кодекса, подлежит отнесению на вычеты.
    Вычет производится в налоговом периоде, включающем налоговый период по налогу на добавленную стоимость, за который представлена декларация по налогу на добавленную стоимость.


    Т.е. НДС поставщиков чьи товары, работы, услуги вы используете в целях необлагаемого НДС оборота можно брать в вычет при расчете КПН (но брать в зачет этот НДС нельзя).

    Еще раз повторюсь - это только в том случае, если есть необлагаемые НДС обороты. Прочитайте ст. 248 и ст. 260 НК

    Может быть ваша коллега с 12-летним стажем имела в виду такой вариант?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Ноя 11, 2009 01:19:16   

    Марта говорит:
    И она все 12 лет берет на вычет НДС?

    исковая уже одна кож....

    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

    эта коллега- явно в бюджетном к-нить работает.... а за 12 лет интересно других вариантов не попадалося и ничего такого, что есть нечто другое не случалося? смешно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Ноя 11, 2009 02:24:40 Сообщить модератору   

    Alya, gector_nms, может мне напишите все-таки проводки по начислению НДС.
    Nell*, давайте уже не разжевывать элементарные знания, а учить мыслить и рассуждать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Ноя 11, 2009 09:00:49   

    Alya говорит:
    и развеять свои сомнения, а надо мной посмеялись

    Покажите пальцем кто это сделал. Я разберусь. Пока здесь я вижу только серьезное отношение к вашему вопросу. Учитесь, пока никто не мешает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Ноя 11, 2009 11:48:47   

    Спасибо всем большое, благодаря этому сайту я многому научилась. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Ноя 11, 2009 15:29:05 Сообщить модератору   

    Alya, вы мне проводки на начисление НДС здесь напишите или так и станете увиливать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Ноя 11, 2009 16:00:32   

    дт кт
    1420 - 3310 - ндс в зачет
    1210 - 3130 ндс к уплате при реализ.
    3130 - 1420 закрытие ндс
    3130 - 1030/1010 - оплата ндс

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Ноя 11, 2009 16:37:16 Сообщить модератору   

    Немного не корректное название проводки Дт 1210 Кт 3130, это не НДС к уплате, а НДС к начислению.
    К уплате пойдет разница между начисленным и зачетным.

    Как вы видите, затратных счетов здесь нет, а значит и на вычеты брать нечего.
    Так и объясните вашему бухгалтеру с 12-летним стажем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Ноя 11, 2009 19:48:03   

    Да, к сожалению, стаж не показатель квалификации бухгалтера!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    мираж
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Ноя 11, 2009 20:02:27   

    По пропорциональному методу сумма НДС, относимая в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота, а разница идет на вычет по КПН. Возможно 12-летняя это имела ввиду, а "молодая" всё упростила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gector_nms
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Ноя 12, 2009 16:47:00 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    gector_nms, не знаю: то ли смеяться, то ли плакать.
    Вы в 1С работаете? Возьмите любой документ по реализации товаров и посмотрите, какие проводки он формирует.


    В 1С никогда не работал.

    з.ы. уж лучше посмейтесь )

    Добавлено спустя 29 минут 40 секунд:

    Elis говорит:
    Alya, gector_nms, может мне напишите все-таки проводки по начислению НДС.


    Практическому применению бухгалтерии в торговле и производстве я только учусь. До этого приходилось работать бухгалтером лишь в банковской сфере (консолидация фин. отчётности, депозиты, вознаграждение по ним, гарантии и аккр., забаланс и т.д.) - там операции НДС не облагаются. Сейчас приходится учиться "другой" бухгалтерии - с НДС, счетами-фактурами, накладными, доверенностями и т.д.

    Короче, посмотрел проводку выложенную Aliya - стало более-менее ясно.

    Я тут немного развернул эти проводки (чтоб себе понятнее было) - глянете?

    1. Купили товар за 100 тг. без НДС:
    Дт НДС к получению 12
    Дт Товар 100
    Кт Кред. задолженность 112

    2. Продали товар за 150 тг. без НДС:
    Дт Деб. задолженность 168
    Кт НДС к уплате 18
    Кт Доход 150

    тут же проводка:
    Дт Себестоимость товаров 100
    Кт Товар 100

    3. Проводки корректировки (неттирования)
    Дт НДС к уплате 12
    Кт НДС к получению 12

    4. Уплата налогов
    Дт НДС к уплате 6
    Кт Деньги на корр. счётё 6

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Ноя 18, 2009 19:02:32   

    Здравствуйте! Не знаю в тему или не в тему.Но больше я ничего подходящего не нашла.
    Мы ТОО, Плательщики НДс. Был Случай мы выставили сч.ф. Без НДС, согласно статьи "Освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации следующих товаров, работ, услуг:
    10) работ и услуг, связанных с перевозками, являющимися международными в соответствии со статьей 244 настоящего Кодекса, а именно:

    работ, услуг по погрузке, разгрузке, перегрузке (сливу-наливу), экспедированию товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан, импортируемых на территорию Республики Казахстан, а также транзитных грузов;
    При закрытий месяца(1С8.1), та сумма которую мы выставили без НДС(выделила НДС) и вышло НДС не принятый в зачет.И сумма НДС села на счет7210, (Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к НДС не принятый к зачету" Т.е. я понимаю он идет на вычет по КПН??

    заранее вас благодарю! Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Ноя 18, 2009 19:25:21   

    ст.260 п.3 НК
    Цитата:
    Т.е. я понимаю он идет на вычет по КПН


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Ноя 18, 2009 19:38:51   

    Елена Т
    Т.е. еще согласно статьи 100.п.12. НДс идет на вычет? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Ноя 18, 2009 19:42:02 Сказали Спасибо❤   

    Также верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Ноя 18, 2009 19:53:23   

    Елена Т
    А в какой строке мне указать?Последний вопросик. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Ноя 19, 2009 12:14:11 Сказали Спасибо❤   

    Пока что сошлись на мнении что в строку по налогам. Вчера только тема велась по этому поводу, надо найти.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Дек 29, 2009 22:33:20 Сообщить модератору   

    gector_nms говорит:
    Elis, как-то в одной теме у нас был с вами диалог.
    Посмотрите, пожалуйста...

    Прошу прощения, упустила ту тему....
    gector_nms говорит:
    Я тут немного развернул эти проводки (чтоб себе понятнее было) - глянете?

    Все правильно.
    Только уточнение в комментарии.
    НДС при реализации называется "НДС к начислению", а не "НДС к уплате"
    А "к уплате" это как раз разница между начисленным и зачетным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gector_nms
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Дек 29, 2009 22:43:00 Сообщить модератору   

    Спасибо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz