Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли брать расходы по ГСМ на вычеты и брать в зачет НДС на основании чека
    Сотый раз про то, можно ли брать на р...
    Брать ли на расходы строительные материалы на основании ПКО и фискального чека ?
    можно ли выписывать счет-фактуру на основании чека?
    Можно на основании товарного чека оприходовать товар?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Можно ли брать НДС в зачет на основании чека и заносить эти чеки в ф 307? 2008г.     
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Дек 17, 2007 20:51:22 Сообщить модератору   

    Не стала создавать новую ветку...вопрос про счет фактуру почти..

    Можно ли приходовать как счет -фактуру Фискальный чек, например "Гелиос"-бензин, где указано все как сказано в кодексе,только нет получателя товара?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Пн Дек 17, 2007 22:04:15 Сообщить модератору   

    KITUNYA говорит:
    Можно ли приходовать как счет -фактуру Фискальный чек, например "Гелиос"-бензин, где указано все как сказано в кодексе,только нет получателя товара?


    1) Как это? КАк приходывать как СФ?... СФ вообще никак не приходуется.. Приходуется ТМЦ (материал)... Тот же ГСМ..
    По накладным, по актам закупа и т.д. СФ просто фиксируется по его входящему номеру...
    2) Как нет получателя??? Получатель - ето ВЫ... Приходывать ГСМ можно.. Если потом есть куда списывать.. Т.е. есть автотранспорт...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Дек 17, 2007 22:26:35 Сообщить модератору   

    ИМХО говорит:
    1) Как это? КАк приходывать как СФ?... СФ вообще никак не приходуется.. Приходуется ТМЦ (материал)... Тот же ГСМ..
    По накладным, по актам закупа и т.д. СФ просто фиксируется по его входящему номеру...
    2) Как нет получателя??? Получатель - ето ВЫ... Приходывать ГСМ можно.. Если потом есть куда списывать.. Т.е. есть автотранспорт...

    Надежда Викторовна обзавидуется...
    KITUNYA говорит:
    Можно ли приходовать как счет -фактуру Фискальный чек, например "Гелиос"

    Вообще-то Правила составления реестра счетов-фактур по товарам (работам, услугам), приобретенным в течение налогового периода (отчетного квартала) (форма 307.00), утвержденные приказом Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 13 декабря 2006 года № 637 ни полсловом не заикаются о фискальных чеках... но многие НП, перестраховываясь, включают фискальные чеки в 307.00... Кому как...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Дек 17, 2007 22:36:56 Сообщить модератору   

    Да вот просто Гелиосцы отказываютя выдавать счет-фактуру, как раньше делали ( в конце месяца несли им чеки, и нам давали с\ф)

    а теперь говорят все данные есть на наших чеках, это и есть та же самая с\ф Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Дек 17, 2007 23:52:12 Сообщить модератору   

    KITUNYA говорит:
    Да вот просто Гелиосцы отказываютя выдавать счет-фактуру

    Согласно п. 8 ст. 242 Кодекса они правы...
    KITUNYA говорит:
    говорят все данные есть на наших чеках, это и есть та же самая с\ф

    А вот тут не совсем есть правда... Их фискальные чеки соответствуют требованиям, предъявляемым к СФ ст. 242 Кодекса, но не совсем... в них нет реквизитов получателя...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Дек 18, 2007 09:46:19 Сообщить модератору   

    Shocked а я ведь уже вносила их как с\ф полученные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Дек 18, 2007 12:53:12 Сообщить модератору   

    KITUNYA говорит:
    а я ведь уже вносила их как с\ф полученные

    Думаю, что это не есть ужасное преступление, особо наказуемое... Камеральные контроли не мучают же? Единственное, что можно предположить - при проверке инспектор может потребовать сдать доп. реестр СФ, с вычитанием фискальных чеков. Но и это вряд ли - из 3-х инспекторов, проводивших проверку по НДС, к фискальным чекам ни один не придрался...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Дек 18, 2007 14:15:57 Сообщить модератору   

    Нет камеральные не мучают!
    Yahoo! Спасибо вам большое, вы развеяли мои сомнения..!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Дек 18, 2007 14:25:17 Сообщить модератору   

    На здоровье, как обычно... Ну и про нервы не забываем...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    зульфира
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Сен 23, 2008 12:38:19 Сообщить модератору   

    Подскажите, можно ли брать НДС в зачет на основании чека от кассового аппарата и заносить эти суммы в формы 300,307 без наличия счет-фактуры, при этом в чеке имеются все реквизиты фирмы-поставщика?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Сен 23, 2008 12:46:21   

    зульфира
    на основании чека Вы можете брать НДС в зачет Статья 235 п.2 пп.7.В реестре вы указываете только полученые вами счета-фактуры.Форма 307.00 не должна сходится с формой 300.00

    Добавлено спустя 41 секунду:

    т.е. может не сходиться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    зульфира
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Сен 23, 2008 13:01:08 Сообщить модератору   

    Tais,
    а будет ли нарушением, если я сумму НДС, выделенную в чеке, занесла в реестр формы 307?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Сен 23, 2008 13:04:53   

    зульфира
    я сама допустила подобные ошибки,пока не поняла суть этой формы.Если придет уведомление с НК по камеральной проверке,то пересдайте отчет.Но мне еще такое не приходило.Думаю,что это не очень большая ошибка бухгалтера.Но это только мое мнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    зульфира
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Сен 23, 2008 13:38:57 Сообщить модератору   

    Tais
    я нашла ответ на свой вопрос в ББ№ 49 от 2004г., в котором пишется, что налогоплательщик вправе включить в реестр формы 307 суммы НДС от поставщиков с квитанций, билетов и чеков

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Сен 23, 2008 13:39:01   

    Я чеки (где есть все данные) включаю в 307 реестр, в графе где № счет-фактуры пишу "чек №...".
    Пока всё проходит, замечаний не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Сен 23, 2008 13:44:35   

    зульфира
    Будем знать,хотя это расходится с понятием самой формы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Сен 23, 2008 15:42:36   

    Да, знаю, но мне так больше нравится Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz