» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | безвозмездная передача товара госоргану по соцзащите населения для последующей передачи инвалидам |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Жанна_Е |
Добавлено: | #1  Вт Окт 13, 2009 13:32:26 |
Заголовок сообщения: | |
Elis, Письмо-обращение на казахском, в переводе звучит как: "Благодарим за Ваше намерение приобрести коляски для инвалидов области, озвученное во время Ярмарки социальной ответственности бизнеса, и просим Вас приобрести 20 инвалидных колясок модели такой-то" . То есть, в принципе, мы сами обязались купить их для физических лиц, а Департамент является куратором этого социального проекта. В принципе, они подписали акт приема-передачи от нас к ним, но вместе с тем уведомили, что все коляски были распределены физическим лицам. В связи с этим мне тоже кажется, счет-фактуры должны быть выписаны на физ. лица и НДС задекларирован на них же. |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #2  Вс Окт 11, 2009 23:49:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Жанна_Е, почитала еще раз вашу ситуацию. Решила выделить ее в отдельную тему. Я вот под другим углом на это все взглянула. Смотрите: Депертамент обратился к вам, чтобы вы оказали благотворительную помощь. Вы ее оказали - отгрузили коляски. Но! Вы их отгрузили физическим лицам, у вас же есть, как вы написали "Отчет департамента о передаче инвалидных колясок инвалидам города и области". И это попадает под понятие
Причем под первую его строку "физическим лицам с целью оказания им социальной поддержки" У вас какая формулировка в "Письме-обращении об оказании благотворительной помощи от департамента координации занятости и социальных программ"? Они кому просят оказать благоворительную помощь? Самому Департаменту или же инвалилам города и области? Это важно. Если они просят оказать помощь физическим лицам - инвалидам, то это ваш оборот по реализации физическим лицам. А не Департаменту. Поэтому они и не подписывали вашу накладную на отгрузку колясок, не выдавали вам Доверенность от своего имени. Рассуждаем далее. Вы имеете право не выписывать СФ населению (т.е. физическим лицам), но (!) за наличный расчет. А в вашем случае не было наличного расчета. Расчета вообще никакого не было. А значит вы должны у себя выписать счета-фактуры на конечного получателя, т.е. на конечное физическое лицо. Насколько я знаю, в их Отчете указываются ФИО получателей благотворительной помощи, и РНН. Считаю, что отдавать самим инвалидам вы их не обязаны, но вот отразить в Ф300.07 должны. По каждому человечку. А еще не забудьте, что вы можете на сумму этой реализации уменьшить ваш налогооблагаемый доход:
|
Автор: | Жанна_Е |
Добавлено: | #3  Пн Сен 28, 2009 13:55:03 |
Заголовок сообщения: | |
так по кодексу же плательщик обязан оформить счет-фактуру получателю товаров. Наверное, получатель должен знать, что на него выписана счф... |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #4  Пн Сен 28, 2009 13:20:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а отправлять-то зачем? вы же для себя только можете выписать.... |
Автор: | Жанна_Е |
Добавлено: | #5  Пн Сен 28, 2009 13:12:49 |
Заголовок сообщения: | |
Ну почему , по-моему у нас есть все положенные первичные документы: Письмо-обращение об оказании благотворительной помощи от департамента координации занятости и социальных программ, наш Приказ об оказании этой помощи, Меморандум о реализации социального проекта, Акт приема-передачи товара департаменту и отчет департамента о передаче инвалидных колясок инвалидам города и области. Единственный вопрос связан со счетом-фактурой. Может выписать его от греха подальше и почтой отправить в Департамент, а там пусть сами разбираются, что с ним делать? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #6  Пн Сен 28, 2009 13:05:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну я хотела сказать, что как бы 2 варианта - реализация товара, а значит сч.фактура и т.п. или раздача(передача) с благотворительной целью, а значит, как бы испрользование в непредпринимательской и сторнирование НДСа - если так оформить? Добавлено спустя 54 секунды: взаиморасчётов вообще не предполагается, списать по акту передачи, например, и сторнировать НДС..... |
Автор: | AlSer | ||
Добавлено: | #7  Пн Сен 28, 2009 11:08:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Судя по Вашим словам, получается, что операция передачи товара у Вас не оформлена первичными документами. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #8  Сб Сен 26, 2009 23:12:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не поняла... |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #9  Сб Сен 26, 2009 16:44:35 |
Заголовок сообщения: | |
А я думаю, раз они с целью непредпринимательской отгрузили товар то - это облагаемый оборот, а сч.фактуру необязательно...ну ничего криминального - НдС сторнировали и достаточно. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #10  Сб Сен 26, 2009 16:40:27 |
Заголовок сообщения: | |
Жанна_Е, накладную они у вас тоже не брали? Оплата от кого прошла? Договор на поставку заключали? Вот кто во всех этих трех вопросах фигурирует - на того и СФ выписываете, если вы плательщик НДС. |
Автор: | Жанна_Е |
Добавлено: | #11  Пт Сен 25, 2009 20:17:08 |
Заголовок сообщения: | |
Но у меня получатель Департамент соцзащиты населения и насколько я знаю они на баланс товар не брали. Им оно не надо... и счет-фактура им моя тоже не нужна. Они посредники , коляски получили, инвалидам раздали, перед акиматом отчитались. И тогда на кого мне выписывать счет-фактуру: на департамент или на каждое физ.лицо? |
Автор: | AlSer | ||
Добавлено: | #12  Пт Сен 25, 2009 16:27:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, продажи нет, но есть передача товара по акту приема-передачи. В акте должен быть указан указан получатель товара, а у получателя должны быть и наименование, и РНН, и адрес. Причин для того, чтобы не выписывать счет-фактуру. не вижу. Более того, когды Вы будете заполнять налоговый регистр по реализованным товарам, работи и услугам, Вы должны указать номер и дату счета-фактуры. |
Автор: | Жанна_Е |
Добавлено: | #13  Пт Сен 25, 2009 12:55:48 |
Заголовок сообщения: | |
Можно продолжить тему? а как быть с безвозмездной передачей товара госоргану по социальной защите населения для последующе Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: Можно продолжить основную тему? а как быть с безвозмездной передачей товара, в нашем случае, госоргану по социальной защите населения - неплательщику НДС. Есть акт приема-передачи и отчет госоргана о раздаче товара инвалидам области. НДС мы начислили, но счет-фактуру не выписали. С одной стороны, согласно Правил составления формы 300.07 в ней должны быть отражены сведения о счетах-фактурах по реализованным товарам в том числе. А поскольку безвозмездная передача товара является оборотом по реализации товара (ст.231), то мы должны выпустить счет-фактуру. Но далее мы должны указать РНН или БИН покупателя. Но нет продажи - нет покупателя. Стало быть можно не выписать счет-фактуру , не отразить оборот в форме 300.07 , а просто указать его в строке 300.00.001 I? Или я что-то упускаю? |