» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В каком квартале отнести НДС в зачет по ГТД, если оплата была частично в 3 и 4 кварталах |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Tati |
Добавлено: | #1  Пн Окт 05, 2009 17:27:02 |
Заголовок сообщения: | В каком квартале отнести НДС в зачет по ГТД, если оплата была частично в 3 и 4 кварталах |
база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=260262#260262 Помогите разобраться пожалуйста. Произведен авансовый платеж НДС за импортный товар в конце сентября (3квартал), а товар поступил в начале октября. По таможенной декларации был уплачен остаток суммы по НДС в октябре (4 квартал). Могу ли я сумму авансового платежа по НДС взять в зачет в 3 картале в декларации (ф300)? |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #2  Пн Окт 05, 2009 17:31:17 |
Заголовок сообщения: | |
НДС вы берете в зачет по ГДТ, т.е. по поступлению товара, а не по оплате. |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #3  Пн Окт 05, 2009 17:33:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, только по ГТД, и в случае переплаты в зачет берете только сумму указаную в ГТД, а не ту, которую оплатили. |
Автор: | Elen | ||
Добавлено: | #4  Пн Окт 05, 2009 17:34:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Дт 3397 Кт1030 оплата НДС с Р/С Дт 3397 Кт 1251 доплата НДС наличными Дт 1420 Кт 3397 НДС, указанный в гтд |
Автор: | missle |
Добавлено: | #5  Вт Окт 27, 2009 11:11:12 |
Заголовок сообщения: | |
Проверяю НДС за 2008г. В декларациях за 2 кв. указанна сумма к зачету по импорту 600 тыс. тг. например, а поступлений по импорту не было и оплат тоже в том же квартале. так же нельзя получается. В зачет берется НДС только по ГДТ. или в 2008г. по другому было? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #6  Вт Окт 27, 2009 11:15:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно, так и в 2008г. было. 1. Найти ГТД и узнаете даты и в какой квартал нужно их занести 2. Сделаете доп.отчеты" 2 кв. уберете НДС по импорту, а в том квартале где ГТД добавите. |
Автор: | missle |
Добавлено: | #7  Вт Окт 27, 2009 11:39:51 |
Заголовок сообщения: | |
А где в ГДТ посмотреть НДС, смотрю и найти не могу. Он обязательно должен быть? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #8  Вт Окт 27, 2009 11:44:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не всегда. Смотрите в ГТД, на самой первой странице где печати там.комитета. под ячейками №48 и 49 - "В. Подробности подсчета" НДС 105102 - в ГТД с.34 НДС 105105 - в ГТД с.35 НДС 105105 - в ГТД с.41 методом зачета Там.сбор 106101 в ГТД с.22 Там.пошлина 106201 в ГТД с.10 |
Автор: | missle |
Добавлено: | #9  Вт Окт 27, 2009 11:55:14 |
Заголовок сообщения: | |
Да, только в моей ГДТ КБК указаны как вид: 10-пошлина, 34 НДС |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #10  Вт Окт 27, 2009 11:57:48 |
Заголовок сообщения: | |
КБК я указала для справки. Если когда либо будете проводить акт сверки с таможенниками по там.платежам то они требуют на каждый КБК акт сверки отдельно. |
Автор: | missle |
Добавлено: | #11  Вт Окт 27, 2009 12:13:25 |
Заголовок сообщения: | |
В некоторых ГДТ, сейчас нашла, прилагается бумажка, где указаны только тамож. сборы, и в бухучете в таких приходах по импорту в обороте стоит что освобожденный. В каких случаях мы можем не платить НДС на таможне? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #12  Вт Окт 27, 2009 12:18:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ГТД надо смотреть.
Почитайте ст.231 п.3 пп.4 и7 по ссылке http://kodeks.kz/2009/ |
Автор: | missle |
Добавлено: | #13  Вт Окт 27, 2009 12:48:53 |
Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь за назойливость, блин в ГДТ стоит сумма и немаленькая, почему она не взяла ее в зачет, и поставила освобожденный оборот, может ли это как быть связано с тем, что у нас в том же квартале был освобожденный оборот по реализации? как теперь докопаться, что почем там было... |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #14  Вт Окт 27, 2009 12:53:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Какой код в ГТД?
Может быть, но должен найти отражение и если были освобожденные обороты то списывается на счета себестоимости ТМЗ или расходы, в зависимости от ситуации. |
Автор: | missle |
Добавлено: | #15  Вт Окт 27, 2009 13:00:57 |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрела предыдущие ГДТ, в остальных в подробностях подсчета стоят коды напр. 10 Пошлина)-сумма 13000, 34 (НДС)-24000, а в этой ГДТ в подробностях подсчета стоит только 10-13000, и еще написано 305 от 30.05.08г. сорри, наверно смешно выглядит, но что это? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #16  Вт Окт 27, 2009 13:04:01 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Ну нет же НДС? Откуда тогда
Тут Вам думаю стоит обратиться в тамож.брокерскую фирму которая составляла это ГТД ( на главной странице в правом нижнем углу должен быть их штампик). |
Автор: | karma |
Добавлено: | #17  Пт Мар 11, 2011 22:23:28 |
Заголовок сообщения: | |
и еще написано 305 от 30.05.08г. это номер платежки или квитанции и дата оплаты |