» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Корректировка НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Galin
Добавлено: #1  Пт Июл 21, 2006 13:47:11
Заголовок сообщения:

возврат товара. Разные периоды оплаты и возврата.Отражение в декларации 300 http://balans.kz/viewtopic.php?t=2493


Автор: ЗаБияка
Добавлено: #2  Ср Янв 30, 2008 12:22:02
Заголовок сообщения: Корректировка НДС

Вопрос №104
Цитата:
C 01.07.2007 в статью 237 НК добавлен п.5. Если предприятие признано судом лжепредприятием в 2006 году, услуги этим предприятием оказаны в 2004 году, уведомление нам(покупателю услуг) вручено налоговым комитетом в ноябре 2007 года. Налоговый комитет дает указание сдать дополнительную декларацию за 2004 год отстарнировав НДС из зачета того периода. Мы считаем, что нужно корректировать НДС в текущем периоде через приложение 8 декларации по НДС.

Ответ №104
Цитата:
В соответствии с Налоговым кодексом (пункт 2 статья 71) налогоплательщику необходимо при внесении изменений и дополнений в налоговую декларацию, путем представления дополнительной налоговой декларации отразить разницу за налоговый период, к которому относятся данные изменения и дополнения, то есть в вашем случае за 2004 год.


Вопрос №600
Цитата:
Уважаемые господа. В течение более полугода тянется решение вопроса о возврате средств НДС, оплаченных из средств гранта. Мне каждый раз сообщают о все новых технических сложностях в связи с тем, что я впервые прохожу эту процедуру. И это по норме, действующей уже 6 лет! Сообщите, пожалуйста, насколько обоснована эти задержка?

Ответ № 600
Цитата:
Возврат НДС, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет гаранта производится в соответствии со статьей 253 Налогового кодекса и на основании необходимого перечня документов, подтверждающих уплату налога на добавленную стоимость из средств гранта. Если средства получены от организации, которая включена в перечень международных и государственных организации, зарубежных неправительственных общественных организаций и фондов, утвержденный Постановлением Правительства РК (от 28 декабря 2001 года № 1753), то возврат будет произведен в установленном Налоговом кодексом порядке. Вместе с тем, для детального рассмотрения данного вопроса предлагаем Вам обратиться в вышестоящий налоговый орган.



Автор: Asya
Добавлено: #3  Вт Мар 18, 2008 19:49:43
Заголовок сообщения:

Вопрос №2377
Цитата:
можно ли списать кредиторскую задолжность по истечении срока давности не затрагивая НДС? Спасибо
Ответ №2377
Цитата:
Обязательства, возникшие по приобретенным товарам (работам, услугам), а также по начисленным работникам доходам и другим выплатам, определяемым в соответствии с пунктом 2 статьи 149 Налогового кодекса, и не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения, признаются сомнительными и подлежат включению в совокупный годовой доход налогоплательщика, за исключением налога на добавленную стоимость, который подлежит восстановлению по взаиморасчетам с бюджетом по ставке, принятой при возникновении кредиторской задолженности (ст.84 НК). Согласно Налоговому кодексу плательщик налога на добавленную стоимость, осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость, обязан выставить лицу, получающему указанные товары (работы, услуги), счет-фактуру с налогом на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 242 Налогового кодекса (п.2 ст.242 НК). Таким образом, при реализации товаров, выполнении работ, предоставлении услуг поставщиком выставляется счет-фактура на стоимость реализации с учетом налога на добавленную стоимость. Получатель товаров (работ, услуг) имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары, включая основные средства, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота (ст.235 НК). Следовательно, сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), по которым существует обязательство перед поставщиком товаров (работ, услуг), была отнесена Вами в зачет. В соответствии с Налоговым кодексом обязательства по приобретенным товарам (работам, услугам), не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения, признаются сомнительными, и сумма налога на добавленную стоимость, ранее принятого в зачет по таким товарам (работам, услугам), подлежит исключению из зачета по истечении трех лет с момента отнесения ее в зачет, кроме суммы налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет на основании подпунктов 3) и 4) пункта 1 статьи 235 Налогового кодекса (п.1 ст.238 НК). Следовательно, при признании кредиторской задолженности сомнительным обязательством сумма налога на добавленную стоимость, ранее принятого в зачет по приобретенным товарам (работам, услугам), подлежит корректировке.



Автор: Tary
Добавлено: #4  Ср Апр 23, 2008 11:10:57
Заголовок сообщения:

Вопрос №1888
Цитата:
Компании, оказывающие услуги связи, систематически выставляют дополнительные счета-фактуры (далее - СФ) с отрицательным знаком со ссылкой на ошибки как арифметического, так и технического характера. При этом, в дополнительных СФ не указывается период корректировки. Данные дополнительные СФ должны отражаться в текущих ФНО по НДС (300.00, 307.00), так как дополнительный СФ всегда датируется текущей датой. В соответствии со ст. 243 НК дополнительный СФ выписывается только в случаях, установленных ст. 218 НК, например, таких как полного и частичного возврата товара, изменения цены, изменения условий сделки. Вопросы: 1. Таким образом, если выписка дополнительных СФ при арифметических и технических ошибках не предусмотрена Налоговым кодексом, то каким образом производить аннулирование ранее выписанных <ошибочных> СФ, которые нашли отражение как у продавца услуги по начислению НДС, так и у покупателя - в зачете по НДС. Напрашивается ответ - выписать новую СФ с правильными данными с теми же реквизитами? Однако продавцы услуг отказываются представлять откорректированные СФ. 2. Если выписка дополнительных СФ правомерна в рассматриваемом случае, то необходимо ли представление дополнительных ФНО по НДС (300.00, 307.00), или начисленные суммы НДС и суммы НДС, отнесенные в зачет, корректируются текущим налоговым периодом на основании этих же дополнительных СФ?

Ответ № 1888
Цитата:
Корректировка размера облагаемого оборота у налогоплательщика осуществляется в случаях: полного или частичного возврата товара; изменения условий сделки; изменения цены, компенсации за реализованные товары (работы, услуги); получения разницы в стоимости реализованных товаров (работ, услуг) при их оплате в тенге; возврата тары, включенной в оборот по реализации (ст. 218 НК). Корректировка размера облагаемого оборота производится в том налоговом периоде, когда наступили вышеуказанные случаи на основании дополнительного счета-фактуры или других документов, подтверждающих наступление случая (п. 3 ст. 218 НК). Таким образом, при наличии технических, арифметических ошибок дополнительный счет-фактура не выписывается, изменения должны быть внесены в счет-фактуру, в котором допущены указанные ошибки. Внесение изменений и дополнений в налоговую декларацию производится налогоплательщиком путем составления дополнительной налоговой декларации за налоговый период, к которому относятся изменения и дополнения (п. 2 ст. 71 НК). Таким образом, в Вашем случае, внесение дополнений и изменений в налоговую отчетность по счетам-фактурам, в которых допущены арифметические и технические ошибки, производится путем подачи дополнительной декларации за налоговый период, в котором были отражены счета-фактуры с указанными ошибками, с внесением исправленных данных. При этом следует учесть, что если корректируется буквенное или цифровое поле, то в дополнительной декларации в данном поле указываются правильные реквизиты, если корректируется суммарное поле, то в дополнительной декларации в данном поле указывается сумма выявленной разницы.



Автор: Cleaner
Добавлено: #5  Ср Апр 23, 2008 22:24:21
Заголовок сообщения:

Вопрос №2377
Цитата:
можно ли списать кредиторскую задолжность по истечении срока давности не затрагивая НДС? Спасибо.

Ответ №2377
Цитата:
Обязательства, возникшие по приобретенным товарам (работам, услугам), а также по начисленным работникам доходам и другим выплатам, определяемым в соответствии с пунктом 2 статьи 149 Налогового кодекса, и не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения, признаются сомнительными и подлежат включению в совокупный годовой доход налогоплательщика, за исключением налога на добавленную стоимость, который подлежит восстановлению по взаиморасчетам с бюджетом по ставке, принятой при возникновении кредиторской задолженности (ст.84 НК). Согласно Налоговому кодексу плательщик налога на добавленную стоимость, осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость, обязан выставить лицу, получающему указанные товары (работы, услуги), счет-фактуру с налогом на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 242 Налогового кодекса (п.2 ст.242 НК). Таким образом, при реализации товаров, выполнении работ, предоставлении услуг поставщиком выставляется счет-фактура на стоимость реализации с учетом налога на добавленную стоимость. Получатель товаров (работ, услуг) имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары, включая основные средства, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота (ст.235 НК). Следовательно, сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), по которым существует обязательство перед поставщиком товаров (работ, услуг), была отнесена Вами в зачет. В соответствии с Налоговым кодексом обязательства по приобретенным товарам (работам, услугам), не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения, признаются сомнительными, и сумма налога на добавленную стоимость, ранее принятого в зачет по таким товарам (работам, услугам), подлежит исключению из зачета по истечении трех лет с момента отнесения ее в зачет, кроме суммы налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет на основании подпунктов 3) и 4) пункта 1 статьи 235 Налогового кодекса (п.1 ст.238 НК). Следовательно, при признании кредиторской задолженности сомнительным обязательством сумма налога на добавленную стоимость, ранее принятого в зачет по приобретенным товарам (работам, услугам), подлежит корректировке.



Автор: Kenga
Добавлено: #6  Сб Янв 31, 2009 16:37:33
Заголовок сообщения:

По какой ставке НДС отражать возврат товара в 2007г?
http://balans.kz/viewtopic.php?t=15792

По какой ставке учитывать НДС при возврате товара в 2009 г.
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13171





Автор: Solitary
Добавлено: #7  Сб Май 02, 2009 01:04:42
Заголовок сообщения:

Списано ТМЦ по причине порчи, какой проводкой отразить корректировку НДС в учете?
http://balans.kz/viewtopic.php?t=15798



Автор: Kenga
Добавлено: #8  Пн Окт 12, 2009 19:42:59
Заголовок сообщения:

При списании испорченного импортного товара надо корректировать НДС?
http://balans.kz/viewtopic.php?t=20635



Автор: tafel
Добавлено: #9  Пн Окт 26, 2009 14:22:17
Заголовок сообщения:

Корректировка НДС, в связи с курсовой разницей, возникшей при оплате за товар в 2004 г.
http://balans.kz/viewtopic.php?t=88





Автор: Kenga
Добавлено: #10  Сб Окт 31, 2009 20:24:24
Заголовок сообщения:

Определение периода дополнительной отчетности при корректировке сумм НДС ранее отнесенных в зачет. 2004 г.
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=246



Автор: Kenga
Добавлено: #11  Пн Ноя 02, 2009 23:57:24
Заголовок сообщения:

Корректировка размера облагаемого оборота по сомнительным требованиям
http://balans.kz/viewtopic.php?t=17751



Автор: Алекс
Добавлено: #12  Пн Ноя 23, 2009 14:06:49
Заголовок сообщения:

Какими проводками отразить корректировку НДС вследствие естесственной убыли:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=18011
Корректировка НДС при списании бракованного оборудования на запчасти
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=19364
Как в бухгалтерской программе отразить получение дополнительного счета фактуры и откорректировать НДС
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18147
Корректировка суммы облагаемого оборота и суммы НДС, относимого в зачет, при возврате товара в 2009 году
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15958



Автор: Оксана_К
Добавлено: #13  Вт Дек 01, 2009 15:27:42
Заголовок сообщения:

Ответ НК МФ РК за 2009 г.
(С-2-58-80)
Вопрос 58. Мы в марте 2009 года возвращаем товар, который купили в декабре 2008 года. В каком налоговом периоде и по какой ставке НДС производится корректировка размера облагаемого оборота и суммы НДС, относимого в зачет?
Ответ.
В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 258 Налогового кодекс НДС, ранее отнесенный в зачет, подлежит исключению из зачета в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 239 Налогового кодекса.
Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 239 Налогового кодекса, корректировка размера облагаемого оборота у налогоплательщика производится в случае полного или частичного возврата товара.
Таким образом, при полном или частичном возврате покупателем товара производится корректировка размера облагаемого оборота у поставщика товаров и, соответственно, исключение из зачета у покупателя товара сумм НДС, ранее отнесенных в зачет.
Согласно пункту 3 статьи 239 Налогового кодекса, корректировка размера облагаемого оборота в соответствии с указанной статьей производится при соблюдении одновременно следующих условий:
1) наличие документов, являющихся основанием для проведения корректировки в случаях, указанных в пункте 2 статьи 239 Налогового кодекса;
2) наличие дополнительного счета-фактуры, в котором содержится отрицательное (положительное) значение по облагаемому обороту и налогу на добавленную стоимость.
Корректировка размера облагаемого оборота в сторону уменьшения не должна превышать размера ранее отраженного облагаемого оборота по реализации таких товаров, выполнению таких работ, оказанию таких услуг.
При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 265 Налогового кодекса дополнительный счет-фактура составляется поставщиком товаров, работ, услуг и подтверждается получателем указанных товаров, работ, услуг.
В соответствии с пунктом 3 статьи 258 Налогового кодекса корректировка сумм НДС, относимого в зачет, производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 239 Налогового кодекса, в частности в налоговом периоде, в котором осуществляется полный или частичный возврат товара.
Ставка НДС в 2008 году составляла 13%, в 2009 году - 12%.
Исходя из вышеизложенного, при возврате в марте 2009 года товара, купленного в декабре 2008 года:
1) корректировка размера облагаемого оборота и суммы НДС, относимого в зачет, отражается в декларации по НДС за I квартал 2009 года;
2) в дополнительном счете-фактуре к корректируемому облагаемому обороту применяется ставка НДС 13%.



Автор: Айнука
Добавлено: #14  Ср Янв 13, 2010 17:18:13
Заголовок сообщения:

Обязан ли налогоплательщик производить корректировку НДС на ОС после даты постановки на учет по НДС. 2006г.
http://balans.kz/viewtopic.php?t=2626



Автор: tafel
Добавлено: #15  Ср Апр 28, 2010 23:57:11
Заголовок сообщения:

Корректировать ли НДС со штрафа за несвоевременный возврат вагон - цистерн после использования (аренды)? (2004г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=31

Брак, не подлежащий замене по гарантии: корректировка НДС в случае полного или частичного возврата товара (2005г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=233

Клиенту была выписана счет-фактура одной суммой - по котловому методу, включая транзитные суммы перевозчика и вознаграждение экспедитора. Как правильно провести корректировку декларации по НДС? (2006г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=3119

Подлежит ли корректировке НДС при списании ГСМ? (2007г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21936

Корректировка НДС при недостаче ТМЦ (2008г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=10029

НДС: корректировка арифметических ошибок (2008г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=9919

Корректирующие проводки при возврате товаров покупателем (2008г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=10515

Будет ли производится корректировка НДС на сумму скидки на уже проданный товар? (2008г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11139

Корректировка НДС при возврате ОС поставщику по гарантии (2008г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11249

Получены документы за прошлый год: что необходимо откорректировать? (2008г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11970



Автор: tafel
Добавлено: #16  Чт Апр 29, 2010 22:52:11
Заголовок сообщения:

Корректировка НДС (по НК 2009г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12958

Корректируется ли НДС при списании товара? (2009г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13038

Корректировка НДС при возврате товара (2009г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12724

Списание ОС при инвентаризации: корректировать ли НДС? (2009г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15284

Как оформить дополнительную счет-фактуру с корректировкой за прошлый месяц? (2009г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13988

Корректировка сумм НДС (2009г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15904

Списание ОС и корректировка НДС в 1С 8.1 (2009г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11415



Автор: tafel
Добавлено: #17  Вт Май 04, 2010 23:39:04
Заголовок сообщения:

Заполнение строки 300.06.020: корректировка зачета по НДС, в связи со скидкой с цены. (2010г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25463

Как корректировать (доначислить) НДС по остаткам ОС при снятии с учета по НДС, если нет денег на оплату налога? (2009г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21992

Как откорректировать НДС с помощью дополнительной счет-фактуры? (2009г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14817

Предусмотрена ли корректировка НДС при переводе товара (автомобиль) в ОС и его последующей реализации? (2009г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22161

В каком периоде правильно отразить корректировку в ф. 300.00 при получении дополнительной счет-фактуры? (2009г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23139

Как и куда списать разбитый товар в пути? Нужно ли корректировать НДС? (2009г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23293

Корректировка НДС, относимого в зачет при списании ОС (2009г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23453

Корректировка зачетного НДС при возврате товара: какие проводки нужно сделать, чтобы закрыть разницу? (2010г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23480

Нужно ли корректировать НДС при списании ГСМ и стройматериалов? (2008г-2010г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15793

Подлежит ли исключению НДС ранее отнесенный в зачет, в случае порчи товара? (2010г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24334

Как правильно откорректировать и сдать дополнительную ф. 300.00? (2010г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24347

Корректировка НДС за предыдущие периоды: аннулирование ранее выставленных счетов, замена или дополнительные? (2010г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24451

Какими проводками отразить корректировку НДС, ранее взятого в зачет? (2010г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24448

Корректировка НДС: выписывали счета-фактуры и сдавали ф. 300.00 раньше, чем встали на учет(2010г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24690

Заполнение строки 300.06.007: корректировка НДС по сомнительным требованиям (2010г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25260



Автор: tafel
Добавлено: #18  Ср Май 05, 2010 22:43:08
Заголовок сообщения:

Корректировка: отражение скидок в счетах-фактурах (2009г-2010г)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=8063

Корректировка НДС при списании сомнительных требований (2010г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=26125

Корректировка: недостача в отгруженной партии ТМЦ (2010г.)
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=26648



Автор: Айнука
Добавлено: #19  Чт Июн 03, 2010 15:11:18
Заголовок сообщения:

Купили товар с НДС, при возврате продавец снят с учета по НДС. Как оформить возврат товара покупателю?
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28068



Автор: Natalya-krg
Добавлено: #20  Пн Июн 28, 2010 11:23:50
Заголовок сообщения:

При списании ОС по какой ставке корректировать НДС
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28660



Автор: tafel
Добавлено: #21  Ср Сен 22, 2010 12:28:13
Заголовок сообщения:

Корректировка НДС: выписывали счет-фактуры за аренду земельного участка с НДС.
http://balans.kz/viewtopic.php?t=30559

Корректировка зачетного НДС по лжепредприятиям
http://balans.kz/viewtopic.php?t=28440



Автор: tafel
Добавлено: #22  Вс Окт 03, 2010 13:30:08
Заголовок сообщения:

Корректировка НДС при возврате товара поставщику, как отразить в 300.00 форме?
http://balans.kz/viewtopic.php?t=30974



Автор: tafel
Добавлено: #23  Пт Окт 08, 2010 08:14:39
Заголовок сообщения:

Корректировка формы 300.07: как исправить счет-фактуру, выданную ЮЛ на ФЛ?
http://balans.kz/viewtopic.php?t=31014



Автор: Fiona
Добавлено: #24  Пт Окт 15, 2010 10:08:39
Заголовок сообщения:

Использование товара не в целях облагаемого оборота, актом списаны на расходы, не идущие на вычет. Пришло уведомление камерального контроля.
http://balans.kz/viewtopic.php?t=31195



Автор: Fiona
Добавлено: #25  Пн Окт 25, 2010 15:20:59
Заголовок сообщения:

Как правильно корректировать форму 300 при возврате товара покупателем?
http://balans.kz/viewtopic.php?p=379133



Автор: Lu
Добавлено: #26  Пт Дек 17, 2010 21:36:15
Заголовок сообщения:

Какими проводками отразить возврат услуг?
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=32750



Автор: tafel
Добавлено: #27  Вт Дек 28, 2010 20:35:06
Заголовок сообщения:

В каком периоде делать возврат НДС в зачет (корректировка) при списании кредиторской задолженности?
http://balans.kz/viewtopic.php?t=30551



Автор: Айнука
Добавлено: #28  Вт Янв 11, 2011 16:54:49
Заголовок сообщения:

ТОО со 2 кв.2010г. на упрощеннном режиме. По полученному авансу в 2007г. нужно ли корректировать сумму НДС?
http://balans.kz/viewtopic.php?t=32188



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #29  Чт Дек 29, 2011 10:29:58
Заголовок сообщения:

В связи с событиями в г.Жанаозен у нас разграбили магазин - НДС на украденный товар убирать из зачета в связи с чрезвычайной ситуацией?
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=40622



Автор: tafel
Добавлено: #30  Чт Фев 02, 2012 21:28:17
Заголовок сообщения:

Корректировка НДС, ранее отнесенного в зачет, при списании обязательств
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=41046



Автор: NatalyaV
Добавлено: #31  Чт Фев 03, 2022 19:12:14
Заголовок сообщения:

Доп счет фактура в каком периоде я должна отразить корректировку по ндс? по дате возврата или дате эсф?
http://www.balans.kz/post668512.html?tape#668512

Вычет по сомнительным требованиям
http://balans.kz/viewtopic.php?p=217784#217784

Нужно ли в 300.00 отражать списанную кредиторскую задолженность,если ранее не были плательщиками НДС
http://balans.kz/post670187.html#670187





Автор: NatalyaV
Добавлено: #32  Чт Фев 03, 2022 19:19:53
Заголовок сообщения:

Корректность списания сомнительной дебиторской задолженности и корректировки НДС
http://balans.kz/viewtopic.php?p=661853#661853

Корректировка НДС в зачет ф.300,06- возврат товара.Не могу найти подходящую статью в НК
http://balans.kz/viewtopic.php?p=650102#650102

В какой строке формы 300 указать сумму корректировки ндс?
http://balans.kz/viewtopic.php?p=632194#632194

Как правильно заполнить ф.300.06 при списании сомнительных обязательств по истечении 3-х лет?
http://balans.kz/viewtopic.php?p=644559#644559



Автор: NatalyaV
Добавлено: #33  Ср Апр 20, 2022 22:28:18
Заголовок сообщения:

Как заполнить дополнительную 300.00 по сделке признанной недействительной
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=676190#676190



Автор: tafel
Добавлено: #34  Ср Май 31, 2023 21:02:45
Заголовок сообщения:

Бухгалтерские проводки по корректировке НДС, ранее отнесенного в зачет?
http://balans.kz/viewtopic.php?t=42740



Автор: tafel
Добавлено: #35  Ср Июн 07, 2023 20:11:36
Заголовок сообщения:

Корректировка НДС при списание импортированного товара (срок хранения просрочен)
http://balans.kz/viewtopic.php?t=68567



Автор: NatalyaV
Добавлено: #36  Сб Янв 20, 2024 01:05:36
Заголовок сообщения:

Как убрать из оборота НДС услугу, которая неправильно начислялась?
http://balans.kz/viewtopic.php?p=682658#682658

Корректировка суммы НДС при списании расходов, ранее отнесенных на счета НЗС, полученных без НДС
http://balans.kz/viewtopic.php?p=683254#683254



Автор: NatalyaV
Добавлено: #37  Ср Май 15, 2024 20:31:03
Заголовок сообщения:

ЭСФ поставщика аннулированы, но ИП уже не НДС-ник, нужно ли убирать НДС?
http://balans.kz/viewtopic.php?t=69515#body



Автор: NatalyaV
Добавлено: #38  Ср Ноя 20, 2024 21:42:00
Заголовок сообщения:

В каком периоде отразить доначисление НДС из третьих стран по таможенной проверке?
http://balans.kz/viewtopic.php?t=69801#body



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ