» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Можно ли ГСМ относить на вычеты по чекам? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Gulden |
Добавлено: | #1  Вт Июн 09, 2009 11:05:25 |
Заголовок сообщения: | Можно ли ГСМ относить на вычеты по чекам? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=260275#260275 Можно ли приходовать и списывать ГСМ по фискальным чекам в 2009г. Слышала, что сейчас этого делать нельзя. перенесено ... Юнона |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #2  Вт Июн 09, 2009 11:18:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Точно, потому что чтобы взять НДС в зачет в 2009г нужна счет-фактура, а чтобы отнести на расходы/вычеты нужна накладная или любой другой который соостветствует п.3 Закона о бух.учете, который я процитировала в сообщении №30. |
Автор: | Gulden |
Добавлено: | #3  Вт Июн 09, 2009 11:46:18 |
Заголовок сообщения: | |
а если в чеке указаны наименование ТОО, серия св-ва НДС, РНН. дата, количество, цена, итоговая сумма и сумма НДС, все равно нельзя учитывать в бухгалтерии? |
Автор: | lina0501 |
Добавлено: | #4  Вт Июн 09, 2009 11:51:30 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос.Скажите, уважаемые бухгалтера, вы принимаете в качестве отчета за подотчет фискальные чеки (всмысле только чеки, без накладных и с/ф), например за ГСМ |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #5  Вт Июн 09, 2009 11:58:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
+наименование товара, тогда можно, т.к. она будет соответствовать правилам для отнесения на вычеты. А вот чобы взять НДС в зачет по-любому нужна счет-фактура. |
Автор: | Gulden |
Добавлено: | #6  Вт Июн 09, 2009 12:08:15 |
Заголовок сообщения: | |
Огромное СПАСИБО! А то фиск. чеков скопилось, а счет-фактуры не все заправки дают |
Автор: | Gulden |
Добавлено: | #7  Вт Июн 09, 2009 12:36:29 |
Заголовок сообщения: | |
Внесла ГСМ по фис. чекам в базу через авансовый отчет. А как отразить приобретение В 100 форме? В приложениях ведь нужно РНН поставщика указывать |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #8  Вт Июн 09, 2009 12:41:29 |
Заголовок сообщения: | |
Когда Вы вносили в 1с в аванс.отчет чеки, то Вы должны были указывать наименование фирмы, сумму. Вот по этим введенным данным у Вас и попадут суммы в 100 форму автоматом. |
Автор: | Сентябрина |
Добавлено: | #9  Чт Июн 25, 2009 16:42:16 |
Заголовок сообщения: | можно взять в расходы приобретенные по чекам ГСМ? |
здравствуйте, можно взять в расходы приобретенные по чекам ГСМ и списать его на основании чеков? Перенесено из новой темы... Ведмедь |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #10  Чт Июн 25, 2009 16:48:17 |
Заголовок сообщения: | |
Сентябрина По чекам нельзя. Собираете все чеки и запрашиваете с/ф. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #11  Чт Июн 25, 2009 16:52:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, вот в этой теме http://balans.kz/viewtopic.php?p=185439#185439 |
Автор: | Асель Идрисовна |
Добавлено: | #12  Ср Авг 26, 2009 16:56:29 |
Заголовок сообщения: | Можно ли ГСМ относить на вычеты по чекам? |
По нормам НК товары приобретенные по чекам не относятся в зачет по НДС, а можно ли их относить на вычеты в частности ГСМ по чекам? |
Автор: | Мелли |
Добавлено: | #13  Ср Авг 26, 2009 17:01:56 |
Заголовок сообщения: | |
Можно |
Автор: | Aselka |
Добавлено: | #14  Ср Авг 26, 2009 17:06:00 |
Заголовок сообщения: | |
Если в чеке прописано что покупаете и по какой цене, РНН продавца. В общем, должен быть правильно оформленный чек. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #15  Ср Авг 26, 2009 17:08:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Были уже темы похожие. Смысл в том что в чеке при этом должны быть следующие реквизиты согласно павилам бух.учета-
|
Автор: | ромашка24 |
Добавлено: | #16  Пн Окт 05, 2009 21:40:05 |
Заголовок сообщения: | ГСМ по чекам можно сразу относить на вычеты или вначале нужно оприходовать, а потом списывать? |
ГСМ по чекам можно сразу относить на вычеты (например, на счет 7211 )или вначале нужно оприходовать , а потом списывать? |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #17  Пн Окт 05, 2009 21:43:35 |
Заголовок сообщения: | |
1. оприходовать 2. списать на основании путевых листов Желательно иметь сч/фактуру на приобретенный ГСМ или же чек должен содержать необходимые реквизиты, как указывала Елена_Т, здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=242462#242462 |
Автор: | Sher |
Добавлено: | #18  Вт Окт 06, 2009 11:57:32 |
Заголовок сообщения: | |
Но ндс в зачет не берется!!! |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #19  Вт Окт 06, 2009 12:00:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не берется, надо
|
Автор: | ромашка24 |
Добавлено: | #20  Чт Окт 08, 2009 14:23:21 |
Заголовок сообщения: | |
Оприходовать ГСМ по чекам, тогда нужно сдавать 870 форму или нет? |
Автор: | 888 | ||
Добавлено: | #21  Чт Окт 08, 2009 14:31:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вы же списываете бензин, значит есть передвижные источники и выбросы от них, следовательно, сдаете ф.870 |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #22  Чт Окт 08, 2009 15:06:11 |
Заголовок сообщения: | |
а парковка? например синие квитки. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #23  Ср Мар 24, 2010 16:23:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вмешаюсь я все-таки в спор. Про НДС у всех мнение однозначное - без СФ в зачет НДС не берется. А вот по вычетам, тут я не соглашусь, что по чекам ГСМ можно брать топливо на вычеты. Скользкий момент. Вон Елена Т привела цитату с обязательными признаками первичных докуметов. http://balans.kz/viewtopic.php?p=242462#242462 И почему все игнорируют обязательный пункт 6 "6) наименование должностей, фамилии, инициалы и подписи лиц, ответственных за совершение операции (подтверждение события), и правильность ее (его) оформления; " Есть у вас на чеке должность и подпись лиц, совершивших операцию (в данном случае - отгрузку ГСМ)? Полагаю, что нет. Ну и как после этого относить фискальный чек у полноправному первичному документу? Все отлично знают, что этих чеков можно набрать на заправке столько - мама, не горюй. И не факт, что весь этот бензин был залит в бак машины, принадлежащей данному предприятию - налогоплательщику. И еще. Вот пункт 7, например. Там сказано "регистрационный номер налогоплательщика". Вопрос - какого налогоплательщика, который отгружает или который получает? В первичном документе, являющимся основанием для проведения хозяйственной операции в бухучете предприятия, должно же где-то найти отражение название или РНН этого предприятия. Тут правда, возникает следующая коллизия - оприходуешь по чекам, потом спишешь по путевым листам, могут припаять завышение вычетов. Не оприходуешь и не спишешь - занижение объекта обложения платой за эмиссию в окружающую среду. Выхода я вижу два - либо обязывать водителей брать на заправках накладную, ну и СФ для НДС, (на каждой АЗС просто обязаны их выдавать по просьбе потребителя), либо закупать ГСМ централизовано, по талонам одного из распространенных по РК заправщиков, и выдавать водителям исключительно талоны. Т.е., раз собрались вести бухучет предприятия, то вести его нужно четко и по четким документам, не взирая на факт - хлопотно это или нет. Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Ваш синий квиток по всем признакам соответствует требованиям первичного документа, перечисленным в Законе о Бухгалтерском учете и финансовой отчетности? |
Автор: | Gaka |
Добавлено: | #24  Пн Фев 21, 2011 10:30:53 |
Заголовок сообщения: | |
У меня такой вопрос, вроде все просто, но я загрузилась этим. Сотрудник едет в командировку на собственном авто. Компания возмещает ГСМ. При списании бензина отнести его на субконто командировочные-расходы на проезд, или списание материалов. Меня интересует отражение операции в ф.100. Т.е. если посадить на командировочные, то в ф.100 вычеты по списанию ГСМ задвоятся. Я правильно понимаю? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #25  Пн Фев 21, 2011 10:45:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Gaka,
Предлагаю: 1.Дт 3310-Кт 1251-(оплата за ГСМ). 2.Дт 1310-Кт 3310-(Оприходывание ГСМ).(ф.100.00.стр.100.00.030 IV-A). 3.Дт 7210-Кт 1310-(Списание ГСМ). С ув. |