» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Ввоз и растаможка ТМЦ из Германии (инструмент) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Чт Мар 10, 2005 06:30:24 |
Заголовок сообщения: | Ввоз и растаможка ТМЦ из Германии (инструмент) |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=9335#9335 Поставки из Германии, как она функционируют: - договор - оплата (должна ли быть 100 процентная предоплата) - доставка (через какую транспортную фирму лучше?) - растаможка (Вот здесь нужен полный ликбез, Германия дальнее зарубежье, что нужно и сколько платить, если ввозить планируем инструмент, инвентарь, светильники, сварочные аппараты и др.электро оборудование) ----------------- Главный вопрос растаможка, что нужно будет оплатить? Заранее спасибо |
Автор: | Tomcha |
Добавлено: | #2  Вт Мар 15, 2005 14:37:01 |
Заголовок сообщения: | |
С Германией не работали, но система та же. При поступлении товара на таможне предъявляете копии документов и оригиналы: договор, счет на оплату(100%), заявление на перевод(оплата за товар),сертификаты на товар, а также документы по доставке товара: договор с транспортной компанией и счет за доставку. При оформлении на таможне уплачивается НДС по ставке 15% от суммы таможенной стоимости ст.213 НК "Облагаемый импорт" и таможенный сбор(сумма не столь значительная). НДС уплаченный на таможне берете в зачет. Таможенный сбор включаете в цену товара.Работать лучше с международными перевозчиками (3272)597-110. Что является таможенной стоимостью смотри гл.39, статья 305 Таможенного Кодекса. При оплате за товар оформляется паспорт сделки. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Чт Мар 31, 2005 03:24:18 |
Заголовок сообщения: | |
Ну сначало спасибо за диалог! Так получается, что разницы между поставками из России и Германии почти ни какой (в общем), разницы между дальным и ближнем зарубежьем тоже. 15% НДС + таможенный сбор |
Автор: | Tomcha |
Добавлено: | #4  Пт Апр 01, 2005 11:54:46 |
Заголовок сообщения: | |
В вашем случае, не могу дать утвердительный ответ, так как все-таки разница может быть. Так например, есть Постановление правительства № 269 от 19.03.2003г., в нем указан перечень оборудования, по которому предусмотрена уплата НДС "методом зачета", т.е фактической оплаты НДС не происходит ст.250 Налогового Кодекса. В Инвойсе на получаемый товар должна быть указана страна происхождения товара, в противном случае, если товар облагается импортной пошлиной, то сумма импортной пошлины оплачивается в 2-х кратном размере(может быть существенная сумма). Все подробности можно уточнить у фирм, которые предоставляют услуги по заполнению ГТД. Услуги по заполнению основного листа стоят как правило 50евро, добавочный лист 20евро по курсу на момент оформления. |
Автор: | Narita |
Добавлено: | #5  Ср Апр 06, 2005 11:21:30 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Что делать, если паспорт сделки отсутствует, так же как сам договор? Правда, работаем с Англией и договор на стадии заключения. А работаем исключительно по инвойсу (100% предоплата). Также работаем с фрахтовой компанией и посему проблем не возникало. Заранее спасибо за ответ! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Ср Апр 06, 2005 12:21:17 |
Заголовок сообщения: | |
Насколько знаю, без паспорта сделки банк не перечислит денги вашему иносранному поставщику..:( |
Автор: | Narita |
Добавлено: | #7  Вт Апр 12, 2005 12:08:14 |
Заголовок сообщения: | |
В банке как раз таки и пропускает платежи и до сих пор никаких проблем не возникало! |
Автор: | Narita |
Добавлено: | #8  Вт Апр 12, 2005 12:08:47 |
Заголовок сообщения: | |
В банке как раз таки и пропускает платежи и до сих пор никаких проблем не возникало! |
Автор: | Tomcha |
Добавлено: | #9  Вт Апр 12, 2005 12:12:51 |
Заголовок сообщения: | |
А в банке, что не люди работают, смотря какой банк? Паспорт сделки не требуется, если плательщик является нерезидентом. |
Автор: | Narita |
Добавлено: | #10  Вт Апр 12, 2005 12:20:53 |
Заголовок сообщения: | |
1)Плательщики как раз таки резиденты 2) при поступлении товара фрахтовая компания выставляет счет и на основании всех документов оприходуется товар на 222 сч (включая все сборы, пошлины, НДС и т.д.) Единственное чего не знаю как распределить расходы, связанные с получением товара? Заранее спасибо за ответ! |
Автор: | Tomcha |
Добавлено: | #11  Вт Апр 12, 2005 12:27:57 |
Заголовок сообщения: | |
НДС в стоимость товара не входит, а за базу распределения можно взять сумму товара по номенклатуре. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Вт Апр 12, 2005 18:32:52 |
Заголовок сообщения: | |
222-671 - товар1 сумма 100 тг. 222-671 - товар2 сумма 300 тг. всего по накладной от поставщика = 400 тг. 930-671 - накл расходы, например 600 тг. всего накл расходы = 600 тг. 222-930 - накл расходы распределяются на товар1 = 600*(100/400)= лень считать 222-930 - накл расходы распределяются на товар2 = 600*(300/400) = делать нефиг руками считать |
Автор: | Narita |
Добавлено: | #13  Ср Май 04, 2005 11:17:59 |
Заголовок сообщения: | |
Огромное спасибо, Вы очень мне помогли в этом вопросе....!!! |
Автор: | gulmira28 |
Добавлено: | #14  Пн Июн 30, 2008 02:55:12 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, Ув. Бухгалтера, у меня такой вопросик, я впервые сталкиваюсь получен товар из россии, счет фактура выписана датой 21 числом, а паспорт сделки от 18, на какой дате правильно будет оформить приход товара, и при растоможке - НДС был оплачен, т.к. я смотрю лицевой по НДС, оплаченной суммы там не видно, может это где то в другом месте отражаться должно, а как здесь дальше быть, мы его (НДС) берем в зачет, где это будет отражаться ФНО 300.00?, НДС оплатили наличными указав по квитанции, название фирмы, рнн, адрес местного налогового комитета, и сумма ндс, она и сходится с суммой НДС которая указана в ГТД Спасибо! |
Автор: | Astra |
Добавлено: | #15  Пн Июн 30, 2008 09:07:48 |
Заголовок сообщения: | |
Приход товара датой выпуска по ГТД лицевой счет надо смотреть по тому НК, куда оплачен НДС в зачет |
Автор: | gulmira28 |
Добавлено: | #16  Пн Июн 30, 2008 20:29:33 |
Заголовок сообщения: | |
у меня с импортом ненодопонимание, но вот с помощью вас до меня доходит тогда мне стоит брать дату ГТД -18 число, на с/ф не ссылаться? НДС оплатили наличными по квитанции, указав название ТОО, РНН, адрес местного налогового комитета, и сумма ндс, суммой НДС которая указана в ГТД, но КБК - не указали, здесь есть ошибка? |
Автор: | Astra |
Добавлено: | #17  Вт Июл 01, 2008 09:19:32 |
Заголовок сообщения: | |
как это КБК не указали? а как касса приняла деньги? Надежда лишь на то, что грамотный кассир и отправила на верный КБК НДС, теперь ищите свой налог в том комитете, какой указан в квитанции. Ваш документ для прихода- ГТД |