Услуги страхования в Декларации по НДС
|
|
#1 Чт Июл 30, 2009 15:43:55
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=229445#229445
Уважаемые коллеги!
Не знаю,отражать ли мне в Декларации по НДС в оборотах,не облагаемых НДС, списанные на расходы страхование ГПО работодателя.Например в начале года компания оплачивает страхование,потом ежемесячно через РБП списывает на расходы. В 100 форме в приложении 8 предсмотрена строка Расходы буд.периодов,где отражается годовой оборот по стрнахованию. А в Декларации по НДС должны ли вообще отражаться эти ежемесячно списанные на расходы суммы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Июл 31, 2009 14:32:55
|
Сообщить модератору
|
|
Kenga
Всю сумму сразу-это значит оплаченную сумму?но ведь это оплата на год страхования,она например,может списыватья в этом году 7 месяцев, а в следующем году первые 5 месяцев. Или я не правильно поняла?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Июл 31, 2009 14:40:35
|
|
|
YGT говорит: |
Всю сумму сразу-это значит оплаченную сумму |
Всю сумму указанную в счет-фактуре. Таковы правила по НДС.
А вычеты это к налогообложению по КПН.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Июл 31, 2009 14:48:34
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т
Но страховые компании не дают Счет-фактуру (они не плательщики НДС),ДАЮТ только договор страхования ГПО работодателя,потом дают счет на оплату и когда мы подписываем договор и оплачиваем счет на оплуту,тогда вручают страховой полис, в октором указан вид страхования, страховая премия,срок страхования.
И что мне теперь делать?
а ПРО КПН Я УПОМЯНУЛА, ПОТОМУ ЧТО НАЛОГОВИКИ СВЕРЯЮТ ОБОРОТЫ ПО 8 ПРИЛОЖЕНИЮ И ОБОРОТЫ ПО ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Раньше честно говоря я никогда не отражала обороты по страхованию в декларации по НДС,но теперь задумалась надо ли?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Пт Июл 31, 2009 14:49:22
|
Сообщить модератору
|
|
а на семинаре представитель с НК по НДС говорила, что нужно указывать ту сумму НДС которую берете за этот период в зачет (указываете сумму НДС общую счет-фактуры, а зачетную сумму за 3 месяца).
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
YGT
налоговики сверяют сумму по 100 форме и строку 300.00.12 формы 300 по НДС, а
YGT говорит: |
ОБОРОТЫ ПО 8 ПРИЛОЖЕНИЮ И ОБОРОТЫ ПО ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС |
ранее уже говорилось что могут не равняться
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Июл 31, 2009 15:18:00
|
Сообщить модератору
|
|
Айнука
Причем здесь НДС? Страхование освобождается от НДС. Я спрашиваю уважаемых коллег: включаются ли обороты по страхованию в общий оборот по НДС,пусть даже не в облагаемый. Нужно ли вообще отражать эти обороты в Декларации по НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Пт Июл 31, 2009 15:20:06
|
Сообщить модератору
|
|
YGT
я уже поняла что ошиблась
YGT говорит: |
включаются ли обороты по страхованию в общий оборот по НДС,пусть даже не в облагаемый |
ДА
YGT говорит: |
Нужно ли вообще отражать эти обороты в Декларации по НДС |
ДА
т.к.
Айнука говорит: |
налоговики сверяют сумму по 100 форме и строку 300.00.12 формы 300 по НДС |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Песенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Ср Авг 08, 2012 18:06:45
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Всё таки не совсем понятно какую сумму включаем в стр.300.00.016?
-Общую сумму по счету,
-сумму РБП относящихся к данному кварталу
-или сумму разрешенного зачета( МРП*численность) ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Песенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Ср Авг 08, 2012 19:11:05
|
Сообщить модератору
|
|
Песенка говорит: |
-или сумму разрешенного зачета( МРП*численность) ? |
Извиняюсь, к вечеру совсем ум за разум заходит Перепутала с членскими взносами
Добавлено спустя 3 минуты:
S76, спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|