Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    По каким первичным документам проверить бухгалтерский баланс?
    1С 7.7 Внесены корректировки во внешн...
    НДС НП выдает ошибку
    не заходит в КН,выдает ошибку
    При отправлении формы 300.00 выдает ошибку
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При экспересс-проверке в1С 8,2 выдает ошибку по первичным документам.     
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Окт 14, 2011 10:19:29 Сообщить модератору   

    И вот опять вопрос по 1 С 8,2, при экспресс-проверке пишет ошибку что данные в счет-фактуре не соответствуют первичному документу, а в описании ошибки вообще пишет что первичный документ отсутствует, хотя счет-фактура была выписана на основании документа. первичный документ это импорт из России.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rashid
    Резидент Баланса
    Спасибки: +176 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 14, 2011 11:11:00   

    Посмотрите время проведения импорта и сравните с временем счет-фактуры

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Окт 14, 2011 11:38:13   

    Дауж, этот экспресс - проверка, савсем какой-то, так напрягает что время проведения документа "важно"...при большом документообороте, при сетевой бухгалтерии, почти не помогает, а напрягает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Окт 14, 2011 12:39:35 Сообщить модератору   

    Время проверяла, в 12.00.00 импорт, а счет-фактура в 12.00.005

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Окт 14, 2011 16:34:56 Сообщить модератору   

    Вопрос ещё актуален

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Окт 14, 2011 17:38:05 Сказали Спасибо❤   

    По импорту счет-фактуру я никогда не заношу, т.к. она не должна попадать в реестр счетов-фактур полученных в 300.08. Только поступление ТМЗ. Может поэтому.

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

    Что-то я не пойму, может у вас экспорт? Судя по скрину у вас ошибка по выданным счетам-фактурам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Окт 14, 2011 17:49:34 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Что-то я не пойму, может у вас экспорт? Судя по скрину у вас ошибка по выданным счетам-фактурам.

    Почему, счет-фактура полученный

    Добавлено спустя 51 секунду:

    YelenaS говорит:
    По импорту счет-фактуру я никогда не заношу, т.к. она не должна попадать в реестр счетов-фактур полученных в 300.08. Только поступление ТМЗ.

    Может правда так надо, а это правильно будет?

    Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:

    Кто как делает, по импорту заносите счета-фактуры?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Окт 14, 2011 18:34:53 Сказали Спасибо❤   

    YelenaS говорит:
    По импорту счет-фактуру я никогда не заношу, т.к. она не должна попадать в реестр счетов-фактур полученных в 300.08

    Не должна. А с другой стороны она есть. Но лучше не заносить, мало ли кто как групповыми обработками пользуется.
    Багира, не регистрируйте СФ по импорту - меньше проблем. Ну или если очень хочется зарегистрировать документ (он же существует), то регистрируйте его на основании "Регистрации прочих операций по НДС". Ну или регистрируйте, но не проводите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Окт 14, 2011 18:53:50 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, YelenaS, спасибо, сделала
    С. Ромазанов говорит:
    Ну или регистрируйте, но не проводите

    отменила проведение и все нормально. но вот ещё по этим контрагентам выдает ещё ошибку что нет данных по НДС и в ошибках выдает документ Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС, а с этим как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Окт 14, 2011 18:56:13   

    Багира говорит:
    по этим контрагентам выдает ещё ошибку что нет данных по НДС и в ошибках выдает документ Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС, а с этим как быть?

    Не обращать внимания. Там условие проверки такое, что на импорт реагирует. Хотя не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Окт 14, 2011 18:58:22 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Не обращать внимания.

    Понятно, значит не буду, и снова Огромное спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Назарова Д.С.
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Июл 16, 2014 15:57:32   

    Здравствуйте! Вопрос по 1С 8,2, делаю экспресс- проверку, она у меня выдает ошибку касательно НДС, т.е. "Обнаружены ошибки в выписке входящих счетов-фактур. Возможные причины: "- Показатели счета-фактуры не соответствуют показателям первичного документа в результате погрешностей округления, либо ручной корректировки данных.
    - Установленна дата актуальности учета по разделу НДС, менее даты проведенного документа отгрузки, находящегося в периоде проверки." Подскажите пожалуйста, как можно решить этот вопрос?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz