Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужен результат, чтобы на 1410 Деб.са...
    Как закрыть счет 1410 при упрощенном режиме юр.лица ?
    Правильно ли будет в Платёжном поруче...
    как уменьшить 910.00.09
    Как не нарушая закона уменьшить вычеты
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как уменьшить КПН на счете 1410?     
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Сен 17, 2009 15:47:19 Сообщить модератору   

    1. Доход за 2008 год - 2 000 000 тенге на счете 5510.
    2. КПН за 2008 год составил - 600 000 тенге.
    3. Сумма ав. уплаченных за 2008 год - 1 500 000 осталась на счете 1410.
    Как мне теперь уменьшить аван. платежи на счете 1410, на 600 000 тенге, а то они у меня там так и болтаются, да еще ежемес. в 2009 году прибавляются?

    Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:

    Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TAVA
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Сен 17, 2009 16:04:03 Сообщить модератору   

    CC
    Сделайте проводку Дт 5510 Кт 1410 и у Вас закроется КПН за 2008год.А зачем вы плотите авансовые платежи если у вас есть переплата по КПН?

    Добавлено спустя 39 секунд:

    Извиняюсь-платите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Сен 17, 2009 16:16:14 Сообщить модератору   

    Но после этой проводки у меня и сумма на 5510 уменьшается, а прибыль у меня по балансу и по декларации первоначальная, которая должна быть на 5510.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TAVA
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Сен 17, 2009 16:25:34 Сообщить модератору   

    CC
    Я не могу видеть ваш баланс, но когда в конце года Вы делаете ф 100 то от суммы дохода проводите 30% т.е 600000 тенге. И тогда сделав проводку то доход у вас будет не 2000000 тенге,а 1400000 тенге. Эта проводка делается в конце года при закрытие счетов. А так же на сумму 1400000 тенге делается реформация баланса при проводке Дт 5510 Кт 5520.У Вас счет 5510 должен быть нулевой на начало года.Этот счет так и назвается "доход отчетного периода"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Сен 17, 2009 16:28:10   

    CC
    а вы начисление-то по КПНу за 2008ой год вообще делали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Сен 17, 2009 16:35:19 Сообщить модератору   

    Дт 5510 Кт 7710 - сумма начисленного КПН (расходы по КПН)
    ДТ 7710 Кт 1410 - закрытие авансовых платежей
    В итоге должно получится с-до по переплате КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Сен 17, 2009 16:38:11 Сообщить модератору   

    нет конечно, вот еще где загвоздочка, просто СГД-расходы=налогообл. доход, который получился у меня на счете 5510, помогите как быть, может в 1С какие проводки нужно сделать? Я КПН так и оставил на счете 1410.

    Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:

    Дааа, теперь доп. надо сдавать формы 100.00, доход не 2 000 000, а 1 400 000, но я КПН считаю с 2 000 000, а декларации сумма дохода будет стоять 1 400 000, можно ведь запутаться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Сен 17, 2009 17:00:39 Сообщить модератору   

    Сумма дохода у Вас не будет менятся - 2 000 000
    Сумма чистого дохода - 1 400 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Сен 18, 2009 08:27:44 Сообщить модератору   

    Если я сделал проводки по начислению КПН в конце года, то у меня на счете 5510 получается сумма 1 400 000, сдаю доп, увеличиваю расходы (КПН минус), в строке 100.00.047 Налогооблагаемый доход получается 1 400 000. Где у меня должна остаться сумма 2 000 000? Помогите разобраться, чем отличается доход от чистого дохода?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Сен 18, 2009 09:08:19 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    чем отличается доход от чистого дохода

    Чистый доход это разница между доходом и налогами.
    Т.е. у вас получился облагаемый КПН доход 2000000 (прибыль до налогообложения) ставка КПН 30% или 600000, то чистого дохода у вас осталось 2000000-600000=1400000 (прибыль после налогообложения).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость баланса
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Сен 18, 2009 09:24:37 Сообщить модератору   

    к сообщению 6
    ТАнюША !!!

    Дт7710 Кт 3110 сумма начисленного КПН (расходы по КПН)
    Дт 3110 Кт 1410 закрытие авансовых платежей
    Дт 5610 Кт 7710 Закрытие счета расходов

    Может Так ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Максут
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Сен 18, 2009 09:49:26   

    Гость баланса говорит:
    к сообщению 6
    ТАнюША !!!

    Дт7710 Кт 3110 сумма начисленного КПН (расходы по КПН)
    Дт 3110 Кт 1410 закрытие авансовых платежей
    Дт 5610 Кт 7710 Закрытие счета расходов

    Может Так ?

    Согласен с Вами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Сен 18, 2009 10:21:53 Сообщить модератору   

    Дт7710 Кт 3110 сумма начисленного КПН (расходы по КПН)
    Дт 3110 Кт 1410 закрытие авансовых платежей
    Дт 5510 Кт 7710 Закрытие счета расходов
    Дт 5510 Кт 5520 Перенесение итогового дохода на доход предыдущих лет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Сен 18, 2009 11:19:52 Сообщить модератору   

    Хорошо в 1С я все исправил, на счете 5510 - 1 400 000, а в декларации как показать сумму дохода после налогооблажения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Сен 18, 2009 11:30:26 Сообщить модератору   

    CC
    В форме 100.00 Вы показываете налогооблагаемый доход и сумму исчисленого КПН, а в приложении 100.21 и 100.25 чистый доход указывается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость баланса
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Сен 18, 2009 12:11:55 Сообщить модератору   

    К сообщению 13 Танюша
    Почему в 3 проводки Дт 5510 Кт 7710 вы используете счет
    5510 "Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года " ?

    Дт 5610 Кт/счета расходов Отражение расходов.
    Дт счета доходв Кт/5610 Отражение доходов.

    Дт 5510 Кт 5610 Убыток
    Дт 5610 Кт 5510 Прибыль

    Может так ? Если что поправить кто знает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Сен 18, 2009 12:15:29   

    Гость баланса
    Верно говорите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Максут
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Сен 18, 2009 12:21:00   

    Гость баланса
    Я уже соглашался с Вами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz