» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проблемы с заполнением форм 300 и 910 в 1С 8,1

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: олюшка
Добавлено: #1  Вт Июн 02, 2009 13:23:16
Заголовок сообщения: Проблемы с заполнением форм 300 и 910 в 1С 8,1

В формах при формировании пишет ""Данные по коду строки "300.00.001.I", содержащиеся в регистре накопления "НДС" не учтены в форме.""
А в строке 300.00.012 Товары, приобретенные по импорту с уплатой НДС при таможенном оформлении (на основании ГТД или 300.06.035А, 300.06.035С), ставит те же цифры, что и в 300.00.011 Товары (работы, услуги), приобретенные в РК. А в 910.00- строка 910.00.001 Доход за налоговый период - не заполняет.
Сумму исчисленных налогов тоже не ставит, ТОО по упрощенке, в этих формах кпн и сн надо самим выставлять или все-таки есть что-нибудь, что бы форма сама проставляла цифры?
Может где надо какую галочку поставить?



Автор: олюшка
Добавлено: #2  Вт Июн 02, 2009 19:35:27
Заголовок сообщения:

Ну хоть кто-нибудь отзовитесь! Ведь у многих 8-ка стоит! Посмотрите у себя- коды строк по ндс. Плиииз.


Автор: Ведмедь
Добавлено: #3  Вт Июн 02, 2009 19:41:26
Заголовок сообщения:

Ждите спецы появятся ответят.


Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Вт Июн 02, 2009 19:55:00
Заголовок сообщения:

Заходите в 1с: Предприятие-налоги-НДС-коды строк по декларации по НДС - жмете сверху "обновление кодов строк"
То же самое Предприятие-налоги-НДС-коды строк по декларации по НДС в зачет- жмете сверху "обновление кодов строк"
При создании документа Поступлении ТМЗ/Услуг и Реализация ТМЗ/услуг, в строке ТМЦ или услуги есть после общей суммы графа - вид поступления -заполняете?
Потом заново сформируйте 300 - получилось?



Автор: Мелена
Добавлено: #5  Ср Авг 05, 2009 12:55:23
Заголовок сообщения:

Всем привет, не знаю в какую ветку лучше задать вопрос, касается и отражения импорта в 1С и при заполнении формы 300 в 1С, ну в любом случае, может кто подскажет: при оформлении ГТД в строке сборы указала сумму таможенного сбора, к-ая относится на там. ст-ть, для верного начисления НДС по ГТД, все нормально прошло, но сейчас заполняю 300 и вот эта сумма сбора не садится в стр.300.00.013, вообще нигде не отражается, может каким-то еще документом надо отразить сумму сбора, чтобы она "садилась" в 300.00.013?


Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Ср Авг 05, 2009 13:01:04
Заголовок сообщения:

Да вроде всё у Вас нормально. Я вручную проставляю, сама пересчитываю. В этом году еще не было ГТД.


Автор: Данагуль
Добавлено: #7  Ср Фев 10, 2010 17:52:41
Заголовок сообщения: Косяк при формировании ф.300

Добрый день!

При формировании ф.300 в 1С-8.1 Бухалтерия для Казахтана следует учитывать:
Если у вас есть счет-фактура по которой вы НДС не берете в зачет

Н-р "водка -селедка" стоит 10000тг в т.ч НДС 1000 тг, т.е вы проводите через док-т Поступление ТМЗ и услуг, в закладке "Цены и валюта" устанавливаете 3 галочку "НДС включать в стоимость".
В этом случае прил.8 допустим НДС по сч/ф полученным будет составлять 201000тг, в графе Н(НДС к зачету) будет сумма 200000тг.
Все это верно.
Но в самой декларации в строке 300.00.012 в графе В будет сумма 200000тг, поэтому следует ее самим ручками забить 201000тг, и внести в 6 прил. сумму с минусом 1000тг



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ